您好,若開(kāi)普通發(fā)票,是不需要繳納增值稅
老師你好小規(guī)模納稅人月收入不足10萬(wàn)季不達(dá)30萬(wàn)免征增值稅,那我7到9月銷(xiāo)售額是8萬(wàn),增值稅納稅申報(bào)表我要填第幾行
小規(guī)模納稅人7月開(kāi)票25萬(wàn) 8月開(kāi)票12萬(wàn) 9月開(kāi)了30萬(wàn),增值稅季報(bào)的話(huà)8月是可以不交稅嗎?
老師,單位是小規(guī)模納稅人,9月份申報(bào)了未開(kāi)票收入10萬(wàn),10月份客戶(hù)要票,就給他開(kāi)了這10萬(wàn)。季報(bào)增值稅那我第四季度怎么報(bào)增值稅呢
老師好,小規(guī)模納稅人本月開(kāi)票開(kāi)了15萬(wàn),7月和8月都是開(kāi)了9萬(wàn),增值稅是季度申報(bào)的,應(yīng)該交多少增值稅?
你好老師,我們是個(gè)體戶(hù)小規(guī)模納稅人,財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅是季報(bào),開(kāi)發(fā)票一個(gè)月10萬(wàn)是免增值稅,如果7—8月沒(méi)開(kāi)票,9月開(kāi)20萬(wàn),這樣10月季報(bào)的時(shí)候要交增值稅嗎?
老師,以自己自然人登陸進(jìn)電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了,但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個(gè)公司呢?是哪里還需要改動(dòng)嗎?
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費(fèi)用合計(jì)為20000元1.若原材料是在每道工序開(kāi)始時(shí)一次性投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用2.若原材料是按階段在每道工序開(kāi)始以后逐步投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。
老師,公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了,之前會(huì)計(jì)憑證是否需要移交嗎?還是說(shuō)只移交近期幾年的就行呢?有規(guī)定要求嗎?
20日收到上月末估價(jià)入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
老師,收到銀行匯票和本票都是銀行存款,見(jiàn)票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)嗎?商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎?
20日,用銀行存款支付產(chǎn)品銷(xiāo)售運(yùn)輸費(fèi)300元(取得增值稅普通發(fā)票)
14日,向雪蓮公司銷(xiāo)售Jk產(chǎn)品400件,單位售價(jià)250元,增值稅稅額13000元款項(xiàng)已存入銀行
老師A105050這個(gè)表要填社保嗎
10日,向前進(jìn)公司銷(xiāo)售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷(xiāo)售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫
好的謝謝老師
您客氣,非常榮幸能夠給您支持