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我想問下,電子稅務(wù)局出口應(yīng)征稅管理那個模塊怎么操作,出口應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn)那塊

2025-02-06 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-02-06 15:08

電子稅務(wù)局出口應(yīng)征稅管理模塊中,出口應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn)的操作步驟如下: 1. 登錄電子稅務(wù)局:通過稅務(wù)局官方網(wǎng)站或相關(guān)稅務(wù)服務(wù)平臺,登錄到電子稅務(wù)局系統(tǒng)。 2. 進(jìn)入出口應(yīng)征稅管理模塊:在電子稅務(wù)局系統(tǒng)中,依次點擊“我要辦稅”-“稅費申報及繳納”-“出口應(yīng)征稅管理”-“出口應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn)”,進(jìn)入相關(guān)功能模塊。 3. 查看待確認(rèn)報關(guān)單:系統(tǒng)會自動展示當(dāng)前屬期待確認(rèn)用途的全部報關(guān)單。報關(guān)單狀態(tài)默認(rèn)選擇“待確認(rèn)”,出口日期默認(rèn)為當(dāng)前稅款所屬期。 4. 確認(rèn)報關(guān)單用途:根據(jù)實際情況,在“是否當(dāng)期申報”列中確認(rèn)報關(guān)單所列貨物是否應(yīng)在當(dāng)期申報繳納增值稅。 ? 如當(dāng)期報關(guān)單均需申報繳納增值稅,可點擊“一鍵確認(rèn)”按鈕進(jìn)行一次性全部確認(rèn)。 ? 如當(dāng)期部分報關(guān)單需申報繳納增值稅,可勾選對應(yīng)的報關(guān)單并點擊“批量確認(rèn)”按鈕進(jìn)行確認(rèn)。 ? 對于監(jiān)管方式為“進(jìn)料XX”的報關(guān)單,還需在“出口貨物耗用的進(jìn)料加工保稅進(jìn)口料件金額(CNY)”欄次填寫對應(yīng)金額。 5. 處理不需申報的報關(guān)單:對于當(dāng)期不需申報繳納增值稅的報關(guān)單,在“是否當(dāng)期申報”列中選擇“否”,并彈出不申報原因填列界面,根據(jù)實際情況選擇后點擊保存。不申報原因包括前期已申報、當(dāng)期已開具發(fā)票、出口代理、用于出口退稅、適用出口免稅等。 6. 導(dǎo)入不申報報關(guān)單(如有):如有多個不申報的報關(guān)單,可通過下載導(dǎo)入模板,填寫不申報原因等相關(guān)信息后,點擊“導(dǎo)入不申報報關(guān)單”按鈕導(dǎo)入。 7. 統(tǒng)計確認(rèn):完成用途確認(rèn)后,點擊“統(tǒng)計確認(rèn)”按鈕。首次點擊時,系統(tǒng)會自動生成《出口應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn)統(tǒng)計表》。納稅人可查看已確認(rèn)的報關(guān)單明細(xì)信息,信息確認(rèn)無誤后,點擊“確認(rèn)統(tǒng)計”按鈕,完成報關(guān)單用途確認(rèn)。 8. 增值稅申報:出口應(yīng)征稅貨物用途確認(rèn)完畢后,即可進(jìn)行增值稅申報。在增值稅申報界面,系統(tǒng)會提示納稅人存在出口應(yīng)征稅貨物相關(guān)業(yè)務(wù),請先完成當(dāng)期出口應(yīng)征稅報關(guān)單的用途確認(rèn)操作,再辦理增值稅納稅申報業(yè)務(wù)。 請注意,以上操作步驟可能因電子稅務(wù)局系統(tǒng)的更新而略有變化。在實際操作中,如遇到問題,可參考電子稅務(wù)局系統(tǒng)的幫助文檔或聯(lián)系稅務(wù)局客服進(jìn)行咨詢。

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快賬用戶8256 追問 2025-02-06 15:18

我已經(jīng)確認(rèn)用途,但是我1月也開具發(fā)票了,為什么這個統(tǒng)計表這里顯示已開具發(fā)票是0

我已經(jīng)確認(rèn)用途,但是我1月也開具發(fā)票了,為什么這個統(tǒng)計表這里顯示已開具發(fā)票是0
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齊紅老師 解答 2025-02-06 15:27

針對您提到已確認(rèn)用途但統(tǒng)計表顯示已開具發(fā)票為0的問題,這可能是由于以下幾個原因?qū)е碌模? 1. 數(shù)據(jù)同步問題:首先確認(rèn)電子稅務(wù)局與開票軟件之間的數(shù)據(jù)是否已同步。有時數(shù)據(jù)同步可能存在延遲或錯誤,導(dǎo)致統(tǒng)計表中的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確??梢試L試重新同步數(shù)據(jù)或聯(lián)系稅務(wù)部門確認(rèn)數(shù)據(jù)狀態(tài)。 2. 發(fā)票信息錄入錯誤:檢查在開票時填寫的發(fā)票信息是否準(zhǔn)確無誤,包括發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期以及購方和銷方的稅號等。任何信息的錄入錯誤都可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)不匹配,從而在統(tǒng)計表中顯示為0。 3. 報關(guān)單與發(fā)票關(guān)聯(lián)問題:對于出口應(yīng)征稅貨物,需要確保報關(guān)單與發(fā)票之間正確關(guān)聯(lián)。如果報關(guān)單與發(fā)票之間的關(guān)聯(lián)出現(xiàn)錯誤或遺漏,也可能導(dǎo)致統(tǒng)計表中已開具發(fā)票數(shù)量顯示為0。請檢查報關(guān)單和發(fā)票之間的對應(yīng)關(guān)系,確保它們已正確匹配。 4. 系統(tǒng)故障或維護(hù):電子稅務(wù)局系統(tǒng)或開票軟件可能因故障或正在進(jìn)行維護(hù)而導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。在這種情況下,建議聯(lián)系系統(tǒng)支持團(tuán)隊或稅務(wù)部門以獲取幫助并解決問題。 為了解決這個問題,您可以嘗試以下步驟: ? 重新檢查并同步電子稅務(wù)局與開票軟件之間的數(shù)據(jù)。 ? 仔細(xì)核對發(fā)票信息的準(zhǔn)確性,并確保所有信息已正確錄入。 ? 檢查報關(guān)單與發(fā)票之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系,確保它們已正確匹配。 ? 如問題仍未解決,請聯(lián)系稅務(wù)部門或系統(tǒng)支持團(tuán)隊尋求幫助。 請注意,在處理此類問題時,確保所有操作都符合稅收法律法規(guī)的要求,并避免任何可能的違規(guī)行為。

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快賬用戶8256 追問 2025-02-06 15:34

老師,你這說了跟沒說一樣

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齊紅老師 解答 2025-02-06 15:42

非常抱歉給您帶來了困擾和重復(fù)的解釋。我理解您對于統(tǒng)計表顯示已開具發(fā)票為0的困惑,并嘗試提供更具體的解決步驟: 1. 確認(rèn)數(shù)據(jù)源: ? 首先,請確認(rèn)您開具的發(fā)票數(shù)據(jù)是否已經(jīng)被正確記錄到系統(tǒng)中。這包括檢查發(fā)票是否已經(jīng)被錄入、是否已經(jīng)被審核以及是否已經(jīng)被標(biāo)記為已開具。 2. 檢查統(tǒng)計表設(shè)置: ? 接下來,請檢查統(tǒng)計表的設(shè)置,確保它包含了您想要查看的發(fā)票數(shù)據(jù)的時間范圍、類型等條件。如果統(tǒng)計表的設(shè)置不正確,它可能無法正確顯示已開具的發(fā)票數(shù)據(jù)。 3. 數(shù)據(jù)同步與更新: ? 如果您的系統(tǒng)支持?jǐn)?shù)據(jù)同步功能,請確保統(tǒng)計表已經(jīng)與發(fā)票數(shù)據(jù)源進(jìn)行了同步。有時,數(shù)據(jù)同步可能會出現(xiàn)延遲或錯誤,導(dǎo)致統(tǒng)計表無法及時顯示最新的發(fā)票數(shù)據(jù)。 4. 查看日志與報錯信息: ? 如果您的系統(tǒng)有日志記錄功能,請查看相關(guān)的日志信息,以了解是否有任何與發(fā)票數(shù)據(jù)或統(tǒng)計表相關(guān)的錯誤或警告信息。這些信息可能會提供有關(guān)問題的更多線索。

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2025-06-07
您好,確認(rèn)了以下就沒事了,稅務(wù)的信息是滯后的, 確認(rèn)在電子稅務(wù)局的【出口應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn)】模塊中,所有報關(guān)單的用途確認(rèn)都已正確保存,并生成了統(tǒng)計確認(rèn)表
2025-03-16
登錄系統(tǒng)核實報關(guān)單信息,確保與實際業(yè)務(wù)相符。 根據(jù)業(yè)務(wù)情況確認(rèn)報關(guān)單用途,如視同內(nèi)銷征稅等,在系統(tǒng)中按提示操作。 計算應(yīng)納稅額并申報納稅,在增值稅申報表相應(yīng)欄次填寫,同時進(jìn)行賬務(wù)處理。 留存報關(guān)單、相關(guān)單證及稅務(wù)處理記錄等資料備查
2024-12-27
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