你選中那個(gè)發(fā)票頁(yè)面不是有一個(gè)小方框在前面,你選中它,然后再添加折扣。
酒類銷售企業(yè),一般納稅人,公司一般都是用40%的折扣給我們開進(jìn)項(xiàng)票,特殊情況會(huì)給我們用70%的折扣開進(jìn)項(xiàng)票,我們正常開票是按照加價(jià)后的金額用40%的折扣開票,現(xiàn)在有一些以前留存的70%折扣的進(jìn)項(xiàng)票在手里,如果按照加價(jià)的70%開出來,會(huì)不會(huì)有預(yù)警啊
?老師,我們是銷售涂料零售業(yè),產(chǎn)品原價(jià)為380元,廠家給的發(fā)票帶了折扣,折扣之后產(chǎn)品單價(jià)為13元,但是這個(gè)價(jià)格太低了,我們按正常銷售價(jià)格開票,利潤(rùn)太高,如果低價(jià)格開票,又有點(diǎn)兒不符,這個(gè)怎么辦?
老師,關(guān)于商業(yè)折扣開票的,想請(qǐng)教下: 規(guī)定上說,如果把折扣額和銷售額在同一張發(fā)票上提現(xiàn),那么交增值稅時(shí)可以按照折扣后的金額來交稅,但是如果折扣是在備注欄體現(xiàn),則折扣不能抵減增值稅。 我有兩個(gè)實(shí)際中遇到的疑問: 1、先賣東西給客戶,已經(jīng)開了發(fā)票之后才說給折扣,然后把原來的發(fā)票沖紅,按照折扣后的金額來重新開藍(lán)字發(fā)票,這種情況下,都沒有提現(xiàn)到折扣,但是銷售單價(jià)確實(shí)變少了,這樣繳納的增值稅也變少了,這種情況是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)? 2、銷售和折扣分兩張發(fā)票開,即比如銷售100塊,折扣20,那銷售開正數(shù)發(fā)票100元,再開一張負(fù)數(shù)發(fā)票20元,這樣交的增值稅也會(huì)變少,這樣是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
我這邊是一個(gè)農(nóng)藥銷售工資,一個(gè)單品普加斯,小規(guī)模,采購(gòu)單價(jià)420,銷售單價(jià)504,今天銷售25件,銷售額12600元,實(shí)際給客戶折扣2600元,開發(fā)票的時(shí)候也開了折扣額,我增值稅應(yīng)納稅額是1萬吧,特別是折扣額2600元怎么做賬務(wù)處理
開票的時(shí)候沒注意,不小心多開了15塊錢給客戶,客戶那邊還沒有認(rèn)證專票,我可以做個(gè)銷售折讓,部分沖紅,做個(gè)紅字的15元的發(fā)票嗎?這樣操作之后客戶還能正常抵扣嗎
所屬期2023年印花稅,本月補(bǔ)繳了按次申報(bào)的租賃合同稅款,請(qǐng)問所得稅報(bào)表還需要修改嗎
老師:消費(fèi)洗手液增值稅稅目開洗滌劑可以嗎
給客戶買水果,請(qǐng)問應(yīng)該計(jì)什么科目?
財(cái)務(wù)咨詢一下公司可以給公司做匯算清繳嗎?開具的發(fā)票是咨詢服務(wù)?具有法律效率嗎?
老師,請(qǐng)問下我 23 年拿到的中級(jí)(22 年考的會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)和經(jīng)濟(jì)法,23 年考的財(cái)管),現(xiàn)在想備考 CPA,如果想在 3 年內(nèi)通過,怎么規(guī)劃比較好?
老師,我問下,公司銷售電瓶車開出發(fā)票2000元,但收款1500元,另500元等國(guó)家補(bǔ)貼發(fā)下來,這樣帳怎么做?這500元要交稅嗎?
一般納稅人紅沖上月專用發(fā)票,已交的增值稅稅款,可以退嗎?
你好!公司只有一個(gè)法定代表人更換后也是一個(gè)法定代表人,股權(quán)也梗著轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)這邊需要提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報(bào)及繳納印花稅,我是在登錄電子稅務(wù)局的,企業(yè)業(yè)務(wù)身份進(jìn)去還是在自然人業(yè)務(wù)身份進(jìn)去申報(bào)呢?
付款給丙方,甲方會(huì)給乙方報(bào)銷,作為乙方會(huì)計(jì)這個(gè)賬怎么記
老師,小規(guī)模納稅人,無票收入怎么填?報(bào)稅表上怎么填?,謝謝老師