先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額里的,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么用這兩個(gè)科目?分錄怎么做?謝謝
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額里的,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么用這兩個(gè)科目?分錄怎么做?謝謝請(qǐng)老師舉列說(shuō)明,
老師,實(shí)務(wù)操作中,現(xiàn)在還有通過(guò)。應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。這個(gè)科目嗎?如果要我怎么做分錄什么事用
月末結(jié)賬 本月銷項(xiàng)100萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)在待認(rèn)證科目中有170萬(wàn)。月底認(rèn)證了105萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)。做了分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 105萬(wàn) 貸應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅105萬(wàn) 看余額表應(yīng)交稅費(fèi)借方余額還有70萬(wàn)。是否還要做什么分錄?
本月銷項(xiàng)80萬(wàn),出口外銷40萬(wàn),認(rèn)證了170萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)。分錄怎么做?平時(shí)進(jìn)項(xiàng)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證科目。上個(gè)月沒有出口,認(rèn)證和銷項(xiàng)相同。就只做了借 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 待應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)這一個(gè)分錄。這個(gè)月怎么做分錄?麻煩帶上金額
企業(yè)為小規(guī)模納稅人,第一取得含稅收入20萬(wàn),求增值稅含稅收入
開5萬(wàn)的專票正常銷售貨物,個(gè)體戶稅率1% 要繳納增值稅附加稅還有什么稅,大概要交稅多少
老師,您好!請(qǐng)教老師您 公司員工到餐館吃飯,餐館開來(lái)了半年的普通發(fā)票32500元,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)應(yīng)該如何入科目呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
我們主營(yíng)業(yè)務(wù)是水性壓敏膠,用包裝桶裝成品,本月我們公司和我們下游客戶共同購(gòu)進(jìn)了一批包裝桶,付款我們公司付的,發(fā)票開給了我們公司,下游客戶購(gòu)買的那部分包裝桶貨款已匯入了我們公戶,我們可以給他們開包裝桶發(fā)票嗎?
你好!老師 我們是一家汽車貿(mào)易公司!目前我們這邊有一批20輛車,具體操作是這樣的,汽車4s電開給我們專票95500元/輛,我們以138500元/輛價(jià)格賣給第三方喜滴運(yùn)營(yíng)公司,給喜滴運(yùn)營(yíng)公司開普票。高開票45000元的部分,喜滴通過(guò)給我們開6個(gè)點(diǎn)服務(wù)費(fèi)的專票,剩余7個(gè)點(diǎn)結(jié)算給我們。這樣操作是否劃算!有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
哪一位聰明的老師,教教我選項(xiàng)b是什么意思?預(yù)付年金期數(shù)減一系數(shù)加一,轉(zhuǎn)換為普通年金然后時(shí)間點(diǎn)就來(lái)到第四年年末,然后再?gòu)牡谌昴┩白呷趩幔?/p>
老師好,公司去年前年季度的財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)都是一致的,然后第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)變了,這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,哪些專票不能抵扣稅額
與公司治理層溝通和與管理層溝通有區(qū)別嗎?
企業(yè)一般納稅人,取得不含稅收入100萬(wàn),材料采購(gòu)成本40萬(wàn),供應(yīng)商為小規(guī)模納稅人,增值稅13%,求增值稅稅額
你把全名全部給我打出來(lái),我設(shè)置下科目
借:原材料/庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款等
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎?
可以使用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
是這個(gè)222112這個(gè)對(duì)嗎?
應(yīng)該是待認(rèn)證,不是待抵扣
啥意思?有啥區(qū)別嗎
你現(xiàn)在是取得發(fā)票沒有抵扣,就是計(jì)入待認(rèn)證