可以的,可以這么做的,你也可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅比較合適,你做進(jìn)項(xiàng)的話和你附表二里面不一致。
你好 ,我公司發(fā)生一筆防偽稅控維護(hù)費(fèi)280,網(wǎng)上查的答案是:借 管理費(fèi)用280 貸銀行存款280, 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額280 貸管理費(fèi)用280, 這么做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額這個(gè)分錄就不平啊,只有借沒(méi)有貸,對(duì)不對(duì)?
開(kāi)票軟件年費(fèi)280元,首先1、借:管理費(fèi)280 貸:銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 借:管理費(fèi)-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設(shè)我們公司這個(gè)月 應(yīng)該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當(dāng)月計(jì)提增值稅,如果計(jì)提的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來(lái)期末就會(huì)有借方280的余額,我是哪出了問(wèn)題?
老師,想問(wèn)一下,開(kāi)票軟件維護(hù)費(fèi)280元怎么做分錄;借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 280元 貸:現(xiàn)金 280元;第二個(gè)分錄是:借:應(yīng)交稅金 --增值稅(減免) 貸:管理費(fèi)用--辦公費(fèi) -280元
我們公司銷售收入是分硬件收入和軟件收入的,進(jìn)項(xiàng)稅要做公共進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)?。那金稅盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)280,完整的分錄應(yīng)該怎么做呢? 是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-公共進(jìn)項(xiàng)稅280 借:管理費(fèi)用-280 然后再根據(jù)表格分?jǐn)偟?,假如硬件?50,軟件分30,再做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(軟件)減免稅金30 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(硬件)減免稅金250,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--公共進(jìn)項(xiàng)稅280 是不是這樣的?
收到一張普通發(fā)票,航天信息的,維護(hù)費(fèi)280,軟件*愛(ài)信諾財(cái)稅工作平臺(tái)軟件 300 這個(gè)分錄怎么做啊 管理費(fèi)用 580 其他應(yīng)付款 300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減征額 280 這個(gè)280是不是能抵扣也要做一筆 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額280 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減征額 280
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問(wèn)問(wèn)啥事嗎
老師請(qǐng)問(wèn)換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
請(qǐng)問(wèn)下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實(shí)操報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
房建企業(yè)的管理費(fèi)用 按什么比例計(jì)提,具體費(fèi)用的占比是多少 請(qǐng)老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計(jì)算成本時(shí)用高成本價(jià),高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價(jià)會(huì)偏高,這種情況怎么沖減成本?
轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)怎么做
管理費(fèi)用后面跟設(shè)么二級(jí)科目
我感覺(jué)不對(duì)啊付款付了580
我的分錄有錯(cuò)誤
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,待l貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
只全額抵扣二百八的,剩下的那一部分不允許全額抵扣。
是的只能抵扣280
管理費(fèi)用 --其他、 580 應(yīng)付賬款 580
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,待l貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。老師,這樣就抵扣了嗎?還沒(méi)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)啊
是不是還差了一個(gè) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額280 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅280
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去的。
銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減280等于未交增值稅。
還有個(gè)300是進(jìn)項(xiàng)管理 雖然開(kāi)的普通,我看以前的賬 可以抵扣 借管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)265.49 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)34.51 貸應(yīng)付賬款300
300的,這個(gè)是普通發(fā)票抵扣不了的。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,待l貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。老師可以補(bǔ)充完整嗎?因?yàn)槲也粫?huì)
是專用發(fā)票才可以抵扣。
這筆分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,做這一個(gè)了,你能看出點(diǎn)什么來(lái)?
結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅了,你看一下我給你寫的這一分錄,你能看懂嗎?
那3月份來(lái)的票要4月份抵扣吧
你好,三月份當(dāng)月就可以抵扣。
3.7的票,明天問(wèn)問(wèn)有沒(méi)有抵扣
現(xiàn)在才是三月份,你這個(gè)月如果需要交增值稅,可以抵扣的。