你好你這個小規(guī)模是沒有銷項稅額,進項稅額,啊,你們咋有這個科目,待認證進項稅額也沒有
老師,沒有發(fā)票的材料人工費可以先做到合同成本,等匯算清繳的時候再調(diào)增吧?老師,我記得您說過小企業(yè)會計準(zhǔn)則的增值稅不能結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,但是不結(jié)轉(zhuǎn)報表里的應(yīng)交稅費欄和實際不一致怎么辦呢?
老師!早上好!想請教一個問題,就是稅控系統(tǒng)維護費,我在入賬時做了個管理費用,然后想等要用這筆稅費時再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費的,可是后面就沒有開過票,然后年底了,我需要把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)為零,我現(xiàn)在是不是要把稅控系統(tǒng)維護費結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減免稅款?然后再把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅?那如果這樣結(jié)轉(zhuǎn)完了,我的應(yīng)交稅費-未交增值稅借方余額會和增值稅納稅申報表上留抵稅額不一致,會相差一個附表4上的稅額?要想一致,我該怎么做呢?
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則??偣静橘~的時候。要求應(yīng)交稅費科目余額要和應(yīng)交稅費-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報表和核對了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交,銷項沒有錯誤,但進項金蝶軟件沒有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會計2018年及2019年分別有多筆進項沒有做到軟件里,價稅合計數(shù)直接做到了主營業(yè)務(wù)成本,所以銷項大,進項少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請教一下,怎么處理呢?
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則??偣静橘~的時候。要求應(yīng)交稅費科目余額要和應(yīng)交稅費-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報表和核對了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交,銷項沒有錯誤,但進項金蝶軟件沒有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會計2018年及2019年分別有多筆進項沒有做到軟件里,價稅合計數(shù)直接做到了主營業(yè)務(wù)成本,所以銷項大,進項少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請教一下,怎么處理呢?
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多,我們22年沒有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬,和工程施工5萬多,沒有結(jié)轉(zhuǎn),我的前任會計做賬的時候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了,我們23年到3月份季報的時候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負債表未分配利潤是60多萬,賬和表不相符了,我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應(yīng)該怎么給他整平呢?是匯算的時候調(diào)減嗎?把那50多萬調(diào)減嗎?不知道我這么說老師能明白不?
老師,因我公司與甲公司協(xié)商,為彌補甲公司訂單號120費用損失1000元,我們公司少收甲公司訂單號221貨款1000元,請問老師,這1000元款怎么做賬,會計分錄怎么做
批發(fā)零售行業(yè)可以享受加計研發(fā)扣除嗎
自有房產(chǎn)的房產(chǎn)稅是怎么計算。怎么交稅的啊
老師問一下現(xiàn)在公司的車付車輛購置稅自動回扣款嗎
小規(guī)模沒有取得對應(yīng)的成本發(fā)票,需要怎么交稅的
老師麻煩問下,小微企業(yè)的335,是指報表前面的利潤不超過300萬,還是應(yīng)納稅所得額不超過300萬呢?
制作公司抬頭的打印制作費用計入哪里
我們生產(chǎn)型出口企業(yè),有一筆出口是2月份的,貨發(fā)了款收不到了,發(fā)票是2月開的,2月已報關(guān),現(xiàn)在能紅沖掉嗎?
老師 我家是高企 主要也是干技術(shù)服務(wù)的 但是今年銷項表技術(shù)費才開了20萬 開回一張票票額100萬 認證的話成本大于收入太多了 這個該怎么弄
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
這個不是裝修的這個是一般納稅人的
需要去結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)對不上了 實務(wù)中還是去結(jié)轉(zhuǎn)下
給你發(fā)的圖片的這個是那個一般納稅人的,他那個就是用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,然后那個我記得你說過小企業(yè)會計準(zhǔn)則里面那個增值稅進銷項是不用結(jié)轉(zhuǎn)的,就是我這邊不結(jié)轉(zhuǎn)的話,但是我發(fā)現(xiàn)那個最后打印出來的那個資產(chǎn)負債表,它那個應(yīng)交稅費的那個金額是不對的,但是如果說我改公司的話,那個報表又不平了,所以我就不清楚這個到底是什么個情況。
這個一般納稅人也可以選擇小準(zhǔn)則, 那是小規(guī)模不用結(jié)轉(zhuǎn),不是一般納稅人
你這不結(jié)轉(zhuǎn),后續(xù)這個長時間,期末數(shù)會越來越大,最后就對不上啦,和你的申報表。
還是按月結(jié)轉(zhuǎn)比較好,你是一般納稅人話
啊,當(dāng)時子木老師講一般納稅人課的時候說小企業(yè)會計準(zhǔn)則不用結(jié)轉(zhuǎn)的呀,你說一旦看到未交增值稅就說明與企業(yè)會計準(zhǔn)則混用了啊
但是你要是不結(jié)轉(zhuǎn),后面都對不上啊,那你這個期末余額會越滾越大呀。
實務(wù)中一般都去結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)那個期末余額越滾越大,數(shù)據(jù)看著特別難看。