同學(xué),你好 之前的收入沒有做,現(xiàn)在更正之前的分錄,把收入補做進(jìn)去,然后更正對應(yīng)的申報表
您好,22年1月發(fā)現(xiàn)20年9月份轉(zhuǎn)讓二手車56萬,22年1月份已補交增值稅,更正增值稅申報,但沒有更正企業(yè)所得稅申報表以及財務(wù)報表,請問還要跟正20年的企業(yè)所得稅申報表嗎?22年1月賬務(wù)處理怎么做呢?
請問老師,19年補18的稅時候,增值稅這一塊的數(shù)據(jù)跟企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)不對,企業(yè)所得稅更正了申報,增值稅把18年已經(jīng)報稅的又加上更正的數(shù)據(jù),所以增值稅的申報數(shù)據(jù)大于所得稅的,現(xiàn)在更正增值稅的要怎么更正呢,而且19年補稅的沒有憑證,只是通過電費推算出來的,要把賬補了嗎?
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會計做賬時, 多做了收入,增值稅申報表多報了收入, 賬務(wù)上通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請問現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報表里面的增值稅收入不就和增值稅申報表對不上?
老師,您好,2020年發(fā)生的銷售業(yè)務(wù),沒有確認(rèn)收入,未申報未開票收入,2023年需要更正申報2020年的增值稅和企業(yè)所得稅嗎?該如何處理呢
問題:發(fā)現(xiàn)企業(yè)2021年一季度增值稅申報了3900收入,但是企業(yè)所得稅2021一季度并沒有同步申報3900收入,那么現(xiàn)在已經(jīng)無法更正2021年一季度季報了,如何處理?可以直接更正2021年的企業(yè)所得稅年報嗎?
老師申報增值稅比對異常強制性進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,因為是一坨金額。是不是借:做營業(yè)外支出,貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,結(jié)轉(zhuǎn)借:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增稅
老師,河南省的,想考中級,以前有從業(yè)資格證,還需要繼續(xù)教育嗎
海路運輸可以寫水路運輸嗎
我們公司是小規(guī)模納稅人,銷售自己公司的土地,需要繳納什么稅,稅率多少,有稅收優(yōu)惠政策嗎
車輛計提折舊借制造費用貸累計折舊。資產(chǎn)負(fù)債表在產(chǎn)品存貨有余額。什么問題?
老師,請問一下結(jié)算憑證無效和不予受理有什么區(qū)別啊, 書上:未使用按中國人民銀行統(tǒng)一規(guī)定印制的票據(jù),票據(jù)無效;未使用中國人民銀行統(tǒng)一規(guī)定格式的結(jié)算憑證,銀行不予受理。 判斷題:未使用中國人民銀行統(tǒng)一規(guī)定格式的結(jié)算憑證,結(jié)算憑證無效。這是對還是錯啊
企業(yè)的個人所得稅完憑證在那里下載?
資產(chǎn)負(fù)債表日,以前減記存貨價值的影響因素已經(jīng)消失,減記的金額應(yīng)當(dāng)予以恢復(fù)。這么說對嗎 應(yīng)該不對吧?不全面。
開具發(fā)票,有個15元的銷售折扣,如何開出-15元,我點添加折扣,這里是暗的,無法開
老師稅收優(yōu)惠的六稅兩費減免額在做賬時直接按照已經(jīng)減免后繳納的金額做賬嗎?還是先按全額分二步做?會計分錄怎么做?
問題是掛靠車的收入,實際是車主,所以我當(dāng)時沒認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在補增值稅,會產(chǎn)生稅費
同學(xué),你好 這個沒辦法,不能補勾選之前的進(jìn)項