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企業(yè)一般納稅人,取得不含稅收入100萬(wàn),材料采購(gòu)成本40萬(wàn),供應(yīng)商為小規(guī)模納稅人,增值稅13%,求增值稅稅額

2025-07-01 20:12
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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你好,本期應(yīng)納增值稅=100000/(1%2B13%)*13%-30000*3%
2020-06-11
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2024-03-31
你好,學(xué)員。具體哪里不清楚
2022-09-28
你好,如果是以一般納稅人,他購(gòu)入的也是專票,他繳納的稅款是1萬(wàn)/1.13*13% 附加稅等于繳納的增值稅乘以12% 印花稅5萬(wàn)*萬(wàn)分之三 如果是小型微利企業(yè)的話,附加稅、印花稅可以減半。
2022-06-01
你好,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=361.6萬(wàn)/1.13*13%%2B212萬(wàn)/1.06*6%%2B40萬(wàn)*13%—13萬(wàn)—5萬(wàn)*9%
2021-08-03
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