你好,付貨款與轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)沒有直接關(guān)系。只要滿足固定資產(chǎn)確認條件就可以作為固定資產(chǎn)核算,貨款可以計入應(yīng)付賬款或預(yù)付賬款科目。
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
企業(yè)購入一項需要安裝的固定資產(chǎn),假如固定資產(chǎn)總價4萬元,進項稅額1萬元,款項分三期付款,首付款1萬,二期款2萬,尾款2萬。支付完尾款,對方就會全額開具發(fā)票給我們。問題是,現(xiàn)在三期款項的支付時間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時間是在7月,但是固定資產(chǎn)在首付款支付就會立即發(fā)貨并且組織安裝。針對這種情況情況,請老師幫我寫出我不同月份下的會計分錄,謝謝
企業(yè)購入一項需要安裝的固定資產(chǎn),假如固定資產(chǎn)總價4萬元,進項稅額1萬元,款項分三期付款,首付款1萬,二期款2萬,尾款2萬。支付完尾款,對方就會全額開具發(fā)票給我們。問題是,現(xiàn)在三期款項的支付時間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時間是在7月,但是固定資產(chǎn)在首付款支付就會立即發(fā)貨并且組織安裝。針對這種情況情況,請老師幫我寫出我不同月份下的會計分錄,謝謝
(1)融資購買機械預(yù)付首付款4萬(起租租金33018、保證金5933、手續(xù)費949、留購款100),首付款的收款賬戶為A公司,分期付款的收款賬戶為B公司,有簽三方協(xié)議。發(fā)票由B公司開具。保證金到期無息退還。我的收到的發(fā)票金額是33967,而不是34067。對方公司說100的留款等機械款全額支付后再叫發(fā)票。請問老師,我這筆分錄要怎么做呢?? 借:預(yù)付賬款-A公司34067 注:我實際收到的發(fā)票金額是33967(100留購款題上有說明) 其他應(yīng)收款-A公司5933 注:預(yù)付跟其他應(yīng)收借方二級科目我是要寫A公司還寫B(tài)公司? 貸:銀行存款40000 (2)融資租入固定資產(chǎn)我是暫估入賬 借:固定資產(chǎn)-融資租入固定資產(chǎn)159011 貸:預(yù)付賬款-A公司34067 應(yīng)付賬款-B公司124944 這樣做對嗎??我收的首付款開票金額跟我實際付的不一致,我不太清楚這筆要怎么處理。
老師,我們賬上2015年從其他公司購買兩臺二手自卸車,當時入固定資產(chǎn)20.45萬元,掛賬未付錢,殘值率3%,2020年已經(jīng)折舊完,累計折舊198365元,今年重新談這兩輛車的價格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經(jīng)折舊完的挖機給對方公司,抵5萬元,所以我們給了對方公司16萬-5萬=11萬,不涉及稅款發(fā)票的,內(nèi)賬,麻煩老師說一下這個憑證該怎么做 你好,也就是你按照16萬來買 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)4萬 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)付賬款5萬, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支, 借應(yīng)付賬款11萬,貸銀行存款
老師好 市區(qū)的某餐飲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年向居民張某租入一家門面房用于餐廳經(jīng)營,合同約定每月租金為3萬元,租期為12個月 問為啥分攤后月租金收入未超過10萬元,免征增值稅?
請問如果公司開票到其他市,企業(yè)所得稅怎樣交,不能有成本費用抵嗎?,跟開市內(nèi)的有什么區(qū)別?
老師公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)非個人,交多少的個稅?
老師,我接了代理記賬公司的20多戶客戶,月底要交接,我應(yīng)該從哪些地方去規(guī)避雙方法律責任呢?資料清單怎么列呢?
中級職稱報名地址?老師
老師報表重分類如果負債類為負數(shù),就把負數(shù)搬到資產(chǎn)那邊同時變成正數(shù)
供應(yīng)商開給我們的負數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)。我們應(yīng)該放在憑證里面嗎?
有一個語音直播平臺他讓我提供身份證支付號碼說會保底支付是假的嗎,,如果發(fā)了是不是會丟了身份信息
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,我們把貨品放在交易中心平臺上掛賣,怎么來確認收入和做賬呢
個體戶一個季度超過30萬,比如是31萬,就直接按照31萬*5%交所得稅嗎
我如果支付的時候分錄做的是固定資產(chǎn),第二個月不是要折舊嗎?
是的,達到預(yù)定用途就要作為固定資產(chǎn)核算,次月計提折舊。
老師 我可能沒有表達清楚我的問題 我購買了一批家具 家具的分錄不是做固定資產(chǎn)嗎 就不存在達到預(yù)定用途,我買來就是固定資產(chǎn),但是我不是一筆付的 ,也不是一個月內(nèi)付的,我需要2年內(nèi)付清,我每次支付的憑證用什么分錄比較好
收到時可以做 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 付款時 借:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸:銀行存款
貨收到了,款需要2年之內(nèi)付清,每次都是現(xiàn)金支付的
每次做固定資產(chǎn)的話,是不是第二個月就要折舊,那這樣我的8萬元的家具就要分很多批折舊了
可以做,借:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸:現(xiàn)金
全部付完,再由預(yù)付賬款轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎
不是,是購入以后就計入固定資產(chǎn),欠款先計入往來,實際支付時再減少往來和現(xiàn)金。