若在這期做負(fù)數(shù)沖掉,就不用調(diào)上期了。
老師,前期做了一筆未票收入,現(xiàn)在客戶要發(fā)票了,我在賬上沖掉了之前的未票,根據(jù)發(fā)票重新入賬了,那我這一期報(bào)稅時(shí)是不是應(yīng)該在未票收入那里填上負(fù)數(shù),這樣的我的稅才不會(huì)重復(fù)交?
老師好,剛到一家公司是小規(guī)模的做農(nóng)副產(chǎn)品,他這也沒有賬,只有申報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表。還有幾張票,都是上個(gè)季度的,請(qǐng)問一下,我要怎么建賬?建賬時(shí)要重新錄入資產(chǎn)負(fù)債表上的其初數(shù)據(jù)嗎?應(yīng)收賬款有15萬也不知道是哪家欠的。這些要怎么建賬?還是重新為0開始?
老師,小規(guī)模上個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)有一筆股息紅利免稅收入的申報(bào)數(shù)據(jù),這個(gè)季度的企業(yè)所得稅報(bào)表也自動(dòng)帶出來了,是需要保留這個(gè)數(shù)據(jù)還是去掉?(上個(gè)季度已經(jīng)申報(bào)過了)
老師好,小規(guī)模納稅人申報(bào)未開票收入,怎么填?如果填上收入,下月開票,得把本次的收入減去,就和稅盤上數(shù)字不一致了,可以在申報(bào)表上不填收入,直接在稅款計(jì)算欄本期預(yù)繳稅額上填個(gè)負(fù)數(shù)嗎?這樣也繳稅了,下季度開票時(shí),再在本期預(yù)繳稅額填寫個(gè)正數(shù),這樣稅額沖減了,也不會(huì)多繳稅,收入也一致了,可以這樣操作嗎?
8月份轉(zhuǎn)一般納稅人,紅沖了之前的1%的發(fā)票,其中有一張是6月份的,然后去稅局調(diào)整了增值稅申報(bào)表,現(xiàn)在賬上應(yīng)交增值稅小規(guī)模是負(fù)數(shù),第二季度等于把增值稅小規(guī)模的金額轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在這個(gè)負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)是沖減營業(yè)外收入么
老師,請(qǐng)問代發(fā)工資問題,就是我們開票給對(duì)方電建,但是他們應(yīng)該付給我們的款,但是大部分款因?yàn)楝F(xiàn)在都直接代發(fā)工資給工人了,那么因?yàn)槲覀兤渌灿袑?shí)際工資都有申報(bào)的,就是申報(bào)工地上面在職人員,對(duì)方電建要求要做這么多代發(fā)工資,如果都報(bào),工資比例太高了。這個(gè)不申報(bào)有什么影響嗎??
請(qǐng)問老師,面試服裝銷售公司應(yīng)關(guān)注哪些問題
請(qǐng)教一下,客戶是出口商,我們開票給這個(gè)客戶。客戶因?yàn)閳?bào)關(guān)單上商品名稱寫了商品型號(hào)(英文名),沒寫海關(guān)出口代碼對(duì)應(yīng)的商品名稱。然后讓我們按照商品名稱加了一個(gè)星號(hào)再加商品型號(hào)(英文名)開在發(fā)票的商品名欄目里面,商品型號(hào)欄里面不填寫。如果我們開票,這個(gè)開票對(duì)于我們公司和客戶是不是都有影響?感覺不太規(guī)范,所以提問一下,這樣會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注,會(huì)涉及出口偏稅問題???
個(gè)獨(dú)怎么開增值稅專票
公司賣出一臺(tái)固定資產(chǎn)鏟車,已經(jīng)計(jì)提完,預(yù)計(jì)凈殘值9600,賣5000元,怎么做賬
老師有增值稅申報(bào)表的填寫課件嗎
老師,委托加工,借不是委托加工物質(zhì)嗎,為什么是發(fā)出商品
工商年報(bào)的從業(yè)人數(shù)是填24年12月的還是24年平均的
老師,請(qǐng)問工商年報(bào)個(gè)體戶的如果沒有注冊(cè)資本的,那么資金數(shù)額是填銀行賬戶2024年12月的余額嗎?
營業(yè)執(zhí)照的年檢怎么做?