你之前的留底在哪個科目里面?
老師,就請教您一個問題。我多扣了別人個稅。返還時,借應付職工薪酬工資,貸銀行。已經(jīng)這么做付了。 但是應交稅費貸方,沒減少還是那個數(shù) 我在做一筆什么分錄。借什么,待應交稅費 負數(shù)
您好,老師,我想問一下,留底退稅借:應交稅費——增值稅留抵稅額,貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出),收到是借:銀行存款,貸方:應交稅費-增值稅留抵稅額,那請問進項稅轉出不就是賬不平了?
我公司為一般納稅人,當月進項稅抵扣完還有30多萬留抵稅額,報表應交稅費負數(shù)30多萬,要做怎么處理?請老師賜教
老師,您好!我想請教一下就是進項稅額留抵下個月抵扣會計分錄是怎樣做的?怎么結轉進項留抵???
郭老師還有一個問題,之前增值稅進項有多,每個月有留底稅額在,我沒做憑證,現(xiàn)在留底稅額抵扣完了,結果,每個月還是按以前這個做憑證,應交增值稅出現(xiàn)負數(shù)了
老師,你好,請問下有沒有輸入出庫記錄就可以自動更新庫存的,excel進項存表啊
25年繳納24年匯算清繳企業(yè)所得稅的分錄怎么做
補交印花稅30元,交滯納金3.57元,銀行支付,分錄怎么做?
同一個公司既有應付又有應收可以用一個科目嗎,還是應收應付分開
老師好,社保和公積金基數(shù),包含業(yè)務員的提成嗎?還是只算基本工資?
老師,個體戶怎么年審的
老師 發(fā)票右上角的二維碼是干什么用的
專項扣除子女夫妻兩個人都上班,是一個孩子一個人扣500么
老師你好,我們是4s店,別的公司銷售的車,在我們這里實銷,返利會到我們公司賬戶,完后我們要把返利的錢退給對方,他需要給我們開票,我們才能退。請問老師開專票的話,開什么項目合適
請問老師,開具碎石發(fā)票,項目編碼應該選什么,我選了*建筑用卵石、碎石*可以嗎
老師,之前就是直接在進項稅額里面
進項 銷項是不是都還有余額
老師,這個月我有這樣的分錄,其中有26060.53是之前會計做的賬,系統(tǒng)留底下來的
是的,老師,之前會計就沒有結轉過增值稅
你這個結轉了呀,你看下你的進項本來在借方,現(xiàn)在在貸方了。他不就是結轉了。
你是不是抵扣的那一部分結轉了,然后沒有抵扣的那一部分沒有結轉。你銷項現(xiàn)在有余額嗎?你現(xiàn)在把銷項和進項再分別結轉到未交增值稅里面去。
是的,老師,我是結轉了一部分,還有一部分沒有結轉,那我的分錄應該怎么做呢?
借進項 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸銷項
老師,我這樣子結轉的話,銷項和進項就會多出來一倍數(shù)額,因為會增加
我做反了,借未交增值稅,貸進項 借銷項貸未交增值稅。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快
老師,我把銷項進項都進行結轉了,但是您幫我看看對嗎?應交稅費貸方還是負數(shù)
銷項和進項發(fā)生額是正確的嗎?核對一下。
是正確的,我是按照別人之前賬上留的數(shù)據(jù)建的賬,我接過來的時候到去年年底才開出去11972.48稅額的發(fā)票,然后到今年5月又才開出去了48336.36稅額的發(fā)票,但是我就不明白我都結轉了,留抵稅額也已經(jīng)抵減完了為啥應交稅費貸方還會出現(xiàn)負數(shù)
你截圖一月份的科目余額表看一下 在截圖1-5月份的 然后增值稅申報表所屬期5月份
老師,辛苦您幫我看看哈!
應交稅費應交增值稅沒有余額了,正確的。你應交稅費是其他的,因為你有待認證和預交稅款,你看一下吧。待認證是沒有認證的,預交稅款一般是異地預繳。