您好,我們公司的做法是統(tǒng)一摘要,最后寫上無票納稅調(diào)增,另外發(fā)生比較多的比如修車費,我們是單獨設(shè)科目,修理費(無票調(diào)增),通過這2個,我們沒有漏過調(diào)增
老師,沒有發(fā)票的材料人工費可以先做到合同成本,等匯算清繳的時候再調(diào)增吧?老師,我記得您說過小企業(yè)會計準則的增值稅不能結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,但是不結(jié)轉(zhuǎn)報表里的應(yīng)交稅費欄和實際不一致怎么辦呢?
老師您好!請問 問題一:小企業(yè)會計準則,上一年末沒有計提企業(yè)所得稅,第二年匯算清繳繳納的稅款,直接做在未分配利潤里,在所有者權(quán)益變動表里面是不是填列在前期差錯更正那里? 問題2:上一年5萬元的費用發(fā)票第二年才拿來報銷,上一年沒有暫估入賬,直接做在未分配利潤里,在所有者權(quán)益變動表里面是不是填列在前期差錯更正那里?
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多,我們22年沒有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬,和工程施工5萬多,沒有結(jié)轉(zhuǎn),我的前任會計做賬的時候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了,我們23年到3月份季報的時候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負債表未分配利潤是60多萬,賬和表不相符了,我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應(yīng)該怎么給他整平呢?是匯算的時候調(diào)減嗎?把那50多萬調(diào)減嗎?不知道我這么說老師能明白不?
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多,我們22年沒有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬,和工程施工5萬多,沒有結(jié)轉(zhuǎn),我的前任會計做賬的時候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了,我們23年到3月份季報的時候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負債表未分配利潤是60多萬,賬和表不相符了,我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應(yīng)該怎么給他整平呢?是匯算的時候調(diào)減嗎?把那50多萬調(diào)減嗎?不知道我這么說老師能明白不?
年終獎匯算清繳前要實際發(fā)放才能企業(yè)所得稅前扣除入費用,那要在做賬的時候,要在12月份的賬上計提本年度的年終獎,一般企業(yè)是什么時候計入的?例如有的企業(yè)到12月份還是算不出來,或是老板沒有給年終獎金額的話,一般企業(yè)這個年終獎怎么計算的呀?企業(yè)所得稅稅前扣除這塊兒是怎么操作的呀。
合伙企業(yè)或公司工商年報沒有高校畢業(yè)生人數(shù)、退役、殘疾、失業(yè)再就業(yè)經(jīng)營者要填嗎?
公司的經(jīng)營范圍沒有運費,可以開具運費的發(fā)票嗎?合同本來是賣產(chǎn)品,但是有單獨加一個運費,能開運費嗎
老師,同一個公戶名字,不同賬號,一個走開票,一個不走開票 這種有什么優(yōu)勢
公司的經(jīng)營范圍沒有運費,可以開具運費的發(fā)票嗎?合同本來是賣產(chǎn)品,但是有單獨加一個運費,能開運費嗎
發(fā)票代碼是多少,發(fā)票號碼是多少
老師你好,我要是賣貨先收了全款,下個月才送貨開票,那這個前期分錄可以這樣做嗎?
申報上季度增值稅時忘填減免表稅費交多了,是掃碼交的稅費,后面發(fā)現(xiàn)申報有問題,就重新申報了,國庫把多交的稅費退到了公賬上,請問這怎么處理,分錄該怎么做
你好,老師 報廢的產(chǎn)品賣的不開票的價格,做營業(yè)外收入,是不是需要進項稅轉(zhuǎn)出?
請問老師,滴滴免稅電子發(fā)票,可以計算抵扣進項稅嗎?
工商年報有什么指標要求
也就是說我日常沒有發(fā)票的支出,也可以所有都記到財務(wù)系統(tǒng)里,反正最后做調(diào)增就行了,可以這樣理解嗎?我們是新開的酒店,還沒建賬套,需要注意什么,可以設(shè)置哪些科目,科目設(shè)置成功,開始做賬了是不是有些就不能增加了
您好,對的,就是無票費用,哪個公司都有的??颇渴歉鶕?jù)業(yè)務(wù)添加的,可以隨時添加,只是如果用過的科目,我們想再添加輔助核算就不行,往來科目要輔助核算,期間費用按部門輔助核算? 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他