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老師一個供應商給我們供應機制砂這種材料,比如說一個月供應量是10萬,我們按照合同比例付款80%,就要付8萬,但是開發(fā)票的時候要想保持單價和合同一致的話就要根據付款數倒推數量開發(fā)票,那就會產生當月的數量跟發(fā)票的數量是不一致的,這個有什么好的辦法嗎?

2025-07-01 07:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-01 07:28

推薦:按實際供應量全額開票,供應商開 10 萬數量的票(單價與合同一致),你們按 80% 付 8 萬,剩余 20% 掛應付賬款,確保票、貨、賬匹配。 若只能按付款倒推開票,需建臺賬記錄實際收貨與發(fā)票的數量差異(如 10 萬與 8 萬的差 2 萬),后續(xù)補付余款時讓供應商補開對應差異數量的票,保證累計量一致。

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推薦:按實際供應量全額開票,供應商開 10 萬數量的票(單價與合同一致),你們按 80% 付 8 萬,剩余 20% 掛應付賬款,確保票、貨、賬匹配。 若只能按付款倒推開票,需建臺賬記錄實際收貨與發(fā)票的數量差異(如 10 萬與 8 萬的差 2 萬),后續(xù)補付余款時讓供應商補開對應差異數量的票,保證累計量一致。
2025-07-01
你好,這個只能后面紅沖,然后再重新開,就能一致了。
2025-06-30
相當于部分開票 數量可以少于實際數量 少的部分就是未開票數量
2025-06-30
讓供應商按實際供應量、合同單價開全額發(fā)票(10 萬),付款按 80% 付 8 萬,剩余 2 萬掛應付賬款,當月成本按 10 萬計入。這樣既保證發(fā)票合規(guī),又符合成本與實際業(yè)務匹配的原則,后續(xù)付尾款時沖減掛賬即可。
2025-07-01
按實際收貨量依合同比例付款(如水泥 1000 袋,按 80% 付 64000 元),先核對實際數量與合同條款,和供應商溝通確認差異處理(可累計結算尾款),財務按實際驗收量做賬,同時優(yōu)化收貨驗收流程
2025-07-01
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