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Q

老師請問下,我們暫估了庫存商品2000多,但我們公司已經(jīng)和對方公司結束了合作,我應該怎樣處理已暫估的商品?

2025-06-27 09:53
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-27 09:57

確實有實際收到商品,只是結束了合作,不付款了,對方也不開票了?

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確實有實際收到商品,只是結束了合作,不付款了,對方也不開票了?
2025-06-27
你好 不能取得發(fā)票就正常做賬 年末納稅調(diào)整就可以了??
2021-02-23
你好; 是嘚。 你收入是正常做即可 。? ??
2021-12-13
你好,補上就可以的,借應付賬款貸庫存商品 借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù),這個是紅沖暫估的 然后你再做發(fā)票的,借庫存商品貸應付賬款, 借主營業(yè)務成本,貸庫存商品。
2022-06-14
同學你好 你紅沖了然后按照收到的發(fā)票來做
2021-12-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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