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老師,四月份我們并網(wǎng)柜收到發(fā)票并做入庫分錄了,沒有銷售出去但是月底的時候這個并網(wǎng)柜結(jié)轉(zhuǎn)成本了,是不是不對,現(xiàn)在該怎么改

2025-06-28 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-28 09:45

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-28 09:49

您好,四月并網(wǎng)柜未銷售卻結(jié)轉(zhuǎn)成本,違反收入成本配比原則。 用紅字沖銷原錯誤分錄(借:主營業(yè)務(wù)成本 紅字;貸:庫存商品 紅字),實際銷售時再正常結(jié)轉(zhuǎn)成本。 核對庫存賬實一致,如果影響報稅需調(diào)整當期利潤,分錄附?jīng)_銷說明。

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快賬用戶6503 追問 2025-06-28 09:56

是紅沖原分錄再做正確分錄,還是直接在6月份做紅字沖減分錄

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齊紅老師 解答 2025-06-28 09:59

?您好,直接在 6 月做紅字沖減分錄(紅沖原錯誤分錄)即可,不用再做 ?正確分錄 ,因未銷售時本不應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本。沖銷后庫存和利潤恢復(fù)正確,待實際銷售時再正常結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶6503 追問 2025-06-28 10:03

一般納稅人交所得稅是看幾月份的,四月份所得稅很高 到季末交的時候一定會很高嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-28 10:11

您好,是的,我們季度申報所得稅,現(xiàn)在經(jīng)濟這么不好,利潤高的公司不多吧

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是的,對的。賬上紅沖,然后納稅調(diào)增。
2024-06-01
同學(xué)你好,等發(fā)票收到的時候,把暫估入賬沖了,那個結(jié)轉(zhuǎn)成本,再根據(jù)發(fā)票來結(jié)轉(zhuǎn)就行了。
2021-10-16
若屬銷售:逆變器出庫算銷售,開銷售發(fā)票。購進時借庫存商品貸銀行存款等;確認收入借應(yīng)收賬款等,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費;結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。 若作安裝服務(wù)材料:不開銷售發(fā)票,整體按安裝服務(wù)開票。購進時賬務(wù)同前,領(lǐng)用時借合同履約成本,貸庫存商品;確認收入借應(yīng)收賬款等,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費;結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本,貸合同履約成本。
2025-04-08
月底剩余的庫存還是結(jié)轉(zhuǎn)的,成本結(jié)轉(zhuǎn)的成本必須包含這個暫估的。
2021-03-28
您好,只是稅號錯了,這個成本您是知道的啊,按買進這個商品實際價格結(jié)轉(zhuǎn)成本哦
2023-04-08
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