你好,平時生活費(fèi)你們是計(jì)入什么科目
那個老師,我有個問題想跟您咨詢一下啊。那個我們主要是給那個韓國的企業(yè)來配件兒,比如說有一個a公司吧,我們從他那兒拿活兒。那個。完了呢,我那個她。他呢,我們給他拉貨,他呢,也從我們這兒那個我們自己干不過來,比如這活兒。完了,那個我們也讓他來一部分活兒。完了那個,等到那個月底該付賬的時候呢,他把那個。該給他的錢,他就給那個給扣了。完了,可是我查那個應(yīng)付賬款呢。那并沒有余額,今天他給我開了一張2萬的票,我們給他付了一個2萬的錢。就是,我想把這個賬弄的更清楚一點(diǎn)兒吧。完嘍,我不知道這賬怎么做那個我,其實(shí)我是這樣做的,走了一個成本完了。我是走了一個,成本完了,那個也網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的兩萬嘛。在一個銀行,但是我想把他那個差額體現(xiàn)出來。你說這個怎么做呢?就是應(yīng)該。我想是把那個,就是他扣的那部分錢,我先給體現(xiàn)出來。但是我的應(yīng)付賬款吧,期數(shù)余額還是零這個客戶。你說這怎么處理呢?因?yàn)槲乙彩莿側(cè)]多長時間,完了這個物流行業(yè),我也沒接觸過。
那個老師,我有個問題想跟您咨詢一下啊。那個我們主要是給那個韓國的企業(yè)來配件兒,比如說有一個a公司吧,我們從他那兒拿活兒。那個。完了呢,我那個她。他呢,我們給他拉貨,他呢,也從我們這兒那個我們自己干不過來,比如這活兒。完了,那個我們也讓他來一部分活兒。完了那個,等到那個月底該付賬的時候呢,他把那個。該給他的錢,他就給那個給扣了。完了,可是我查那個應(yīng)付賬款呢。那并沒有余額,今天他給我開了一張2萬的票,我們給他付了一個2萬的錢。就是,我想把這個賬弄的更清楚一點(diǎn)兒吧。完嘍,我不知道這賬怎么做那個我,其實(shí)我是這樣做的,走了一個成本完了。我是走了一個,成本完了,那個也網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的兩萬嘛。在一個銀行,但是我想把他那個差額體現(xiàn)出來。你說這個怎么做呢?就是應(yīng)該。我想是把那個,就是他扣的那部分錢,我先給體現(xiàn)出來。但是我的應(yīng)付賬款吧,期數(shù)余額還是零這個客戶。你說這怎么處理呢?因?yàn)槲乙彩莿側(cè)]多長時間,完了這個物流行業(yè),我也沒接觸過。
老師我想問一下,比如說有同一個人找我們報銷了三四筆不同的費(fèi)用,如果說我是一筆給他轉(zhuǎn)過去,但是我寫了三四個單子,我一筆給他轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)過去,就是說比如說我這個單子上實(shí)際轉(zhuǎn)了200,但是我付的是500塊錢的費(fèi)用,然后其他不符,然后這個他們還不是同一類的,做憑證的時候不在一塊兒做,因?yàn)椴皇峭活惖脑?,這樣的話可以嗎?
老師 我這筆費(fèi)用提前預(yù)支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉(zhuǎn)應(yīng)收個人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應(yīng)該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時候以前是借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費(fèi)用票就抵扣其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應(yīng)收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應(yīng)收個人款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收個人款嗎
一般納稅人,我們公司負(fù)責(zé)給他代理外賬,該企業(yè)除了開具了發(fā)票的成本票之外,還有很多生活日用品的費(fèi)用,去超市購物的購物清單。還有去街邊小超市的購物支付。最少的一筆費(fèi)用是一元?;旧隙际俏⑿呕蛘咧Ц秾氈Ц?,企業(yè)出納提供的是支付的截屏。作為外賬,我們是不是可以把他這些零星的費(fèi)用支出還有支付的憑證給他剔出來只記錄開具發(fā)票的費(fèi)用呢。這里面有一個情況就是他這些零星支出都已經(jīng)報銷完了,從對公上把費(fèi)用劃走了。老師幫我參謀參謀應(yīng)該怎樣操作?
老師,編制關(guān)聯(lián)公司關(guān)聯(lián)交易表,怎樣做才能更全面防止遺漏
老師我們公司現(xiàn)在想分紅2024年的,現(xiàn)在賬上本年利潤 余額貸方200萬,利潤分配-盈余公積借方余額20萬,剩下分紅,老師幫我看看分錄做的對不對,先將本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤,借本年利潤 180萬,貸 利潤分配-未分配利潤 180萬 借利潤分配-未分配利潤 180萬 貸 應(yīng)付股利 180萬, 發(fā)放時 借 應(yīng)付股利-180萬 貸 銀行存款 180萬
老師,LED大屏的稅收分類編碼是計(jì)算機(jī)外部設(shè)備,還是光電子器件
老師,這個完全的商譽(yù),該怎么理解吖,商譽(yù)不是應(yīng)該不變的嗎
王文文老師的中級會計(jì)實(shí)務(wù)2025年的是不是還有幾章沒出來呀。
如果在記賬公司做幾個月,然后網(wǎng)上買個實(shí)操課練幾套賬是不是就能成手了,有會計(jì)師證
老師您好,給供應(yīng)商開了一張金額為82200元的發(fā)票,隔了兩個月后收到貨款82000元,就這筆貨款而言收到貨款的當(dāng)月可以直接開200元的紅字發(fā)票給該供應(yīng)商嗎?不沖紅原先的發(fā)票。
企業(yè)所得稅的匯算清繳跟個人所得稅的匯算清繳邏輯是一樣的嗎?
請問公章 財(cái)務(wù)章這些丟失了,怎么注銷稅務(wù)和營業(yè)執(zhí)照?
請問去銀行注銷賬戶需要公章財(cái)務(wù)章私人章嗎?
記在成本里
你好,你作為公司,按公司的業(yè)務(wù)來就行 實(shí)際他是付了6000,報銷也按6000來入賬業(yè)務(wù)費(fèi)。
老師 這個月發(fā)現(xiàn)以前的有一張辦公用品500元的重復(fù)報銷了。那現(xiàn)在應(yīng)該怎么把他沖了。以前沒遇到這樣的,不知道怎么寫憑證
你好,這個你報銷的時候如何做的分錄。
因?yàn)檫@個不是先預(yù)支后報銷的費(fèi)用。以前一直是記 借應(yīng)收賬款-某公司,貸銀行存款 。所以不知怎么寫。
你好,那你銀行存款,應(yīng)該對不上是不是。
報銷時記管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸其他應(yīng)收款-某人 ,
你好,你重復(fù)報銷,有沒有實(shí)際給錢給他
是的 就是我轉(zhuǎn)出的錢和收到的回單不一樣,不知到怎么寫?
你好,有實(shí)際給錢,那么就讓他退回,然后沖減支付的分錄。
重復(fù)報銷沒給 ?因?yàn)槭钱惖匚覀兪窍壬暾堎M(fèi)用,用完再給。是異地辦公點(diǎn)也不是每個月都有空回來報銷的。有時報銷會有幾個月前漏的單子拿來報
你好,你只看你重復(fù)報銷的時候,做了哪些分錄。就紅沖哪些就可以了。其實(shí)這個原理是很簡單的。