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電子稅務(wù)局出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)這個(gè)作用是什么? 這個(gè)必須確認(rèn)嗎?

2025-07-02 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-02 13:03

作用是將出口收入分為應(yīng)征稅、免稅、退稅三種情形,確保企業(yè)準(zhǔn)確申報(bào)增值稅和消費(fèi)稅 必須做

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快賬用戶2190 追問(wèn) 2025-07-02 13:06

這個(gè)是電子稅務(wù)局這個(gè)月新增的功能嗎? 我進(jìn)入用途確認(rèn)界面上個(gè)月的報(bào)關(guān)單實(shí)際是兩單, 電子稅務(wù)局就出來(lái)了一單,詳情里退稅率還是0

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齊紅老師 解答 2025-07-02 13:10

新增的這個(gè)是你去看一下日期選擇的對(duì)嗎。

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快賬用戶2190 追問(wèn) 2025-07-02 13:17

日期對(duì)的, 日期是到6.30號(hào)。 正常是兩單他就出來(lái)了一單。 這個(gè)我怎么確認(rèn)?他那里是是否當(dāng)期申報(bào)未開(kāi)票收入? 上個(gè)月的報(bào)關(guān)單,我還沒(méi)開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票了,準(zhǔn)備這個(gè)月開(kāi)

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齊紅老師 解答 2025-07-02 13:25

有哪個(gè)確認(rèn)哪個(gè)沒(méi)有的,自己確認(rèn)不了。你問(wèn)一下你稅務(wù)局那無(wú)票收入,出口了就需要申報(bào)增值稅。

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快賬用戶2190 追問(wèn) 2025-07-02 13:35

這個(gè)是什么意思???是否當(dāng)期申報(bào)未開(kāi)票收入

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齊紅老師 解答 2025-07-02 13:41

需要 就是出口了不管開(kāi)不開(kāi)發(fā)票,都需要申報(bào)增值稅的銷售額,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的申報(bào)無(wú)票收入。

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快賬用戶2190 追問(wèn) 2025-07-02 13:43

6月出口的,我6月沒(méi)開(kāi)票,7月份開(kāi)了銷售發(fā)票。 現(xiàn)在7月份是否申報(bào)當(dāng)期未開(kāi)票收入,我是不是填否?

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齊紅老師 解答 2025-07-02 13:48

你好選的是因?yàn)槟懔路菪枰鰺o(wú)票收入

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快賬用戶2190 追問(wèn) 2025-07-02 13:51

那我現(xiàn)在確認(rèn)一個(gè)6月份的出口無(wú)票收入, 7月份把6月份這個(gè)報(bào)關(guān)單開(kāi)票了不是重復(fù)了嗎? 6月份兩個(gè)報(bào)關(guān)單,確認(rèn)哪里就出來(lái)一個(gè),這個(gè)怎么辦?

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齊紅老師 解答 2025-07-02 13:52

你好,你7月份的時(shí)候紅沖無(wú)票收入再做發(fā)票的就可以的,不會(huì)重復(fù)的一個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù),相當(dāng)于收入還是6月份的。 然后其中的一個(gè)報(bào)關(guān)單沒(méi)有出來(lái),你需要找你稅務(wù)局那邊問(wèn)一下的,很有可能是系統(tǒng)的問(wèn)題,這個(gè)我們查不到。

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快賬用戶2190 追問(wèn) 2025-07-02 13:57

那6月份做了無(wú)票收入,增值稅是不是也要申報(bào)無(wú)票收入? 。。。7月份開(kāi)了票,這個(gè)增值稅申報(bào)怎么申報(bào)?是不是無(wú)票收入也要沖掉?

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快賬用戶2190 追問(wèn) 2025-07-02 14:09

用途確認(rèn)里 當(dāng)期報(bào)關(guān)單是否申報(bào)未開(kāi)票收入,我選否可以嗎? 在7月把6月的報(bào)關(guān)單開(kāi)票 因?yàn)?月報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)6月沒(méi)出來(lái)了7月才出來(lái)

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齊紅老師 解答 2025-07-02 14:11

對(duì)的是的,無(wú)票收入填寫負(fù)數(shù),開(kāi)具的其他發(fā)票里面填寫正數(shù)。

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齊紅老師 解答 2025-07-02 14:11

可以啊,可以可以填寫否可以填寫否填寫否你就不要申報(bào)無(wú)票收入了。

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快賬用戶2190 追問(wèn) 2025-07-02 14:12

好的,我還是填否吧。填是太麻煩了, 這個(gè)月開(kāi)票就行了。

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齊紅老師 解答 2025-07-02 14:13

可以的,你自己選擇就行。還有其他的問(wèn)題,做其他的問(wèn)題,這個(gè)問(wèn)題就結(jié)束了吧。

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2025-07-02
電子稅務(wù)局出口應(yīng)征稅管理模塊中,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)的操作步驟如下: 1. 登錄電子稅務(wù)局:通過(guò)稅務(wù)局官方網(wǎng)站或相關(guān)稅務(wù)服務(wù)平臺(tái),登錄到電子稅務(wù)局系統(tǒng)。 2. 進(jìn)入出口應(yīng)征稅管理模塊:在電子稅務(wù)局系統(tǒng)中,依次點(diǎn)擊“我要辦稅”-“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”-“出口應(yīng)征稅管理”-“出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)”,進(jìn)入相關(guān)功能模塊。 3. 查看待確認(rèn)報(bào)關(guān)單:系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)展示當(dāng)前屬期待確認(rèn)用途的全部報(bào)關(guān)單。報(bào)關(guān)單狀態(tài)默認(rèn)選擇“待確認(rèn)”,出口日期默認(rèn)為當(dāng)前稅款所屬期。 4. 確認(rèn)報(bào)關(guān)單用途:根據(jù)實(shí)際情況,在“是否當(dāng)期申報(bào)”列中確認(rèn)報(bào)關(guān)單所列貨物是否應(yīng)在當(dāng)期申報(bào)繳納增值稅。 ? 如當(dāng)期報(bào)關(guān)單均需申報(bào)繳納增值稅,可點(diǎn)擊“一鍵確認(rèn)”按鈕進(jìn)行一次性全部確認(rèn)。 ? 如當(dāng)期部分報(bào)關(guān)單需申報(bào)繳納增值稅,可勾選對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)單并點(diǎn)擊“批量確認(rèn)”按鈕進(jìn)行確認(rèn)。 ? 對(duì)于監(jiān)管方式為“進(jìn)料XX”的報(bào)關(guān)單,還需在“出口貨物耗用的進(jìn)料加工保稅進(jìn)口料件金額(CNY)”欄次填寫對(duì)應(yīng)金額。 5. 處理不需申報(bào)的報(bào)關(guān)單:對(duì)于當(dāng)期不需申報(bào)繳納增值稅的報(bào)關(guān)單,在“是否當(dāng)期申報(bào)”列中選擇“否”,并彈出不申報(bào)原因填列界面,根據(jù)實(shí)際情況選擇后點(diǎn)擊保存。不申報(bào)原因包括前期已申報(bào)、當(dāng)期已開(kāi)具發(fā)票、出口代理、用于出口退稅、適用出口免稅等。 6. 導(dǎo)入不申報(bào)報(bào)關(guān)單(如有):如有多個(gè)不申報(bào)的報(bào)關(guān)單,可通過(guò)下載導(dǎo)入模板,填寫不申報(bào)原因等相關(guān)信息后,點(diǎn)擊“導(dǎo)入不申報(bào)報(bào)關(guān)單”按鈕導(dǎo)入。 7. 統(tǒng)計(jì)確認(rèn):完成用途確認(rèn)后,點(diǎn)擊“統(tǒng)計(jì)確認(rèn)”按鈕。首次點(diǎn)擊時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成《出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)統(tǒng)計(jì)表》。納稅人可查看已確認(rèn)的報(bào)關(guān)單明細(xì)信息,信息確認(rèn)無(wú)誤后,點(diǎn)擊“確認(rèn)統(tǒng)計(jì)”按鈕,完成報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)。 8. 增值稅申報(bào):出口應(yīng)征稅貨物用途確認(rèn)完畢后,即可進(jìn)行增值稅申報(bào)。在增值稅申報(bào)界面,系統(tǒng)會(huì)提示納稅人存在出口應(yīng)征稅貨物相關(guān)業(yè)務(wù),請(qǐng)先完成當(dāng)期出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單的用途確認(rèn)操作,再辦理增值稅納稅申報(bào)業(yè)務(wù)。 請(qǐng)注意,以上操作步驟可能因電子稅務(wù)局系統(tǒng)的更新而略有變化。在實(shí)際操作中,如遇到問(wèn)題,可參考電子稅務(wù)局系統(tǒng)的幫助文檔或聯(lián)系稅務(wù)局客服進(jìn)行咨詢。
2025-02-06
1.?登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,用企業(yè)賬號(hào)進(jìn)入。 2.?搜“出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)”,或走【我要辦稅】-【出口退稅管理】路徑找對(duì)應(yīng)功能。 3.?核對(duì)/錄入報(bào)關(guān)單信息,選“應(yīng)征稅”用途,按要求填說(shuō)明(如有)。 4.?提交申請(qǐng),在【辦稅進(jìn)度查詢】看狀態(tài),有問(wèn)題聯(lián)系稅務(wù)或12366 。
2025-06-07
不是 ①做了報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)但是未做統(tǒng)計(jì)確認(rèn) ②做了統(tǒng)計(jì)確認(rèn)后,又進(jìn)行了報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)的調(diào)整,但是未重新進(jìn)行重新統(tǒng)計(jì)確認(rèn)。
2025-04-15
登錄系統(tǒng)核實(shí)報(bào)關(guān)單信息,確保與實(shí)際業(yè)務(wù)相符。 根據(jù)業(yè)務(wù)情況確認(rèn)報(bào)關(guān)單用途,如視同內(nèi)銷征稅等,在系統(tǒng)中按提示操作。 計(jì)算應(yīng)納稅額并申報(bào)納稅,在增值稅申報(bào)表相應(yīng)欄次填寫,同時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。 留存報(bào)關(guān)單、相關(guān)單證及稅務(wù)處理記錄等資料備查
2024-12-27
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