登錄系統(tǒng)核實(shí)報關(guān)單信息,確保與實(shí)際業(yè)務(wù)相符。 根據(jù)業(yè)務(wù)情況確認(rèn)報關(guān)單用途,如視同內(nèi)銷征稅等,在系統(tǒng)中按提示操作。 計算應(yīng)納稅額并申報納稅,在增值稅申報表相應(yīng)欄次填寫,同時進(jìn)行賬務(wù)處理。 留存報關(guān)單、相關(guān)單證及稅務(wù)處理記錄等資料備查
小規(guī)模納稅人平時都按是申報,在納稅信用評級時,稅務(wù)局給出“不能按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定設(shè)置賬簿,并根據(jù)合法、有效的憑證核算,向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供準(zhǔn)確稅務(wù)資料的,”這是什么意思?對企業(yè)有什么影響?應(yīng)該如何操作?謝謝
老師好,想問一下,單位要把賬從代理那里拿回來讓我做,我應(yīng)該注意什么,,小規(guī)模納稅人,我以前是做出納的,剛來這個單位,像報稅,開發(fā)票,都沒實(shí)際操作做,就是從學(xué)堂學(xué)的,我應(yīng)該從哪做起???謝謝老師
老師,我是小規(guī)模納稅人,發(fā)票是不是需要定期的驗(yàn)舊呢?我在電子上領(lǐng)用發(fā)票,系統(tǒng)提示這個未驗(yàn)舊,這個我應(yīng)該怎么辦?我是辦稅人員可以在電子稅務(wù)操作購買發(fā)票嗎?
老師,我這個小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在3%減按1%征收增值稅,做賬時稅額是1%,申報時系統(tǒng)自動跳出來3%,應(yīng)該怎么操作
老師, 通行費(fèi)電子普通發(fā)票,用途確認(rèn)后。 在納稅申報表二中直接填寫“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”相關(guān)欄次中。 需要摘出來在10行中填寫嗎? 我一般是不摘出來,同事讓我摘。應(yīng)該怎樣操作?
已抵扣了,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄是?
請問老師,其他應(yīng)付款借方有余額,怎么調(diào)賬啊
老師,注冊資金實(shí)繳后多久可以支出使用
客戶品質(zhì)扣款怎么做賬,分錄怎么做
老師,手撕發(fā)票現(xiàn)在還可以正常使用報銷嗎
老師,我們公司是設(shè)計服務(wù)公司,營業(yè)執(zhí)照也有游藝產(chǎn)品的銷售。如果給對方銷售兒童游樂設(shè)備,開發(fā)票的具體內(nèi)容能直接開產(chǎn)品嗎?
應(yīng)收賬款3年以上收不回來了,錢人家就是不給了,能做營業(yè)外支出嗎?我做了營業(yè)外支出匯算清繳調(diào)增不就行了嗎
老師這兩張圖怎么做賬,實(shí)際每月付款6萬多,公賬上面未收到任何錢
老師,您好:咨詢下,二季度有3筆印花稅需要申報,其中2個是租賃合同,1個是建筑合同。這個電子稅務(wù)局中是要錄入嗎,還有建筑合同的稅源,之前沒有采集,這個怎么辦?
小規(guī)模納稅人在取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的時候,無論是取得的專用發(fā)票還是普通發(fā)票,都統(tǒng)一不做進(jìn)項(xiàng)處理,分錄可以直接寫 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款嗎
老師,我沒明白,我們是沒有內(nèi)銷的,推過來的是需要交稅的是嗎
看你們是出口免稅還是視同內(nèi)銷哦
老師,我沒明白,我們是沒有內(nèi)銷的,推過來的是需要交稅的是嗎
小規(guī)模納稅人收到提醒后: 操作:登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入?“出口應(yīng)征稅管理”-“出口應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn)”?模塊,查看報關(guān)單明細(xì)。若當(dāng)期申報納稅就勾選?“是”(進(jìn)料加工復(fù)出口的要錄入保稅料件);若當(dāng)期不申報或不是應(yīng)稅貨物就勾選?“否”,選好原因并填寫信息。最后進(jìn)行統(tǒng)計確認(rèn),有問題可撤銷修改。 交稅判斷:如果是出口應(yīng)征稅貨物,一般要交稅(應(yīng)納稅額?=?出口貨物離岸價?÷(1?%2B?征收率)×?征收率),但符合免稅政策等特殊情況,按實(shí)際選擇不申報理由就不用交稅。
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝