450,000是不含稅的是嗎?如果是的話45萬-8910.89。
老師好 我們單位之前的會計 在2019年1月開的普票489325.28元開成免稅發(fā)票了 可在申報的時候,卻按開票金額的3%交了增值稅 現(xiàn)在客戶退票,退票金額是399325.28元,現(xiàn)在又按1%稅率給對方開了發(fā)票 請問,收回的發(fā)票紅沖之后,這個交過的增值稅,我應(yīng)該怎么處理?
老師你好,小規(guī)模公司2023年1月份開具3%專用發(fā)票含稅價是1227141.30元,2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元,在2023年4月份去稅務(wù)局大廳柜臺上已經(jīng)更正申報了2022年第四季度的增值稅申報表,并在2023年第一季度繳納了相關(guān)重開具3%的增值稅 ,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳是風(fēng)險提示22年的增值稅申報表上收入與企業(yè)所得稅匯算清繳申報表上的收入相差這個1227141.30元,請問這應(yīng)該怎么辦?
小規(guī)模公司在2022年12月份開具免稅發(fā)票金額1227141.30元,并在2023年2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額1227141.30元,沖減了,2023年1月份重新開具3%專用發(fā)票金額1227141.30元,在2023年第一季度申報增值稅時因稅率政策不一樣,去稅務(wù)局柜臺更正申報2022年第四季度增值稅申報表(更正后申報增值稅的金額是減去1227141.30的),2023年第一季度又重新申報繳納這1227141.30元收入的增值稅及附加稅,現(xiàn)在2022年度企業(yè)匯算清繳時風(fēng)險提示增值稅申報表的收入與企業(yè)匯算清繳申報表的收入不一致(相差這1227141.3元),請問這個應(yīng)該怎么辦?
老師,我23年1月紅沖了一筆22年的發(fā)票1000元,然后又重新開具1006元,然后23年一季度增值稅應(yīng)該按那個金額報?收入1000已經(jīng)在22年做賬了,企業(yè)所得稅算收入我應(yīng)該怎么搞?
老師,去年開了一張15000元的發(fā)票因發(fā)票信息有誤,在今年1月份紅沖了該發(fā)票,1-3月份沒有再開具其他發(fā)票,在4月申報增值稅的時候填寫免稅銷售額寫0,因為負(fù)數(shù)不能通過所以寫0申報,本季度已補開了15000的發(fā)票,本月還開有1280的發(fā)票,本季度填寫增值稅申報表要怎么填寫呢?
經(jīng)營性資產(chǎn)包括非流動資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報個稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報流程:是不是先進(jìn)項抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項抵扣,申報增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個過程中匯總成生表哪幾個數(shù)據(jù)需要跟增值稅報表核對下一致,同時出口退稅中除了報表哪幾個數(shù)據(jù)是實際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點價模式交易的是不是在期貨市場上對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場在期貨市場上沒有對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品,是沒法采用點價模式的吧
@董老師,研究研究報表
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
有些不明白,為什么減開這個8910.89,而不是按45萬來申報呢
你不是有一個負(fù)數(shù)發(fā)票,有一個正數(shù)發(fā)票,他兩個合計的一塊申報
那這個8910.89在第一季度申報交稅了喔
對呀,你多交了稅款不是嗎?你現(xiàn)在紅沖了呀。
你開了負(fù)數(shù)發(fā)票不得減了 你這個450,000里面包含了這個正數(shù)不上
是的,包含了開具正確的發(fā)票金額
那所以你需要45-8910.89,按照這個來填寫申報。
我將申報的數(shù)據(jù)跟銷售發(fā)票模塊里面的不含稅金額比較是差異了91.05元,為什么呢
因為你的發(fā)票9000 銷售額是這些 你以前申報的也是有差異