你好,你也可以結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師 稅控盤280元維護(hù)費(fèi)抵扣的時候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸管理費(fèi)用280 最后應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 這個科目貸方有余額280元 怎么處理呢
老師,想請教下稅控盤服務(wù)費(fèi)280抵減問題, 支付維護(hù)費(fèi)時, 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280 抵減時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280 那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 金額是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再直接減去280后的嗎?
稅控盤280的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借管理費(fèi)用:—280 借:應(yīng)交增值稅—減免稅280 科目余額表減免稅借方280怎么處理,已抵扣
稅控服務(wù)費(fèi)會計分錄: 支付時 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 抵扣時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 抵扣后借方的減免稅款余額怎么處理?
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時, 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280 老師 稅盤的維護(hù)費(fèi)分錄
房地產(chǎn)企業(yè)工抵房業(yè)務(wù),抵給施工單位A60萬,A賣個客戶B40萬,房地產(chǎn)企業(yè)給B開銷售發(fā)票40萬,這個業(yè)務(wù)有什么風(fēng)險嗎;房地產(chǎn)企業(yè)能省稅款嗎?
老師,事務(wù)所查出來沒按節(jié)點(diǎn)確認(rèn)收入,按的發(fā)票確認(rèn)的收入,怎么跟他們解釋呢
老師,是所有的合同都要交印花稅,還是只有稅費(fèi)種認(rèn)定信息里邊征收品目里邊有的才繳納
老師,我公司2025年不想繼續(xù)申報高企了 系統(tǒng)自帶的加計扣除可以不要嗎? 不然后面又要不補(bǔ)繳稅款
我算的是2.5,正確答案是2嗎?
老師,請問某職工因違規(guī)操作,給公司造成不好的影響,因此公司對該職工罰款2萬元,從他的備用金內(nèi)扣除,請問分錄怎么做?
公司轉(zhuǎn)租房子需要繳納印花稅嗎?
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
去年計提的費(fèi)用,一直沒有取得發(fā)票,匯算清繳需要補(bǔ)交所得稅,賬上需要紅沖去年計提的費(fèi)用嗎
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就是當(dāng)月申報抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款,貸:管理費(fèi)用,然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款么?
可以的,可以這么做的。
一般是怎么處理,就直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款里,余額不用去管,可以嗎
你看一下你每個月的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果他們結(jié)轉(zhuǎn)的話,你就結(jié)轉(zhuǎn),他們不結(jié)轉(zhuǎn)也不結(jié)轉(zhuǎn)。
好的,沒有結(jié)轉(zhuǎn)的情況下是不是就是會有余額在那里,但是實(shí)際上申報的時候抵扣了,是這個意思嗎
你好是的,是這么做的。
因?yàn)椴坏挚?,也不需要做賬務(wù)處理的。
不是,上一任會計是申報的時候抵扣了,但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,你的意思是只有抵扣了就需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個科目嗎?
你好,我的意思是如果你平時不結(jié)轉(zhuǎn),你只要抵扣了,做抵扣的分錄就可以的,不用結(jié)扎蓋狀就行,如果沒有抵扣的話,他不用做借應(yīng)交稅,未應(yīng)交增值稅減免稅款貸管理費(fèi)用了。
意思就是只要抵扣了,做這個借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款,貸:管理費(fèi)用分錄就可以,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款這個科目有余額也沒有關(guān)系,沒有抵扣就不用做這個分錄么?
對的,是的,是你做的。