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Q

老師請問下,我們公司有暫估的庫存但是少量,現(xiàn)在不能開票進(jìn)來,暫估部分應(yīng)該怎樣處理?

2025-06-27 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-27 09:37

以后 也不開票了?還需要支付嗎 ?

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快賬用戶8198 追問 2025-06-27 09:38

不支付,也不開票了,只有2000多的金額

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齊紅老師 解答 2025-06-27 09:39

直接做相反的分錄即可。

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快賬用戶8198 追問 2025-06-27 09:40

紅沖了之后,庫存里面有負(fù)數(shù),應(yīng)該怎樣調(diào)?

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齊紅老師 解答 2025-06-27 09:41

再沖減主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶8198 追問 2025-06-27 09:44

為什么庫存還有余額?

為什么庫存還有余額?
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齊紅老師 解答 2025-06-27 09:48

暫估庫存,結(jié)轉(zhuǎn)了部分到主營業(yè)務(wù)成本了

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快賬用戶8198 追問 2025-06-27 09:49

紅沖的暫估的部分,怎樣沖成本?

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齊紅老師 解答 2025-06-27 09:51

借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本

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以后 也不開票了?還需要支付嗎 ?
2025-06-27
確實有實際收到商品,只是結(jié)束了合作,不付款了,對方也不開票了?
2025-06-27
你好!不跨年的話原分錄紅字沖回就可以。
2021-09-27
你好,這些發(fā)票什么時間到, 有發(fā)票的這一部分,你先暫估著,后期發(fā)票到了,你再調(diào)整就行。發(fā)票到了,你紅沖暫估的再做發(fā)票的。
2024-07-16
你好 原來暫估紅沖,暫估多少沖多少,按發(fā)票入賬?
2022-02-18
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