借應(yīng)收賬款等? 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借其他業(yè)務(wù)成本? 貸原材料
我公司買進(jìn)原材料,然后領(lǐng)用了直接售賣的,比如我是8月領(lǐng)料的,9月才賣出,我應(yīng)該是9月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:原材料。那我8月做銷售單的時(shí)候不需要做什么會計(jì)分錄嗎?
公司采購硬件組件,已經(jīng)做了入出庫,現(xiàn)在在做分錄 ,請問在出庫時(shí),主要付出庫單就可以么? 摘要:領(lǐng)用原材料 借:生產(chǎn)成本---原材料---A 生產(chǎn)成本---原材料---B 貸:原材料--A 原材料--B
商貿(mào)公司,購買材料時(shí),借:原材料 貸:應(yīng)付賬款或者銀行存款 銷售材料:借:銀行存款 貸:原材料 請問老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄還是我做的分錄不正確
a.公司用 b公司的原材料 b公司領(lǐng)原材料的時(shí)候怎么做分錄 結(jié)轉(zhuǎn)銷售原材料成本怎么做? 能直接做 借其他應(yīng)付款 貸 原材料嘛 還需要在結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛
老師,暫估的原材料成本做賬 借原材料 貸:應(yīng)付賬款――暫估,領(lǐng)用時(shí)借:工程施工――合同成本――材料費(fèi) 貸:原材料;結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工――合同成本――材料費(fèi)。 等收到原材料發(fā)票時(shí),就是沖紅第一個(gè)暫估入庫的分錄,只重新做個(gè)正確的分錄嗎?還是說后面的領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本都要沖紅,重新做正確的呢?
年開票300萬,利潤30萬,從公司拿到個(gè)人要交多少稅。小規(guī)模納稅人,拆成兩部分,工資按16萬分,分紅按14萬,怎么計(jì)算繳納多少稅
老師,這個(gè)印花稅申報(bào)的話怎么填啊?
老師,請問這兩個(gè)貸款是不是只需要填一個(gè)就可以了???它的本期數(shù)填24年貸款的金額嗎?
老師抵扣專票金額大于公司抵扣的稅額可以的抵扣嗎?
老師有個(gè)公司23年簽的施工合同。施工合同日期是23年-24年,然后甲方未付款,乙方也未開發(fā)票,25年甲方要求乙方開發(fā)票,乙方說稅務(wù)局規(guī)定不能開去年發(fā)票,稅務(wù)上有這個(gè)說法嗎
老師,我們幫別人掛社保和工資,算一共支出的金額時(shí),是應(yīng)該按照應(yīng)發(fā)工資和公司承擔(dān)的五險(xiǎn)一金合計(jì)數(shù)收款對嗎?比如工資應(yīng)發(fā)工資10000,社保一金個(gè)人部分1000元,個(gè)稅50元,公司承擔(dān)的五險(xiǎn)一金2000,我應(yīng)該收回12000對不對
“兩票制”** 推行后,高開高返模式盛行,帶來高額銷售費(fèi)用, 老師,請問高開高返怎么做分錄
老師。工程公司,甲方以房子抵貨款,房子暫時(shí)沒有房產(chǎn)證。請問房子入哪個(gè)科目?借貸方是什么
我們公司處理一批舊電動(dòng)車,然后以舊換新一批新電動(dòng)車,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
老師 企業(yè)所得稅產(chǎn)生滯納金后該怎么做賬呀 后來繳納了一部分 還剩有一部分仍然產(chǎn)生滯納金的又改怎么做賬