還是需要合同對方確認
老師我問一下,我們公司是小規(guī)模,第三季度我們開票超過30萬了,所以交了增值稅,但是九月份開的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經(jīng)交了,這個需不需要去稅務局辦理退稅
小規(guī)模公司第一季度有47萬的銷售額,超過規(guī)定的45萬,要繳納增值稅了,在4月份紅沖了一張兩萬多的發(fā)票,實際利潤額沒超過45萬,但是要按照47萬報稅,那我能在第二個季度申請退稅嗎,是在電子稅務局申請還是要去大廳申請呢?
我是個體工商戶做加工的,以前一直是定額每月3萬免稅,今年第一季度開票額度超過9萬了,稅務局通知以后不能定額要每個季度申報還需要我提供銀行流水等資料,這個銀行流水是指對公賬號還是指我個人銀行卡的呢,謝謝
比如4月,我們收到一個合作商的付款金額為527.7萬,然后稅務局給我們的開發(fā)票額度才30萬,等我把30萬的額度開完了,我要申請?zhí)犷~,可以申請多少?是一次性申請還是分次申請? 我們是小規(guī)模納稅人
老師,我們小規(guī)模這個季度開票額度超30萬了,但是還需要開一張3萬4的發(fā)票,直接提交3萬4的額度在電子稅務局申請等通過就可以了嗎,還需要合同的對方公司確認嗎?
您好啊,想咨詢一下一個問題的,那個有家旅游投資發(fā)展有限公司,是國有企業(yè),然后他們有旅游區(qū),旅游區(qū)有門票,餐飲,多種娛樂項目收入都是按分開類別計入收入的,現(xiàn)在因都是無票收入,我們想從稅務局申請定額發(fā)票可以嗎,然后定額發(fā)票一般是如何的,他們每個類別的價格都不一樣,
老師,偶爾一次拆裝環(huán)保設備,人工是外面勞務人員,那成本怎么做?沒有工資,沒有發(fā)票!
去年5月份開進來的進項票,這個月做認證抵扣怎么認證不了啊,
我們的主營業(yè)務是賣汽車,我們售后租回的車又租出去,賬務處理?
老師,實操中研發(fā)費用的加計扣除稅務局會卡的很嚴嗎?不是高新企業(yè),如何才能成功享受研發(fā)費用的加計扣除?研發(fā)費用的加計扣除實操中該注意哪些地方?
老師,研發(fā)費用的加計扣除的條件與要求是什么
老師,是這樣的,我接手以前,他申報的,成本和費用加起來一共25萬,但是工資薪金那他一共申報了30多萬,按他申報個稅填,他申報了30多萬,但是成本費用他做了25萬,對不上,要是按成本費用填職工薪酬那,和個稅申報又對不上,老師。你看這樣處理行嗎。第一行按做的成本費用填,第二行按申報的個稅填,個稅申報那可以說是有去年的工資
老師A公司是我們股東的公司,我們沒有業(yè)務往來,基本都是向A公司借款,這月收了筆承兌為了發(fā)工資,把承兌轉(zhuǎn)讓給了A,A公司給我們公戶匯的款,這個分錄怎么做?一筆借款一筆還款?
老師 新成立的小規(guī)模公司(上月底成立 還沒有業(yè)務) 公司稅費種核定有消費稅 但電子稅務局我的代辦里面沒有顯示消費稅 那還需要申報消費稅嗎
請問一下老師,公司給員工買的五險一金屬于福利嗎?匯算清繳時要按比例才能扣除嗎?還是可以一次性稅前扣除???謝謝
好的,老師,這個發(fā)票額度好申請不,一般電子稅務局那邊會通過的吧,我這個季度還需要開3萬4的發(fā)票,就按3萬4的額度申請就可以是嘛
金額不大會通過的哈