你好,可以的 如果普通發(fā)票季度300,000以內(nèi),也是在第11欄里面填寫,其他的不需要修改
小規(guī)模季報,我們公司季報不超過45萬,開普通發(fā)票的時候稅率選擇一個點還是三個點有區(qū)別嗎?
老師,小規(guī)模公司開票有一個點,三個點,五個點,只有這三個嗎?可以開別的稅率嗎?分別啥時候用?
個體工商戶開發(fā)票和小規(guī)模開發(fā)票有什么區(qū)別,幾個點的都能開嗎
個體戶和小規(guī)模區(qū)別,個體戶可以自己開發(fā)票嗎,個體戶可以繳納公積金嗎?
個體戶核定開票可以開三個點的專票嗎?小規(guī)模
老師,這個第一行,第5列,24年匯算清繳25申報上年沒有填寫,是否可以在26補上?
個稅申報工資少報了2個人,然后更正申報,發(fā)現(xiàn)需要繳納600.41元,但是我之前已經(jīng)申報了一次繳納了550元,現(xiàn)在怎么辦啊
老師你好,旅行社開的票,這種票不能抵稅,這種票包括飛機票的費用嗎
請問老師,第二季度的財務(wù)報表申報時本年累計數(shù)被我填成本期累計數(shù)了,請問在電子稅務(wù)局上怎么修改?
樸老師進 在三分法下確認(rèn)三種房地產(chǎn)的土地增值稅應(yīng)稅收入,如果我采用增值稅不含稅收入+含稅土地價款的口徑確認(rèn)土地增值稅應(yīng)稅收入。 那么我怎么確認(rèn)每種房地產(chǎn)類型已扣除的含稅土地價款呢? 還有,如果采用取得全部價款和價外費用-銷項稅額確認(rèn)一個類型的房地產(chǎn)土地增值稅應(yīng)稅收入。 那么這個類型房地產(chǎn)的銷項稅額就得用(該類型房地產(chǎn)取得的全部價款和價外收入-這個類型房地產(chǎn)已扣減的土地價款)?1.09?9%,這里又怎么確定這個類型房地產(chǎn)在增值稅計算中已扣減的土地價款呢?增值稅報表里并沒有分開啊
老師補記以前年度收入怎么入賬
老師就是申報個稅的時候基本養(yǎng)老保險費事填單位交的是不?
公司賬戶收款都是個人,不針對產(chǎn)生印花稅吧
發(fā)票上的發(fā)票日期是2023.5.6,那在軟件做賬就做到5月會計期間里
三個月做一次,如果一月份有業(yè)務(wù),也做到三月里是嗎
超過30萬呢
需要填寫減免的2%普通發(fā)票,按照1%交增值稅
那如果開的是專票呢,
那就按照3%第一行,第二航里面填寫就可以 交3%的增值稅沒有優(yōu)惠
哦,好的,謝謝。
不用客氣,周末愉快