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老師,稅務(wù)系統(tǒng)推過來的出口應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn)提醒,我應(yīng)該怎么操作,我這邊是小規(guī)模納稅人

2024-12-27 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-12-27 11:33

登錄系統(tǒng)核實(shí)報關(guān)單信息,確保與實(shí)際業(yè)務(wù)相符。 根據(jù)業(yè)務(wù)情況確認(rèn)報關(guān)單用途,如視同內(nèi)銷征稅等,在系統(tǒng)中按提示操作。 計算應(yīng)納稅額并申報納稅,在增值稅申報表相應(yīng)欄次填寫,同時進(jìn)行賬務(wù)處理。 留存報關(guān)單、相關(guān)單證及稅務(wù)處理記錄等資料備查

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快賬用戶8758 追問 2024-12-27 11:38

老師,我沒明白,我們是沒有內(nèi)銷的,推過來的是需要交稅的是嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-27 11:41

看你們是出口免稅還是視同內(nèi)銷哦

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快賬用戶8758 追問 2024-12-27 11:41

老師,我沒明白,我們是沒有內(nèi)銷的,推過來的是需要交稅的是嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-27 11:47

小規(guī)模納稅人收到提醒后: 操作:登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入?“出口應(yīng)征稅管理”-“出口應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn)”?模塊,查看報關(guān)單明細(xì)。若當(dāng)期申報納稅就勾選?“是”(進(jìn)料加工復(fù)出口的要錄入保稅料件);若當(dāng)期不申報或不是應(yīng)稅貨物就勾選?“否”,選好原因并填寫信息。最后進(jìn)行統(tǒng)計確認(rèn),有問題可撤銷修改。 交稅判斷:如果是出口應(yīng)征稅貨物,一般要交稅(應(yīng)納稅額?=?出口貨物離岸價?÷(1?%2B?征收率)×?征收率),但符合免稅政策等特殊情況,按實(shí)際選擇不申報理由就不用交稅。

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快賬用戶8758 追問 2024-12-27 11:57

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-12-27 12:06

滿意請給五星好評,謝謝

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登錄系統(tǒng)核實(shí)報關(guān)單信息,確保與實(shí)際業(yè)務(wù)相符。 根據(jù)業(yè)務(wù)情況確認(rèn)報關(guān)單用途,如視同內(nèi)銷征稅等,在系統(tǒng)中按提示操作。 計算應(yīng)納稅額并申報納稅,在增值稅申報表相應(yīng)欄次填寫,同時進(jìn)行賬務(wù)處理。 留存報關(guān)單、相關(guān)單證及稅務(wù)處理記錄等資料備查
2024-12-27
1.?登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,用企業(yè)賬號進(jìn)入。 2.?搜“出口應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn)”,或走【我要辦稅】-【出口退稅管理】路徑找對應(yīng)功能。 3.?核對/錄入報關(guān)單信息,選“應(yīng)征稅”用途,按要求填說明(如有)。 4.?提交申請,在【辦稅進(jìn)度查詢】看狀態(tài),有問題聯(lián)系稅務(wù)或12366 。
2025-06-07
您好,確認(rèn)了以下就沒事了,稅務(wù)的信息是滯后的, 確認(rèn)在電子稅務(wù)局的【出口應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn)】模塊中,所有報關(guān)單的用途確認(rèn)都已正確保存,并生成了統(tǒng)計確認(rèn)表
2025-03-16
您好,這個是不影響的,我們按照3%申報就行,最后是按照1%抵扣的
2023-07-15
你好1;? ? 你開票出去了? 在領(lǐng)取發(fā)票的時候; 都要先做驗(yàn)舊 在做領(lǐng)取的; 你之前肯定有開發(fā)票了; 沒有做驗(yàn)舊;? 去操作下驗(yàn)舊處理? ?
2023-02-20
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