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a.公司用 b公司的原材料 b公司領(lǐng)原材料的時(shí)候怎么做分錄 結(jié)轉(zhuǎn)銷售原材料成本怎么做? 能直接做 借其他應(yīng)付款 貸 原材料嘛 還需要在結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛
公司是做室內(nèi)裝修設(shè)計(jì)的,購(gòu)入的石膏板之類的,是不是,借:原材料,貸:應(yīng)付款款,等有開(kāi)票銷售收入了結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:原材料?
借銀行存款100 貸其他業(yè)務(wù)收入一廢料50 其他業(yè)務(wù)收入一研發(fā)廢料30 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額20,數(shù)字代表舉例子。 借其他業(yè)務(wù)成本20 貸原材料一廢料20 廢料成本怎么計(jì)算,當(dāng)時(shí)原材料領(lǐng)取出去的,賣的廢料收入小于成本了,研發(fā)廢料收入到底該怎么做賬
領(lǐng)原材料出去研發(fā),借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用1000 貸原材料1000 材料報(bào)廢變成廢料賣錢 借銀行存款100 貸其他業(yè)務(wù)收入88.5 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額11.5 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎????? 借其他業(yè)務(wù)成本1000 貸原材料1000
老師,請(qǐng)問(wèn)建設(shè)方甲供材的會(huì)計(jì)核算,按下面的處理對(duì)嗎? 材料入庫(kù)時(shí): 借:原材料 貸:暫估應(yīng)付賬款(供應(yīng)商未開(kāi)發(fā)票時(shí)) 出庫(kù)時(shí): 借:在建工程 貸:原材料 供應(yīng)商開(kāi)材料開(kāi)票時(shí): 先將暫估憑證紅沖后,然后做 借:原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款–供應(yīng)商 和乙方結(jié)算時(shí)開(kāi)銷售材料發(fā)票: 借:預(yù)付賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:在建工程 乙方開(kāi)工程結(jié)算發(fā)票時(shí): 借:在建工程 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 銀行存款
會(huì)計(jì)學(xué)堂怎么看不了視頻了
一般納稅人自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)給員工做福利,原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額還用轉(zhuǎn)出嗎
老師可以發(fā)一下紅字發(fā)票的操作步驟嗎?謝謝
老師,微信結(jié)息,怎么做賬
郭老師,請(qǐng)問(wèn)老師結(jié)轉(zhuǎn)民間非營(yíng)利組織只有收入的話,結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)是沒(méi)有東西的對(duì)嗎?
老師好,我們租廠房,現(xiàn)在不租了,但是剛開(kāi)始做好分錄,應(yīng)付房租45萬(wàn),現(xiàn)在清了還有197500不需要付了,我的這個(gè)197500怎么沖出來(lái)呢
老師,賣出去的貨因質(zhì)量問(wèn)題打折,打折部分開(kāi)具紅字發(fā)票選擇銷售折讓,為什么界面不顯示需要打折金額,顯示的是之前銷售貨物時(shí)開(kāi)具發(fā)票的金額。
請(qǐng)問(wèn)老師結(jié)轉(zhuǎn)民間非營(yíng)利組織只有收入的話,結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)是沒(méi)有東西的對(duì)嗎?
每到月底都要結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用到“生產(chǎn)成本-xx產(chǎn)品-制造費(fèi)用”…… 每到月底,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本到“庫(kù)存商品-xx產(chǎn)品”…貸就是料工費(fèi)…
建筑企業(yè)按開(kāi)給甲方發(fā)票確認(rèn)收入后,有的項(xiàng)目成本發(fā)票比收入多多,有的項(xiàng)目成本發(fā)票比收入少很多,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?成本發(fā)票很少的需要做暫估成本嗎?
您好, 借:應(yīng)收賬款(含稅金額) 貸:其他業(yè)務(wù)收入(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)原材料成本的會(huì)計(jì)分錄 借:其他業(yè)務(wù)成本(原材料成本金額) 貸:原材料(原材料成本金額) 2.其他業(yè)務(wù)收入:用于記錄非主營(yíng)業(yè)務(wù)的收入,如原材料銷售。 其他業(yè)務(wù)成本:用于記錄非主營(yíng)業(yè)務(wù)的成本,與 其他業(yè)務(wù)收入 對(duì)應(yīng)。
老師,去年做的一筆賬,借應(yīng)收款貸管理費(fèi)用租賃,今年要沖減這筆非要,會(huì)影響利潤(rùn),應(yīng)該怎么做分錄
您好,就是原分錄復(fù)制,金額改負(fù)嘛
改負(fù)數(shù)了,影響當(dāng)期的費(fèi)用呀,這個(gè)是去年的賬,影響的是去年的未分配利潤(rùn)呀,不需要年度損益調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎?
您好,您上面說(shuō)影響利潤(rùn)的嘛,不影響本年利潤(rùn)是損益用? 未分配利潤(rùn),但這個(gè)要更正申報(bào)2024年匯,匯繳申報(bào)