你好,你這個借,應(yīng)交稅費,未交增值稅貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅稅收減免。

老師,我們公司抵扣了稅盤的錢,做的借,應(yīng)交增值稅~減免稅額款,然后金蝶云結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅,直接是借,借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅 然后現(xiàn)在科目余額表中顯示,進項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅款借方有余額啊,銷項稅貸方有余額,需要先做一筆借銷項稅,貸進項稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅額嗎
老師,請教下:航天信息280元已抵扣,分錄—借:應(yīng)交稅費增值稅減免稅額,貸銀行存款!剛剛看減免稅額有余額負數(shù),這個要怎么處理?
稅控服務(wù)費會計分錄: 支付時 借:管理費用 貸:銀行存款 抵扣時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 抵扣后借方的減免稅款余額怎么處理?
收到一張普通發(fā)票,航天信息的,維護費280,軟件*愛信諾財稅工作平臺軟件 300 這個分錄怎么做啊 管理費用 580 其他應(yīng)付款 300 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減征額 280 這個280是不是能抵扣也要做一筆 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額280 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減征額 280
每年支付稅控技術(shù)維護服務(wù)費280元,借:管理費用,貸:銀行存款,抵扣的時候借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減免稅款,貸:管理費用,申報的時候填寫在附表4抵免了稅款,那科目余額表里應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減免稅款的余額是不是一直在借方,假如支付了3年280,那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減免稅款的余額就是借方840?
老師,出口報關(guān)單上面就是有人民幣價,F(xiàn)OB,是不是直接按出口報關(guān)單人民幣金額開出口發(fā)票就可以了?
財務(wù)軟件取數(shù)不對,營業(yè)稅金及附加少了幾千塊,手動改的話,資產(chǎn)負債表要改哪里,2個財務(wù)報表才平
老師您好,就是我們現(xiàn)在有個公司想注銷,賬面的情況上有應(yīng)收賬款有幾十萬,然后未分配利潤有幾十萬,如果注銷的話,我們這個應(yīng)收賬款可以直接入營業(yè)外支出不?我們不符合壞賬損失條件,1.所得稅的話是需要調(diào)增,是不?2.入營業(yè)外支出后,相當于我們的利潤就沒有了,還需要繳納20%個人所得稅嗎?3.入營業(yè)外支出后,賬面平了可以簡易注銷嗎?
申報出口退稅時,會計分錄應(yīng)該怎么寫? 比如3月申報出口退稅金額50000元
請問經(jīng)營所得計提是計提到應(yīng)交所得稅就好,還是個人所得稅
老師好,請問下一年內(nèi)開票不超500萬,這個一年是1-12?還是12個月為一個周期
請問老師,小微企業(yè)銷項稅率3%,成本大概在3.5%;那銷售加多少點不虧?具體怎么計算?
郭老師,個體戶營業(yè)執(zhí)照有服務(wù)和銷售貨物,但是專管員說不能核服務(wù)的增值稅率,是這樣嗎,我們增值稅只有核貨物,但是要開服務(wù)的票,可以開嗎
老師,電商企業(yè)的云倉庫是什么東西?。?/p>
農(nóng)作物種植合作社借法人款,是進入短期借款好還是其他應(yīng)付款好
未交增值稅余額怎么辦呢?
你好,這個是抵減未分配,可以全額抵扣的。
會計分錄怎么做?。?
比如你當月要交1000,然后這可以抵減300 你就借,應(yīng)交稅費,未交增值稅1000貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅稅收減免300,銀行存款700。
現(xiàn)在的情況是進項1000元,銷項300元,未交增值稅余額700元,且沒有退稅,那這個余額700元怎么辦呢
你好,這個在申報表上留底就可以了。
申報表上面是留底的,余額表的科目余額不管了嗎
你好,是的,在進項里面有就可以了。