同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證勾選了嗎?如果沒有,那就把7月份更正,8月份在申報(bào)出口退稅
公司5月份有一張報(bào)關(guān)單里面有出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,有可以申請(qǐng)退稅的,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷部分5月份沒有報(bào)收入,現(xiàn)在要更正申報(bào),但是又不能退回5月勾選發(fā)票,要全額繳稅,現(xiàn)在除了更正申報(bào)全額有什么其他更好的辦法嗎
請(qǐng)問下老師 l我們是出口退稅企業(yè),例如9月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅,一般都是開票日期為8月的,8月開票的按正常也進(jìn)行了入賬工作。我想問下例如9月初收到開具的發(fā)票,可以在9月的申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行申報(bào)出口退稅嗎?但是有個(gè)問題就是9月開的發(fā)票正常做賬是做的9月對(duì)嗎?不能做到8月吧?
老師,我們公司是一般貿(mào)易,生產(chǎn)行業(yè),9月份有四張報(bào)關(guān)單,已全部開具了出口發(fā)票,但是9月份沒有收匯,在十月份收匯了,那么我十月份申報(bào)期內(nèi),增值稅申報(bào)表是按照開具的出口發(fā)票金額填寫,出口免抵退匯總申報(bào)表是報(bào)零,那么進(jìn)項(xiàng)票我要不要正常勾選呢?因?yàn)?月沒有收匯,勾選也不可以退。
老師,出口型企業(yè),樣品不做退稅處理,內(nèi)貿(mào)申報(bào)未開票收入,其中7月份一單,8月份出口有報(bào)關(guān)單,需要退稅,但是7月我已經(jīng)申報(bào)未開票收入了,內(nèi)貿(mào)的,這個(gè)是不是更正7月申報(bào),8月重新確認(rèn)收入做退稅,謝謝
請(qǐng)問我公司12月份出口汽車,已報(bào)關(guān),但是沒有申請(qǐng)出口退稅呢,且對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票2024.1月份才開,這些已出口的報(bào)關(guān)單是必須也要做在2023年嗎?確認(rèn)收入嗎?
權(quán)益法下,賺了計(jì)入“營業(yè)外收入”,那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢?
你好,老師!應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬上二級(jí)明細(xì)只有工資,沒有其他,但在生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用明細(xì)賬里都有工資,福利費(fèi),社保等,這個(gè)會(huì)計(jì)除了工資,其他都沒計(jì)入應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,那么匯算清繳時(shí)填A(yù)105050表中的福利費(fèi)社保經(jīng)費(fèi)等要是按應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬填是沒數(shù)的,要是按生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用填是有數(shù)的,我按哪個(gè)填呢?
老師,我們每個(gè)月發(fā)一次安全獎(jiǎng)和周衛(wèi)生獎(jiǎng)。都是以現(xiàn)金發(fā)放。我還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)入制造費(fèi)用—福利費(fèi)
老師,所得稅匯算清繳時(shí),信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
賣建筑材料的,學(xué)什么行業(yè)的實(shí)操課?
股東分紅記入哪個(gè)科目哪個(gè)明細(xì)科目?
匯算清繳時(shí),營銷服務(wù)費(fèi) 填在期間費(fèi)用的什么地方?
老師報(bào)企業(yè)個(gè)稅是下什么軟件?在那下?
變更營業(yè)范圍需要辦理銀行變更嗎?
2025年做2024年匯算清繳被認(rèn)定為不是小微企業(yè),那2025年預(yù)繳所得稅還可以是小微企業(yè)嗎
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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票明天開,因?yàn)槭鞘讍?,需要轉(zhuǎn)專管員,等專管員給明細(xì)資料
老師,這些訂單都是通過阿里巴巴國際站平臺(tái)接收的,所以收到的美金是先打到阿里賬號(hào)的,出口退稅這個(gè)不影響吧
同學(xué)你好,這個(gè)收匯最終進(jìn)入你們的賬戶就行,就不會(huì)影響退稅的。
嗯嗯,謝謝老師,那出口退稅需要提供的資料一般有哪些
是電子稅務(wù)局上直接更正,增值稅把這筆去掉就可以了,還是需要其他流程
同學(xué)你好,退稅提供報(bào)關(guān)單,形式發(fā)票,收匯的回單,提單,增值稅專用發(fā)票這些基本就可以了
同學(xué)你好,申報(bào)系統(tǒng)里面更正就行,也不涉及補(bǔ)稅
目前這單只有8/21報(bào)關(guān)單,因?yàn)榈确峙蓪9軉T,所以還沒有提交資料,形式發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒開,收匯的回單是不是阿里賬號(hào)收到美金的回單就可以,形式發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票最晚什么開出,這個(gè)月超過15號(hào),是不是就等下個(gè)月了
同學(xué)你好,你們是第一次退稅還是要盡快開專用發(fā)票,勾選后可能要一段時(shí)間系統(tǒng)才會(huì)有發(fā)票信息,退稅申報(bào)之前單據(jù)弄好就行,可以是阿里里面的收款單
嗯嗯,謝謝老師 是到電子稅務(wù)局 數(shù)字賬號(hào) 出口退稅模塊進(jìn)行勾選 是吧
同學(xué)你好,是在電子稅務(wù)局稅務(wù)數(shù)字平臺(tái)里面的退稅勾選是和認(rèn)證勾選在一起的,出口退稅模塊是用于退稅數(shù)據(jù)申報(bào)的,也可以在單一窗口中申報(bào),具體看當(dāng)?shù)氐囊?
出口退稅就是退的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額吧
同學(xué)你好,是的,就是按照退稅率退專用發(fā)票的稅額
老師,那現(xiàn)在申報(bào)所屬期8月份的賬,如果現(xiàn)在開了形式發(fā)票和采購發(fā)票進(jìn)行退稅按照內(nèi)貿(mào)確認(rèn) 這不是所屬期9月份了嗎,
同學(xué)你好,不是的,退稅認(rèn)證和勾選認(rèn)證所屬期不一樣的,9月15日前申報(bào)退稅還是確認(rèn)為8月所屬期的增值稅申報(bào)表中的收入
好的,老師,謝謝還有形式發(fā)票和采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 只開商品名稱就可以,規(guī)格型號(hào)不需要開吧
老師訂單是1119美金,海運(yùn)費(fèi)200,報(bào)關(guān)單成交方式 FOB 1119美金,那形式發(fā)票也是開1119美金嗎 那海運(yùn)費(fèi)200元怎么做賬
同學(xué)你好,形式發(fā)票和采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票主要是開商品名稱,數(shù)量和單位這幾個(gè)要和報(bào)關(guān)單一致。 海運(yùn)費(fèi)如果是你們承擔(dān)那就計(jì)入銷售費(fèi)用,如果是對(duì)方承擔(dān),沖減營業(yè)收入
我們實(shí)際收到了1319,包含了200元海運(yùn)費(fèi),那就是確認(rèn)了這單收入,再做一筆 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸 預(yù)收賬款 嗎
同學(xué)你好,你們實(shí)際支付給貨代運(yùn)輸費(fèi)的時(shí)候,借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:銀行存款,差額多支付的錢算銷售費(fèi)用,多收的錢算收入
嗯嗯,明白了 是我們付出去的運(yùn)費(fèi),我這邊只看到了收了海運(yùn)費(fèi),但沒有看到付出去的運(yùn)費(fèi)
同學(xué)你好,再等等可能賬單還沒出來,支付的時(shí)候在沖減。