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老師好,我在2021年匯算清繳的時候調(diào)增了其他項目,原因是2021年多繳納了所得稅,不退,稅務(wù)局說后期抵稅,這個我需要做賬務(wù)處理嗎?后期抵稅的時候我要怎么操作呢?季度的時候好像不能調(diào)減,一定要22年匯算清繳的時候抵扣嗎?但是匯算清繳招待費不需要補那么多所得稅,這個正確處理方式是怎樣的?
老師您好!我請教個問題。21年所屬期的匯算清繳是前任會計做的,匯算表格中的一項固定資產(chǎn)2831.16元一次性扣除了,沒交代給我。稅局電話給我,讓我調(diào)增22年所屬期匯算清繳的固定資產(chǎn)表格,按照10年折舊期限,每年調(diào)增283.116元。我是初入會計這行,請問怎么調(diào)增?著急
制造業(yè)企業(yè),2023年取得一張固定資產(chǎn)塑料模具增值稅專用發(fā)票2.5萬,進(jìn)項稅728.3元,2024年該進(jìn)項電子稅務(wù)局已勾選抵扣,但是發(fā)票漏做了,現(xiàn)要補在2025年憑證中,會計科目要怎么做,2024年所得稅匯算清繳和財務(wù)年報要怎么調(diào)整
2024年有一筆辦公費普通發(fā)票100元已入賬,現(xiàn)稅務(wù)說對方未申報納稅費用需要轉(zhuǎn)出,在所得稅匯算清繳中轉(zhuǎn)出,這筆在2025年需要做沖回100元辦公費嗎?如需沖回具體會計科目怎么做?2024年的財務(wù)年報是不是也要調(diào)整
2025年報2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,由于2024年暫估的材料成本發(fā)票沒有開回來,2026年才開的回來發(fā)票,2025報企業(yè)所得稅匯算清繳時調(diào)增,那我26年收到發(fā)票的時候應(yīng)該怎么處理呢? 更正一下,材料購買是24年,但是暫估賬務(wù)會計分錄做到25年的,但是26年票才能收到,我是在24年匯算的時候調(diào)整還是報2025年匯算的時候調(diào)整呢? 老師,我這種情況應(yīng)該怎么處理呢
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
老師,我公司二季度沒有開票額度了,在第三季度月初開票做帳到二季度有影響不
當(dāng)期所得稅費用的公式怎么理解?為什么遞延會出現(xiàn)在這里?
老師,稅務(wù)要求提供業(yè)務(wù)真實性的情況說明,請問有沒有相關(guān)模板,謝謝
這是過了嗎?不知道拿的到證書不?
你好 請問一般餐飲店具體要對哪些商品進(jìn)行盤點呢
您好,??如果2024年已計提未支付:2025年支付時直接沖減應(yīng)付賬款(如借:應(yīng)付賬款702,貸:銀行存款702),不用通過 以前年度損益調(diào)整 。 如果2024年未計提(會計差錯):通過 以前年度損益調(diào)整 補確認(rèn)費用(借:以前年度損益調(diào)整702,貸:應(yīng)付賬款702),并結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤。 2.匯算清繳填報?? 在A105000表第26行 跨期扣除項目 :賬載金額填0,稅收金額填702元,調(diào)減金額填702元。 3.調(diào)減702元直接抵減2025年應(yīng)納稅額(有利潤時)或擴大虧損額(虧損時),不產(chǎn)生退稅。 4.保存2024年調(diào)增依據(jù)(如匯算清繳申報表)和2025年實際支付/收入單據(jù)(發(fā)票、銀行記錄等)。