您好,等下,我找到了就發(fā)你看
老師好:我們有一個(gè)跨區(qū)項(xiàng)目,期初一部分成本己在總公司列支,包括進(jìn)項(xiàng)稅額,由于工程要求需要開立項(xiàng)目專戶,開立了項(xiàng)目分公司,項(xiàng)目帳套后期是獨(dú)立核算的,之前的工程成本按進(jìn)度巳經(jīng)在總、分公司分別結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問老師:現(xiàn)在分公司回款??偣就ㄟ^什么科目把之前在總公司列支的成本收回來。我問的是對(duì)方科目,一方用其他應(yīng)收款,過渡科目是什么,怎么沖平
求問下:根據(jù)最新公司法,五年內(nèi)實(shí)繳注冊(cè)資本,公司成立三年,公司盈利,未分配利潤(rùn)金額已超過注冊(cè)資本金額,請(qǐng)問可以用未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎?股東為企業(yè)的這種情況。麻煩專業(yè)的老師回答,在線等,非專業(yè)勿擾,謝謝!
生產(chǎn)工人職工薪酬:分配方法:按生產(chǎn)員工實(shí)際費(fèi)用計(jì)提(按生產(chǎn)最終產(chǎn)成品發(fā)生的直接人工計(jì)入最終產(chǎn)成品成本)老師請(qǐng)解析這句話。我司用分步法分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),算半成品成本,我這工時(shí)對(duì)嗎?意思是說直接人工成本是在最終產(chǎn)成品才算人工嗎
老師,剛核算成品,第一個(gè)月可以用分步法平行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?第二個(gè)再用分步法分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)。因?yàn)榈谝粋€(gè)月我是運(yùn)行。就是半成品的公時(shí)比較亂。我設(shè)計(jì)第二個(gè)的數(shù)據(jù)讓其他部門提供,然后就從第二月核算,然后出來的成本為準(zhǔn)。等于我第二個(gè)月才正式核算成本。第一個(gè)月的先按實(shí)際情況算個(gè)大概先
非劉艷紅老師勿擾,老師請(qǐng)問我實(shí)際公司在用的核算成本過程表格參考一下嗎?我用分步法分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)
老師,之前會(huì)計(jì)在2021年7月銷售商品用庫存現(xiàn)金入賬,借庫存現(xiàn)在10000元,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額99.01元,在2022年9月收到客戶打款10000元,借銀行存款10000元,貸應(yīng)收賬款10000元,這樣應(yīng)收賬款變成-10000元。 現(xiàn)在是2025年,可以借應(yīng)收賬款10000元,帶庫存現(xiàn)金10000元,直接充嗎,直接沖庫存現(xiàn)金又變成-10000元,該怎么調(diào)整?
貨幣資金期初設(shè)置:期初余額693943.44,年初余額608062.99;資產(chǎn)負(fù)債表年初余額608062.99,期末余額725723.71,現(xiàn)金流量表現(xiàn)金凈增加額本年累計(jì)金額31780.7,本期金額31780.27,期初現(xiàn)金余額本年累計(jì)金額608062.99,本期金額693943.44,期末現(xiàn)金余額本年累計(jì)金額639843.26,本期金額725723.71。 這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)嗎
二手車發(fā)票怎么開?要去車管所開嗎
@董孝彬 重慶建材行業(yè) 增值稅稅負(fù)率是多少,企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少
老師好,我公司是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè),亞馬遜FBa銷售,確認(rèn)7月收入是13000元,結(jié)轉(zhuǎn)成本的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)?因?yàn)殇N售的產(chǎn)品有幾十到幾百種,這怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本和結(jié)轉(zhuǎn)庫存,?這庫存商品沒有發(fā)票,確認(rèn)庫存商品入庫和結(jié)轉(zhuǎn)都需要一一對(duì)應(yīng)嗎
老師,你好,六月份發(fā)工資時(shí)候,多扣個(gè)人4.53元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,應(yīng)該怎么處理?。?/p>
請(qǐng)問老師,實(shí)際工資50萬元,福利費(fèi)10000元,福利費(fèi)之前已經(jīng)發(fā)放,計(jì)提福利:借:成本/費(fèi)用福利費(fèi)10000元 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)10000元,發(fā)放福利:借:應(yīng)付職工薪酬10000元 貸:銀行存款10000元,計(jì)提工資分錄:借:成本/費(fèi)用—50萬元 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資50萬元 ,然后按照51萬元(工資+福利費(fèi))繳納個(gè)稅,發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬—工資50萬元,貸:銀行存款49.5 貸:其它應(yīng)收款—社保0.3 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅0.2,所以季度申報(bào)企業(yè)所得稅,申報(bào)個(gè)稅的工資是51萬元,而實(shí)際應(yīng)發(fā)的是50萬元,比對(duì)差1萬元是福利費(fèi),屬于合理情況,對(duì)嗎?
老師房租印花稅好久支付?租金是1月開始每月計(jì)提,9月支付的全年。
老師,上季度所得稅繳稅,3季度沒收入,有費(fèi)用發(fā)生,是不是就要退所得稅了?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)六月的多扣個(gè)人社保4.53,現(xiàn)在怎么處理啊
這個(gè)是表,發(fā)你看下
這是你們公司的表格是嗎?那個(gè)核算過程的表格有嗎?
過程的不在了,是以前的公司,現(xiàn)在公司不用做這個(gè)了
現(xiàn)在公司不用做這個(gè)了?啥意思。老師有類似的模版嗎
就是這個(gè)是以前公司,現(xiàn)在換公司了,不用做這種了
不好意思,現(xiàn)在沒有了,我找了一下