同學(xué)你好,總公司做的部分有總公司給客戶開發(fā)票,然后由分公司將款項(xiàng)轉(zhuǎn)給總公司
老師,我們公司是園林綠化工程公司,我們的賬務(wù),項(xiàng)目是跟總公司做在一個(gè)賬套里面,沒有單獨(dú)核算?,F(xiàn)在我們領(lǐng)導(dǎo),讓我做一個(gè)項(xiàng)目的7-9月的利潤表。這個(gè)項(xiàng)目是老項(xiàng)目,發(fā)票是開工前,甲方就讓提前將發(fā)票金額全部開給他們。后期按照進(jìn)度撥付工程款。我現(xiàn)在只能根據(jù)流水賬來分類這個(gè)項(xiàng)目的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出,但是,我對營業(yè)稅金及附加這里該怎么填列,不太清楚?
老師,今天把報(bào)表拿給銀行和審計(jì)看,他們說我公司項(xiàng)目是政府PPP項(xiàng)目,費(fèi)用不能計(jì)入損益類!那個(gè)銀行的人說話好難聽,差點(diǎn)把我罵哭了!然后我問總公司的財(cái)務(wù)總監(jiān),他跟我說把有關(guān)項(xiàng)目成本的費(fèi)用計(jì)入其他應(yīng)收款—**工程PPP項(xiàng)目,然后下面再設(shè)置3級和4級科目,可是現(xiàn)在我都做的是籌備期,我現(xiàn)在把費(fèi)用一部分調(diào)到長期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi),然后還有一部分調(diào)進(jìn)了長期應(yīng)收款里—**工程PPP項(xiàng)目,這樣可以嗎?
老師好:我們有一個(gè)跨區(qū)項(xiàng)目,期初一部分成本己在總公司列支,包括進(jìn)項(xiàng)稅額,由于工程要求需要開立項(xiàng)目專戶,開立了項(xiàng)目分公司,項(xiàng)目帳套后期是獨(dú)立核算的,之前的工程成本按進(jìn)度巳經(jīng)在總、分公司分別結(jié)轉(zhuǎn),請問老師:現(xiàn)在分公司回款,總公司通過什么科目把之前在總公司列支的成本收回來。
老師好:我們有一個(gè)跨區(qū)項(xiàng)目,期初一部分成本己在總公司列支,包括進(jìn)項(xiàng)稅額,由于工程要求需要開立項(xiàng)目專戶,開立了項(xiàng)目分公司,項(xiàng)目帳套后期是獨(dú)立核算的,之前的工程成本按進(jìn)度巳經(jīng)在總、分公司分別結(jié)轉(zhuǎn),請問老師:現(xiàn)在分公司回款??偣就ㄟ^什么科目把之前在總公司列支的成本收回來。我問的是對方科目,一方用其他應(yīng)收款,過渡科目是什么,怎么沖平
老師:我們是建筑施工企業(yè),收入和成本已經(jīng)在2022年確認(rèn),己經(jīng)匹配結(jié)轉(zhuǎn),分公司開貝發(fā)票。2023年分公司回款,想把之前在總公司列支的成本費(fèi)用所花的錢轉(zhuǎn)到總公司,一方用其他應(yīng)收賬款,對方科目是什么,怎么過渡沖平?
請問老師,甲供材、清包工、老項(xiàng)目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點(diǎn)是什么?
請問老師,公司經(jīng)營地址是的房產(chǎn)證是法人個(gè)人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個(gè)不用付租金,是按租賃交房產(chǎn)稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計(jì)提水電費(fèi),現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
或者總公司給分公司開發(fā)票,然后分公司轉(zhuǎn)款給總公司