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老師,請問在2025年1季度開具了免稅發(fā)票9000元,然后開具1%的發(fā)票320000元,然后申報的時候就將9000換算成1%的不含稅金額8910.89元,共320000+8910.89=328910.89元做申報,交增值稅了。 到2025年6月將1季的免稅發(fā)票9000元紅沖了,在2季正常開具1%的發(fā)票450000元,那么第二季度,我是應(yīng)該按哪個金額作為收入,申報增值稅呢?

2025-07-02 19:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-02 19:52

450,000是不含稅的是嗎?如果是的話45萬-8910.89。

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快賬用戶3776 追問 2025-07-02 19:58

有些不明白,為什么減開這個8910.89,而不是按45萬來申報呢

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齊紅老師 解答 2025-07-02 19:59

你不是有一個負(fù)數(shù)發(fā)票,有一個正數(shù)發(fā)票,他兩個合計的一塊申報

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快賬用戶3776 追問 2025-07-02 20:01

那這個8910.89在第一季度申報交稅了喔

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齊紅老師 解答 2025-07-02 20:03

對呀,你多交了稅款不是嗎?你現(xiàn)在紅沖了呀。

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齊紅老師 解答 2025-07-02 20:04

你開了負(fù)數(shù)發(fā)票不得減了 你這個450,000里面包含了這個正數(shù)不上

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快賬用戶3776 追問 2025-07-02 20:29

是的,包含了開具正確的發(fā)票金額

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齊紅老師 解答 2025-07-02 20:30

那所以你需要45-8910.89,按照這個來填寫申報。

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快賬用戶3776 追問 2025-07-02 20:33

我將申報的數(shù)據(jù)跟銷售發(fā)票模塊里面的不含稅金額比較是差異了91.05元,為什么呢

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齊紅老師 解答 2025-07-02 20:38

因為你的發(fā)票9000 銷售額是這些 你以前申報的也是有差異

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450,000是不含稅的是嗎?如果是的話45萬-8910.89。
2025-07-02
你好,同學(xué) 你這里第三季度的申報表直接按照你這個實際銷售額來填寫就可以了。你是這個小規(guī)模納稅人,直接按照正負(fù)相抵之后的銷售額來進(jìn)行填寫當(dāng)期的一個銷售收入就可以了。那么你這里沒有超過30萬是可以享受免稅的。填寫在11行就可以了。
2020-10-14
您好,那您企業(yè)所得稅也得按更正后的處理,即體現(xiàn)增值稅
2023-05-21
你好,其他的業(yè)務(wù)沒有的情況下,你的銷售額6
2024-03-21
您好!小規(guī)模納稅人?那就是這個季度一正一負(fù)沒有影響,就是1280要交稅,填寫在對應(yīng)發(fā)票欄次就可以了
2024-07-02
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