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我公司為一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅抵扣完還有30多萬留抵稅額,報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)30多萬,要做怎么處理?請(qǐng)老師賜教

2023-07-06 10:51
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-06 10:54

不用管這個(gè)哈,以后月份繼續(xù)留抵,不做賬務(wù)處理

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不用管這個(gè)哈,以后月份繼續(xù)留抵,不做賬務(wù)處理
2023-07-06
你好 ;? ?你偶爾一個(gè)月不產(chǎn)生稅費(fèi)繳納也是可以的。? 只要不過低稅負(fù)率也可以的??
2021-09-07
你把你們的申報(bào)表截圖看下
2023-01-09
您好 (1)應(yīng)納稅額=80-35-30=15 萬元 轉(zhuǎn)出未交增值稅 15萬 (2)應(yīng)納稅額=60-35-30=-5 萬元 轉(zhuǎn)出多交增值稅 5萬 (3)應(yīng)納稅額=30-35-10=-15 萬元 轉(zhuǎn)出多交增值稅 15萬
2021-05-19
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
2022-07-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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