你好,是要申報(bào)的了。 是一致的。
老師我9月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時候填在確認(rèn)收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開票的,我填了這個負(fù)數(shù),那10月未開票的要怎么填
7月份申報(bào)增值稅未開具發(fā)票收入,6月的賬是這樣的,對嗎?6月發(fā)票沒有開,
老師,我司是新辦出口企業(yè)。由于發(fā)票不足,目前還達(dá)不到增票條件。我司上月出口了6批貨,只開了三份報(bào)關(guān)單對應(yīng)發(fā)票。還有三份未開具。預(yù)計(jì)在10月開。請問,申報(bào)增值稅時,需要申報(bào)未開票收入嗎?
出口退稅問題 1.12月出口報(bào)關(guān)了一筆批貨物。未及時開票。那12月需要確認(rèn)收入嗎?確認(rèn)的話申報(bào)12月增值稅是不是要填收入? 2.能否在23年1月在開具發(fā)票?確認(rèn)收入一起,跨年了 。稅務(wù)備案還沒下來 所以現(xiàn)在拖到一月了導(dǎo)致1月沒法進(jìn)行退稅申報(bào)和開具出口發(fā)票
老師,出口型企業(yè),樣品不做退稅處理,內(nèi)貿(mào)申報(bào)未開票收入,其中7月份一單,8月份出口有報(bào)關(guān)單,需要退稅,但是7月我已經(jīng)申報(bào)未開票收入了,內(nèi)貿(mào)的,這個是不是更正7月申報(bào),8月重新確認(rèn)收入做退稅,謝謝
可以制作一個嗎工行取現(xiàn)憑證
對公付款給對方付給個人,無法開票怎么平往來怎么掛賬
老師好,我們公司會議室裝修改造,新購置了會議系統(tǒng)設(shè)備3萬多元,采購申請和報(bào)銷流程都是走的基建項(xiàng)目,請問我現(xiàn)在財(cái)務(wù)做賬怎么做?
美元賬戶50萬做理財(cái)怎么做分錄
小規(guī)模納稅人,六月份開的票未收款,七月份領(lǐng)導(dǎo)說發(fā)票作廢沖紅,那六月份的發(fā)票需要入收入嗎?
律師事務(wù)所的非全職律師,就是只拿提成的律師,他拿的提成有沒有比例上的規(guī)定,他拿走的金額是律所代扣代繳個人所得稅嗎?按個稅的哪個項(xiàng)目計(jì)算交稅?
老師,我們應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),但實(shí)際和這個客戶沒有應(yīng)收往來款了,那該怎么平賬呢?
小規(guī)模納稅人向個人出租的增值稅稅率是多少呢?
企業(yè)匯算清繳時,未收到成本發(fā)票,把24年的利潤調(diào)整到25年的會計(jì)分錄?
沖紅24年費(fèi)用發(fā)票油票,分錄
出口的正常是不是要開發(fā)票??? 退稅用
你好,是要開普通發(fā)票的。
那我出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn),當(dāng)期是否申報(bào)未開票收入,選否可以嗎? 就說6月報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)沒出來就沒開票7月開票了
你好,操作是可以的。
哪我還是未開票收入選否, 然后開票吧。 填未開票收入太麻煩了吧
你好,可以的。一般沒問題。
好的謝謝
你好,不用客氣的了。