能一次性記入管理費用-招待費。
買煙酒招待客戶,這個煙酒費用計入管理費用招待費嗎?
這個酒的發(fā)票是13920,一次性進入管理費用-業(yè)務(wù)招待費,多不多,合不合理?
業(yè)務(wù)招待費問題。請問如果公司當前是屬于小微企業(yè),然后一次性購買一批茅臺酒,金額高達八九萬,用來送禮。要么這批酒,一次性本月直接入賬管理費用—業(yè)務(wù)招待費,合適嘛?還是需要分攤?還是?
請問老師,公司一次性買招待用的煙酒記長期攤銷還是招待費有一萬多
購酒1650,能一次性記入管理費用-招待費嗎?
小規(guī)模印花稅收費政策
老師你好,房租費沒有票,我記入費用,然后匯算清繳調(diào)增,還說這筆錢轉(zhuǎn)給了她,這個個稅需要申報嗎,對公司有影響嗎
老師,您好!已經(jīng)離職了的人員公司搞忘記在公積金賬戶上除名,給這位已離職的人員多繳了一個月公積金500元,因為已經(jīng)離職,公司也不在發(fā)工資,那這筆500元支出該怎么做賬務(wù)處理?。?/p>
庫存商品成本價3000,以1000的價格賣掉,我要怎么做賬?
老師您好,社保中醫(yī)保增員時,需要填寫銀行信息,這是填個人的還是公司的啊
老師,關(guān)于制造費用的分攤方法,比如有4個月季節(jié)性停工損失歸集到制造費用里,復工后這個費用該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,制造業(yè)生產(chǎn)兩種成品,按成本計算一種產(chǎn)品賺,另一款成品成本倒掛,但是總銷售有賺點,會不會預警?
老師,這個第一行,第5列,24年匯算清繳25申報上年沒有填寫,是否可以在26補上?
某居民企業(yè)2023年專利技術(shù)取得收入1 000萬元, 其中包括轉(zhuǎn)讓技術(shù)過程中銷售材料收入100萬,該技術(shù)成本 為600萬元,材料成本50萬元,該企業(yè)2023年匯算清繳時 應調(diào)整應納稅所得額為( )萬元
個稅申報工資少報了2個人,然后更正申報,發(fā)現(xiàn)需要繳納600.41元,但是我之前已經(jīng)申報了一次繳納了550元,現(xiàn)在怎么辦啊