借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
老師:這個(gè)匯算后,一般都會(huì)有調(diào)整,需要補(bǔ)交所得稅。然后補(bǔ)交的所得稅,會(huì)做通過以前年度損益調(diào)整,來影響利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。假設(shè)說2022年12月的利潤(rùn)表是50萬,2023年3月的利潤(rùn)表是70萬,現(xiàn)在匯算調(diào)整加了10萬稅的話,那這個(gè)做了調(diào)整分錄,在賬上不就利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)就會(huì)之前的70萬-10=60萬了。那這個(gè)跟季度報(bào)表的利潤(rùn)表要是一樣,余額為60?
老師,我現(xiàn)在準(zhǔn)備做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,我在2022年10月的時(shí)候做了這樣一筆分錄(補(bǔ)2021年忘記出庫(kù))借:以前年度損益調(diào)整5萬貸原材料5萬、借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)5萬貸:以前年度損益調(diào)整5萬,我現(xiàn)在做2022年匯算清繳,需要做什么嗎?意思就是需要填哪些表調(diào)增還是調(diào)減的嗎?
老師您好,我2023年支付2022年的租金,因?yàn)?022年忘記計(jì)提這個(gè) 費(fèi)用,2023年做這樣做賬借:以前年度損益調(diào)整20萬貸銀行存款20萬,借:未分配利潤(rùn)—利潤(rùn)分配20萬貸:以前年度損益調(diào)整20萬。是不是要在2023年匯算清繳調(diào)減?
老師怎么彌補(bǔ)以前年底虧損呢,假如我2023年利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是-70萬,那么,2024年做2023年匯算清繳時(shí)最后調(diào)增調(diào)減后-71萬,那么我需要有以后的利潤(rùn)彌補(bǔ)這個(gè)71萬是嗎
老師,過年好。我們企業(yè)2023年的銀行手續(xù)費(fèi)有1萬元,在2024年5月匯算清繳前沒給我們開發(fā)票。2024年做2023年匯算清繳時(shí)把這1萬元調(diào)增了利潤(rùn)。2025年1月份銀行給我們開了這1萬元的專票,金額9433.96元,進(jìn)項(xiàng)稅566.04元。這1萬元,在2025年1月份的賬里,該怎么做賬?
老師,廣告公司現(xiàn)出售購(gòu)入時(shí)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用未計(jì)入到固定資產(chǎn)的出租車頂燈,應(yīng)按照什么稅目開具發(fā)票給購(gòu)買方
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,然后我們的勞務(wù)派遣開的發(fā)票都是工資+服務(wù)費(fèi)=代繳工資差額發(fā)票,社保+服務(wù)費(fèi)=代繳社保的差額發(fā)票,但是上個(gè)月我們?cè)黾恿艘粋€(gè)客戶,我們把工資加管理費(fèi)一并開成勞務(wù)費(fèi),那這個(gè)月這個(gè)員工又有社保了,我們想開代繳工資和代繳社保的差額發(fā)票,那以前的勞務(wù)發(fā)票要紅沖嗎?這種操作可以嗎
老師個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得第二季度數(shù)是涵蓋第一季度金額是不 比如 1-3月申報(bào)收入200利潤(rùn)100 4-6月產(chǎn)生收入100利潤(rùn)50 第二季度申報(bào)時(shí)候是不 收入200+100=二季度數(shù) 依此類推呀
老師您好,請(qǐng)我我公司兩名員工在別的公司上保險(xiǎn),工資也是在上保險(xiǎn)的這家發(fā)放,但是每個(gè)月需要把正好的保險(xiǎn)和工資金額打到另一家賬戶,賬務(wù)上怎么處理啊
應(yīng)付賬款余額為負(fù),是表示供應(yīng)商沒開票么?
老師,女鞋成本核算這塊有詳細(xì)教程嗎?就是生產(chǎn)工藝的構(gòu)成,原材料構(gòu)成,成本收據(jù)收集,涉及單據(jù),怎么登記到財(cái)務(wù)系統(tǒng)里面,成本分析等等
老師,我們付的場(chǎng)景費(fèi),對(duì)方給我們開的發(fā)票住宿費(fèi),因?yàn)樗麄兪敲袼拚f開不大場(chǎng)景費(fèi)發(fā)票,我們能入賬嗎?付款回單備注的也是場(chǎng)景費(fèi)合同簽的也是場(chǎng)景費(fèi)
新注冊(cè)的公司有營(yíng)業(yè)執(zhí)照和章子,要報(bào)稅的話是不是在當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局官網(wǎng)的自然人里面去注冊(cè)呢?
就是這樣的,這種在哪里導(dǎo)呀?
你好 老師 。我匯出5000元業(yè)務(wù)費(fèi)給員工代付 ,但他實(shí)際給出6000元。他挪用了給他們的生活費(fèi)其中的1000元。(生活費(fèi)是用完就給。不用報(bào)銷單,每個(gè)月也不固定錢數(shù))那我的憑證應(yīng)該怎么寫。因?yàn)槭谴兜馁M(fèi)用,以前都是我轉(zhuǎn)給他多少錢,他在給我他轉(zhuǎn)給別人多少錢的回單。錢數(shù)都是一樣的