你好,不能一次性計入的,因為是分次領(lǐng)用
請問老師:我公司購入30瓶茅臺用于招待,46000元,已取得對方開局的茅臺酒發(fā)票,我可以計入管理費用—業(yè)務(wù)招待費嗎?是否合理。
老師,公司買酒的發(fā)票,計入管理費用業(yè)務(wù)招待費,是專票,招待費不是不能抵扣麻,直接計入費用含稅價么
購買的白酒用于招待,收到的專票,不能抵扣,做賬的時候是價稅合計的金額記入招待費么。 比如:專票價407.08,稅52.92,合計460 是不是借:管理費用-招待費460
業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)整,是指銷售費用下的業(yè)務(wù)招待費和管理費用下的業(yè)務(wù)招待費嗎?就是兩個合計,而不是單純的一個,對嗎?
這個酒的發(fā)票是13920,一次性進(jìn)入管理費用-業(yè)務(wù)招待費,多不多,合不合理?
老師,投資款可以一點一點的轉(zhuǎn)嘛
老師,想問一下實際的業(yè)務(wù) 本公司a企業(yè)給山西b企業(yè)開具發(fā)票,結(jié)果c公司給a企業(yè)回的款項,怎么做賬務(wù)處理。
老師,如果酒店行業(yè)實際控制人不愿交稅,所以不愿把資料提供給財務(wù),但介紹人讓財務(wù)繼續(xù)做下去而且一年代理費已付,那請問財務(wù)還要不要跟店員確認(rèn)上月個稅申報工資表,因為店員也歸實際控制人管?
老師,我想問一下,我司是小規(guī)模納稅人,銷售初級農(nóng)產(chǎn)品,之前一直是開免稅普票的,后面因為有客戶需求就開票專票3%,請問后續(xù)還能繼續(xù)開免稅普票嗎
老師,我也不知道為啥要是遇到男老板 男領(lǐng)導(dǎo)都能和平相處,工作也比較順利。要是女老板 女的管事,我就特相處不來,也不知是咋回事
老師咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人。給個體戶不做賬那種簡易戶銷售商品。也沒簽合同。銷售額三萬對方也沒要求發(fā)票這些。我這邊做無票收入還會產(chǎn)生印花稅嗎
老師,增值稅申報附表四的,建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款的本期發(fā)生額和本期實際抵減稅額再怎么填?期初余額是系統(tǒng)帶出來之前預(yù)繳的稅額
董孝彬老師好,問題還沒有搞明白,請您繼續(xù)回答一下我的問題可以嗎?
老師 公司按最低繳費基數(shù)繳納社保 公司注銷時會不會需要補(bǔ)足社保才能注銷嗎?
應(yīng)稅發(fā)生地是什么意思
我的意思是一個月,領(lǐng)用白酒,然后金額是13920,這個13920全做業(yè)務(wù)招待費金額多不多,合不合理?
你實際上是一次性領(lǐng)用的,那么就可以一次性扣除
那我不從庫存商品過渡了,直接就計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費可以嗎?
你好可以的沒問題