您好,這個(gè)的話,是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,正常結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)其他業(yè)務(wù)成本
企業(yè)自產(chǎn)自銷會(huì)計(jì)分錄能不能這樣寫 1、購進(jìn)原材料等, 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款等。 2、領(lǐng)原材料時(shí), 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:原材料。 3、將產(chǎn)品銷售出去時(shí), 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 還是一定要這樣寫 1、購進(jìn)原材料等, 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi), 貸:銀行存款等。 2、領(lǐng)用原材料時(shí), 借:生產(chǎn)成本等, 貸:原材料。 3、產(chǎn)品入庫時(shí), 借:庫存商品, 貸:生產(chǎn)成本。 4、將產(chǎn)品銷售出去時(shí), 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)。 5、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí), 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
借:周轉(zhuǎn)材料 100 貸:銀行存款100 然后我租出去了,取得了50的收入 借,銀行存款50 貸 其他業(yè)務(wù)收入 49.5 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.5 借,其他業(yè)務(wù)成本50 貸,周轉(zhuǎn)材料50 對嗎?
借:銀行存款 1000 貸: 營業(yè)外收入 884.96 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 115.04 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-直接投入-材料 1000 貨:銀行存款 1000 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-直接投入-材料 1000 貨:銀行存款 1000,這筆全沖了有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,賣的廢料做研發(fā)費(fèi)用
廢料估價(jià)入庫,沖研發(fā)的分錄是什么樣子的 比方打進(jìn)10000元的廢料款 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用10000 貸原材料-廢料10000 借銀行存款10000 貸其他業(yè)務(wù)收入 8849.56 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)1150.44 借其他業(yè)務(wù)成本8849.56 貸原材料-廢料8849.56 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用8849.56 貸原材料-廢料8849.56?? 老師,應(yīng)該怎么做啊
廢料估價(jià)入庫,沖研發(fā)的分錄是什么樣子的 比方打進(jìn)10000元的廢料款 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用10000負(fù)數(shù) 借原材料-廢料10000 借銀行存款10000 貸其他業(yè)務(wù)收入 8849.56 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)1150.44 借其他業(yè)務(wù)成本8849.56 貸原材料-廢料8849.56 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用一8849.56 借原材料-廢料8849.56?? 老師,應(yīng)該怎么做啊
累計(jì)折舊一定要有殘值?
床折舊多少年、辦公桌折舊多少年
2.6業(yè)務(wù)71:31日,收到政府撥付的公司因遭受自然災(zāi)害造成損失的補(bǔ)償款。(原始憑證:銀行電子回單)工作流程:業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)填制記賬憑證一財(cái)務(wù)主管審核記賬憑證一期末財(cái)務(wù)主管編制期末匯總表一共享會(huì)計(jì)登記日記賬。業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)一××:財(cái)務(wù)主管審核無誤后,期末根據(jù)記賬憑證,登記銀行存款明細(xì)賬。財(cái)務(wù)主管一××:負(fù)責(zé)審核該筆記賬憑證并蓋章,期末負(fù)責(zé)編制科目匯總表。同時(shí),財(cái)務(wù)主管要及時(shí)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部下屬人員的業(yè)務(wù)工作,使每筆經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)得到及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范的賬務(wù)處理。共享會(huì)計(jì)一××:審核業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)的記賬憑證無誤后,再登記銀行存款日記賬。成本會(huì)計(jì)一××:根據(jù)付款申請單填制記賬憑證,并將記賬憑證交由財(cái)務(wù)主管審核貨幣資金業(yè)務(wù)這樣對嗎
老師好,進(jìn)口企業(yè),入庫和支付的匯兌損益怎么記賬?比如入庫時(shí)候匯率是7,外幣10歐元。支付時(shí)候匯率是8,外幣10歐。 匯兌損益的分錄是?
單位購買空調(diào)分錄怎么寫?
單位買的床分錄怎么寫?折舊怎么寫?老板午休的
財(cái)務(wù)主管、業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)、共享會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)記賬憑證中主管、記賬、復(fù)核、制單分別填哪個(gè)
老師好:有新增值稅法的資料嗎?
眼鏡生產(chǎn)銷售企業(yè),分內(nèi)帳與外帳,內(nèi)帳上存在大量銷售給個(gè)人末開票,但這公司老板又以自己名義成立了幾個(gè)關(guān)聯(lián)公司(把銷售給個(gè)人的一部分收入開給關(guān)聯(lián)公司,也是為了更好的從銀行借貸), 2.去年底被查岀違規(guī)享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,被補(bǔ)交了5年的稅(近100萬) 3.公司沒有進(jìn)銷存系統(tǒng),又有好些從個(gè)體戶買入材料沒發(fā)票。外帳材料成本都是都是估的。另外因?yàn)楹眯╀N售給個(gè)人的沒開票,銷售成本也沒法列支。也是亂做的 導(dǎo)致帳面存貨達(dá)7000多萬的,欠老板娘個(gè)人3000多萬, 4.資金很緊張,老板娘想二套帳并一套帳 問我怎么做? 如果成立個(gè)體工商戶,把這些沒材料發(fā)票的和銷售給個(gè)人的都放入個(gè)體戶可不可行?個(gè)體戶不能自己生產(chǎn)吧? 要降庫存
老師,情況是這樣的,就是發(fā)現(xiàn)24年有幾筆賬未錄入,今年把24年未錄入的幾筆賬錄進(jìn)去,還有改正了一些錯(cuò)誤的分錄后,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)變化(正確的資產(chǎn)表的資產(chǎn)是10萬,原來的資產(chǎn)是5萬),然后為了保持賬表統(tǒng)一,在12月末做了一筆分錄借:銀行存款5萬,貸:應(yīng)付賬款5萬。但是做的這筆分錄就沒有依據(jù)沒有原始憑證了。然后25年沖銷掉,讓賬回到正確軌道上,這樣處理可以嗎?
其他業(yè)務(wù)成本怎么計(jì)算是領(lǐng)出去的1000嗎
這個(gè)其他業(yè)務(wù)成本的金額,是領(lǐng)出去的那部分廢料的金額
領(lǐng)出去的時(shí)候已經(jīng)做了費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候費(fèi)用沖其他業(yè)務(wù)成本?
嗯對,可以用其他業(yè)務(wù)成本,這個(gè)不影響的
這個(gè)其他業(yè)務(wù)成本的金額,是領(lǐng)出去的那部分廢料的金額,還是沒明白是多少
這個(gè)是我們費(fèi)用領(lǐng)出去那部分金額,不理解這個(gè)數(shù)字嗎還是
你舉個(gè)數(shù)字例子吧,不理解
廢料結(jié)轉(zhuǎn)成本之后,匯算清繳加計(jì)扣除還需要調(diào)增嗎
你看啊,材料報(bào)廢比如你賣了100塊錢,那就是 借 銀行存款 100? 貸 其他業(yè)務(wù)收入100? ,這個(gè)我沒有考慮稅金,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,就是我們賣出去廢料這部分當(dāng)時(shí)購買成本,比如是80,那就是借其他業(yè)務(wù)成本80 貸原材料80
老師,廢料不值錢了哦,80不會(huì)計(jì)算
廢料是不值錢,但是廢料一開始買入的時(shí)候,這個(gè)價(jià)值有吧
有沒有這個(gè)可能收入80成本100
可以直接做個(gè)收入,不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
也可以啊,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是這樣的話,你會(huì)有一些利潤
研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)抵減
研發(fā)費(fèi)用當(dāng)然可以。
借其他業(yè)務(wù)成本80 貸原材料80 這部分沖了一部分研發(fā)費(fèi)用吧
這個(gè)沒有,因?yàn)檠邪l(fā)費(fèi)用是你計(jì)入才會(huì)沖的