同學(xué),你好 然后你改金額,你看一下
老師是這么一個問題,實操中,嗯咱是作為購買方,從對方廠家,比如說廣州進(jìn)了一批貨,進(jìn)了一批貨回來之后嗯,過了一個月,人家嗯,要求咱作為購買方開具申請一張紅字的信息表,然后對方人家是銷售方,銷售方給咱開了一張。嗯,紅字的銷售折讓發(fā)票是負(fù)數(shù)的,然后回來我做這個賬的時候,因為他那個銷售折讓,光寫的合計金額是多少沒有具體的明細(xì),我這個錢是應(yīng)該怎么樣去分?jǐn)偟轿疫@個庫存商品中啊。
老師好,我們單位有一批貨已經(jīng)賣出,并開具相應(yīng)發(fā)票確認(rèn)了收入,但現(xiàn)在因為合同約定的價款是浮動價,現(xiàn)在要調(diào)減收入,請問開紅字發(fā)票的話可以不帶數(shù)量,只沖金額嗎?帶數(shù)量是屬于銷售退回情形,與實際情況也并不相符。我們這塊業(yè)務(wù)應(yīng)該是比照銷售折讓來處理吧?
納稅人采取折扣方式銷售貨物,如果銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明的,可按折扣后的銷售額征收增值稅。僅在備注欄注明折扣額的,折扣額不得從銷售額中減除。企業(yè)所得稅方面,國稅總局關(guān)于企業(yè)所得稅收入若干問題的通知第三條,企業(yè)以“買一贈一”等方式組合銷售本企業(yè)商品的,不屬于捐贈,應(yīng)將總的銷售金額按各項商品的公允價值的比例來分?jǐn)偞_主各項的銷售收入。因此,企業(yè)在開具發(fā)票時,應(yīng)將出售和贈送商品開具在同一張發(fā)票上,并將銷售額與折扣額分行開票,老師企業(yè)所得稅方面怎么算沒看懂
我們賣熱水器的有個一般納稅人有個小規(guī)模進(jìn)貨廠家給我們開折扣就讓發(fā)票給小規(guī)模不開折扣就發(fā)票給一般人我們有一部分客戶是個體戶他不要票也不對公打款小規(guī)模進(jìn)貨有折扣,單價低,一直做無票收入進(jìn)貨價基礎(chǔ)上加5—10個點不是真實銷售單價 分錄借現(xiàn)金貸收入,沒有票流資金流,現(xiàn)在讓個體戶打款到對公,但是我不知道要不要給他們開發(fā)票,因為他們不要,要是給他們開也行,開的話有時候機(jī)器型號也和真實型號對不上,因為有的型號在一般人那里,又不能讓他們兩個地方打款,他們都是自己名字打款給對公,我要是給他們個人名字開票,按照打款金額開,不管機(jī)器型號, 打款和開票金額一致,還是他們對公打款我還按照以前做無票,然后做銷售金額和打款金額一致,哪個風(fēng)險小一些
我們公司(購貨方)3月對2張藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行了部分紅沖是銷售折讓(當(dāng)時是已認(rèn)證,未統(tǒng)計確認(rèn)),銷售方也開具了對應(yīng)的紅字發(fā)票給我們,現(xiàn)在4月報稅,這兩張藍(lán)字發(fā)票不能勾選了,全量票查詢顯示已全部沖紅,現(xiàn)在需要銷售方對剩下的部分進(jìn)行沖紅,但是對方說只能全額沖紅,因為我們沒做統(tǒng)計確認(rèn),但是全額沖紅就超過了藍(lán)字發(fā)票金額,這種情況怎么辦
老師,公司的對公戶還沒有開好,用法人自己的賬號付款給供應(yīng)商,對方開專票給法人,這個能當(dāng)正常進(jìn)項票抵扣嗎
軟件集成電路企業(yè)的稅收方面有哪些特殊的政策?與小型微利企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策,能同時享受嗎?
一般納稅人報稅流程是什么?
進(jìn)貨的商品,退貨45元,如果前次貸物供應(yīng)商已開票,那么本次退貨1件45元,是否要開紅票?
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老師,公司營業(yè)執(zhí)照注銷,稅務(wù)方面該怎么操作
請問老師,公司什么情況下交殘疾人保障金
噢老師,開這種發(fā)票需要手動改金額嗎。
同學(xué),你好 嗯嗯,需要改的