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@郭老師,老師您好,我想請教一下就是我把進項留底稅額已經(jīng)抵扣完了,為什么應交稅費貸方還會是負數(shù)呢

2025-06-26 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-26 10:37

你之前的留底在哪個科目里面?

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快賬用戶1286 追問 2025-06-26 10:42

老師,之前就是直接在進項稅額里面

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齊紅老師 解答 2025-06-26 10:48

進項 銷項是不是都還有余額

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快賬用戶1286 追問 2025-06-26 10:48

老師,這個月我有這樣的分錄,其中有26060.53是之前會計做的賬,系統(tǒng)留底下來的

老師,這個月我有這樣的分錄,其中有26060.53是之前會計做的賬,系統(tǒng)留底下來的
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快賬用戶1286 追問 2025-06-26 10:49

是的,老師,之前會計就沒有結轉過增值稅

是的,老師,之前會計就沒有結轉過增值稅
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齊紅老師 解答 2025-06-26 10:51

你這個結轉了呀,你看下你的進項本來在借方,現(xiàn)在在貸方了。他不就是結轉了。

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齊紅老師 解答 2025-06-26 10:52

你是不是抵扣的那一部分結轉了,然后沒有抵扣的那一部分沒有結轉。你銷項現(xiàn)在有余額嗎?你現(xiàn)在把銷項和進項再分別結轉到未交增值稅里面去。

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快賬用戶1286 追問 2025-06-26 10:54

是的,老師,我是結轉了一部分,還有一部分沒有結轉,那我的分錄應該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-26 10:58

借進項 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸銷項

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快賬用戶1286 追問 2025-06-26 11:49

老師,我這樣子結轉的話,銷項和進項就會多出來一倍數(shù)額,因為會增加

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齊紅老師 解答 2025-06-26 11:53

我做反了,借未交增值稅,貸進項 借銷項貸未交增值稅。

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快賬用戶1286 追問 2025-06-26 13:34

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2025-06-26 13:36

不用客氣,工作愉快

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快賬用戶1286 追問 2025-06-26 14:28

老師,我把銷項進項都進行結轉了,但是您幫我看看對嗎?應交稅費貸方還是負數(shù)

老師,我把銷項進項都進行結轉了,但是您幫我看看對嗎?應交稅費貸方還是負數(shù)
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齊紅老師 解答 2025-06-26 14:29

銷項和進項發(fā)生額是正確的嗎?核對一下。

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快賬用戶1286 追問 2025-06-26 14:49

是正確的,我是按照別人之前賬上留的數(shù)據(jù)建的賬,我接過來的時候到去年年底才開出去11972.48稅額的發(fā)票,然后到今年5月又才開出去了48336.36稅額的發(fā)票,但是我就不明白我都結轉了,留抵稅額也已經(jīng)抵減完了為啥應交稅費貸方還會出現(xiàn)負數(shù)

是正確的,我是按照別人之前賬上留的數(shù)據(jù)建的賬,我接過來的時候到去年年底才開出去11972.48稅額的發(fā)票,然后到今年5月又才開出去了48336.36稅額的發(fā)票,但是我就不明白我都結轉了,留抵稅額也已經(jīng)抵減完了為啥應交稅費貸方還會出現(xiàn)負數(shù)
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齊紅老師 解答 2025-06-26 14:52

你截圖一月份的科目余額表看一下 在截圖1-5月份的 然后增值稅申報表所屬期5月份

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快賬用戶1286 追問 2025-06-26 15:04

老師,辛苦您幫我看看哈!

老師,辛苦您幫我看看哈!
老師,辛苦您幫我看看哈!
老師,辛苦您幫我看看哈!
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齊紅老師 解答 2025-06-26 15:10

應交稅費應交增值稅沒有余額了,正確的。你應交稅費是其他的,因為你有待認證和預交稅款,你看一下吧。待認證是沒有認證的,預交稅款一般是異地預繳。

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你之前的留底在哪個科目里面?
2025-06-26
你好,進項稅和進項稅額轉出都結轉到未交增值稅科目,然后互相抵消就平了。
2022-12-11
你好,是進項稅額大于銷項稅額怎么做賬嗎
2023-11-04
你好,你當時做的賬務處理怎么做的?方便寫一下嗎?
2024-04-10
認證之后直接借成本/費用貸應交稅費-進項稅轉出
2020-07-06
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