你好,不能一次性計(jì)入的,因?yàn)槭欠执晤I(lǐng)用
請(qǐng)問(wèn)老師:我公司購(gòu)入30瓶茅臺(tái)用于招待,46000元,已取得對(duì)方開(kāi)局的茅臺(tái)酒發(fā)票,我可以計(jì)入管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?是否合理。
老師,公司買酒的發(fā)票,計(jì)入管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi),是專票,招待費(fèi)不是不能抵扣麻,直接計(jì)入費(fèi)用含稅價(jià)么
購(gòu)買的白酒用于招待,收到的專票,不能抵扣,做賬的時(shí)候是價(jià)稅合計(jì)的金額記入招待費(fèi)么。 比如:專票價(jià)407.08,稅52.92,合計(jì)460 是不是借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)460
業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整,是指銷售費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?就是兩個(gè)合計(jì),而不是單純的一個(gè),對(duì)嗎?
這個(gè)酒的發(fā)票是13920,一次性進(jìn)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),多不多,合不合理?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開(kāi)單位名頭發(fā)票嗎?
6月份新注冊(cè)的公司需年審嗎?
我的意思是一個(gè)月,領(lǐng)用白酒,然后金額是13920,這個(gè)13920全做業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額多不多,合不合理?
你實(shí)際上是一次性領(lǐng)用的,那么就可以一次性扣除
那我不從庫(kù)存商品過(guò)渡了,直接就計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以嗎?
你好可以的沒(méi)問(wèn)題