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有一筆航天信息年費300元,付款時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸銀行存款,現(xiàn)在減免稅額一直有300余額,要調(diào)平,請問應(yīng)該怎么做

2025-06-20 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-20 13:42

你好,你這個借,應(yīng)交稅費,未交增值稅貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅稅收減免。

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快賬用戶3167 追問 2025-06-20 13:48

未交增值稅余額怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-20 13:53

你好,這個是抵減未分配,可以全額抵扣的。

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快賬用戶3167 追問 2025-06-20 13:53

會計分錄怎么做?。?

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齊紅老師 解答 2025-06-20 13:55

比如你當月要交1000,然后這可以抵減300 你就借,應(yīng)交稅費,未交增值稅1000貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅稅收減免300,銀行存款700。

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快賬用戶3167 追問 2025-06-20 13:57

現(xiàn)在的情況是進項1000元,銷項300元,未交增值稅余額700元,且沒有退稅,那這個余額700元怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2025-06-20 13:59

你好,這個在申報表上留底就可以了。

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快賬用戶3167 追問 2025-06-20 14:01

申報表上面是留底的,余額表的科目余額不管了嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-20 14:04

你好,是的,在進項里面有就可以了。

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你好,你這個借,應(yīng)交稅費,未交增值稅貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅稅收減免。
2025-06-20
您好,是已經(jīng)抵扣了嗎? 沒把這個280元做抵扣的分錄嗎
2021-01-12
你好,這個實際還有欠稅務(wù)局,或者有留底嗎
2022-01-13
你好,你也可以結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-07-14
可以的,可以這么做的,你也可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅比較合適,你做進項的話和你附表二里面不一致。
2023-03-28
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