你好,可以的,可以這么做的
公司是一般納稅人。是免稅行業(yè)。收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證后。進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出。借成本或費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。那需要結(jié)轉(zhuǎn)么。做一筆借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸未交增值稅么。那為什么進(jìn)未交增值稅里
國際物流行業(yè) 收到專票 借:管理費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 因?yàn)殇N項(xiàng)為0所以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 什么時(shí)候做如下分錄?分錄做的對嗎?不對的地方請指正 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 然后你的進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 100 貸方:進(jìn)項(xiàng)稅額100,借:未交增值稅100 貸方:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100,這樣做對不對?怎么平進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?怎么平進(jìn)項(xiàng)稅
老師,我們購買設(shè)備113萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額13萬元,已抵扣,由于設(shè)備商異常,稅局讓我申報(bào)增值稅做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請問我的分錄怎么處理呢,借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額;借:營業(yè)外支出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師你好,我們公司去年有個(gè)留抵退稅,想說留著以后抵扣增值稅,現(xiàn)在做的分陸是 1、借:銷項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 借:未交增值稅 2、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3、結(jié)轉(zhuǎn)稅金 貸:未交增值稅 借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)稅額 營業(yè)外支出 這樣做處理對嗎
所屬期2023年印花稅,本月補(bǔ)繳了按次申報(bào)的租賃合同稅款,請問所得稅報(bào)表還需要修改嗎
老師:消費(fèi)洗手液增值稅稅目開洗滌劑可以嗎
給客戶買水果,請問應(yīng)該計(jì)什么科目?
財(cái)務(wù)咨詢一下公司可以給公司做匯算清繳嗎?開具的發(fā)票是咨詢服務(wù)?具有法律效率嗎?
老師,請問下我 23 年拿到的中級(22 年考的會計(jì)實(shí)務(wù)和經(jīng)濟(jì)法,23 年考的財(cái)管),現(xiàn)在想備考 CPA,如果想在 3 年內(nèi)通過,怎么規(guī)劃比較好?
老師,我問下,公司銷售電瓶車開出發(fā)票2000元,但收款1500元,另500元等國家補(bǔ)貼發(fā)下來,這樣帳怎么做?這500元要交稅嗎?
一般納稅人紅沖上月專用發(fā)票,已交的增值稅稅款,可以退嗎?
你好!公司只有一個(gè)法定代表人更換后也是一個(gè)法定代表人,股權(quán)也梗著轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)這邊需要提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報(bào)及繳納印花稅,我是在登錄電子稅務(wù)局的,企業(yè)業(yè)務(wù)身份進(jìn)去還是在自然人業(yè)務(wù)身份進(jìn)去申報(bào)呢?
付款給丙方,甲方會給乙方報(bào)銷,作為乙方會計(jì)這個(gè)賬怎么記
老師,小規(guī)模納稅人,無票收入怎么填?報(bào)稅表上怎么填?,謝謝老師
老師因?yàn)闊o法確定是那些抵扣的發(fā)票被轉(zhuǎn)出了。所以我該怎么處理合適
什么原因需要轉(zhuǎn)出?
稅務(wù)系統(tǒng)比對問題系統(tǒng)轉(zhuǎn)出原因是異常憑證轉(zhuǎn)出,稅務(wù)局也在查原因,稅叫讓先轉(zhuǎn)出。我當(dāng)時(shí)強(qiáng)制申報(bào)了。開票就不能開,必須按轉(zhuǎn)出申報(bào)。
那你就先做營業(yè)外支出,查到原因的時(shí)候再調(diào)整
好的老師
不用客氣,工作愉快