借:管理費用5000 貸:銀行存款2000 其他應(yīng)付款-經(jīng)理3000
老師,請問一下,公司公對公付款??!當(dāng)月付款,但是有時候發(fā)票是當(dāng)月就到的,有時候是次月才到的,那么有個問題,當(dāng)月發(fā)票到的直接申請付款,然后發(fā)票到了附在后面,如果發(fā)票次月才到,是不是直接申請付款,還是填寫借款??都是公對公付款,沒有私人借款付
您好老師,問一下,我們在做費用報銷憑證的時候有當(dāng)月發(fā)生下月支付的情況,那這樣我們的面單、憑證、付款憑證應(yīng)該怎么做呢?面單(報銷單)、原始憑證、付款憑證,這些是放在當(dāng)月還是放到下個月?
老師好,我財務(wù)軟件做會計憑證,編制憑證同時設(shè)置現(xiàn)金流量,但是有的發(fā)票是又有現(xiàn)金支付又有員工墊付。比如一張餐費發(fā)票1500元,公司現(xiàn)金付800,不夠了,會計墊付700。那這樣的分錄是借,管理費用1500,貸現(xiàn)金800,貸其他應(yīng)付款700 但是這樣的復(fù)合分錄不能設(shè)置現(xiàn)金流量,提示貸方現(xiàn)金800不等于借方金額數(shù)1500。那就要分開做兩張憑證吧?貸現(xiàn)金的一張,貸其他應(yīng)付款的一張。那兩個憑證能用一張發(fā)票嗎?復(fù)印一張做原始憑證有效嗎?
裝訂賬簿的時候,原始憑證要裝訂到賬簿里嗎,還是只裝訂進貨發(fā)票就可以 ,如果是一個月付,那進貨單很多,但只有一張發(fā)票的怎么辦?
老師我們在供應(yīng)商那里出了2套貨,一套是對公直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商的2000一套是員工墊付的3000,但是供應(yīng)商開票就開的5000一張發(fā)票,如果員工報銷的話怎么寫呢?是寫3000還是5000呢?要怎么備注呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
原始憑證怎么做啊,不是做賬憑證
經(jīng)理私人打款的提供打款記錄
付的現(xiàn)金
開個收據(jù)嗎
是的,現(xiàn)金就需要對方開現(xiàn)金收據(jù)