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收到一張普通發(fā)票,航天信息的,維護(hù)費(fèi)280,軟件*愛(ài)信諾財(cái)稅工作平臺(tái)軟件 300 這個(gè)分錄怎么做啊 管理費(fèi)用 580 其他應(yīng)付款 300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減征額 280 這個(gè)280是不是能抵扣也要做一筆 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額280 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減征額 280

2023-03-28 17:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-28 17:02

可以的,可以這么做的,你也可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅比較合適,你做進(jìn)項(xiàng)的話和你附表二里面不一致。

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快賬用戶3458 追問(wèn) 2023-03-28 17:09

轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)怎么做

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快賬用戶3458 追問(wèn) 2023-03-28 17:09

管理費(fèi)用后面跟設(shè)么二級(jí)科目

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快賬用戶3458 追問(wèn) 2023-03-28 17:11

我感覺(jué)不對(duì)啊付款付了580

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快賬用戶3458 追問(wèn) 2023-03-28 17:11

我的分錄有錯(cuò)誤

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齊紅老師 解答 2023-03-28 17:14

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,待l貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。

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齊紅老師 解答 2023-03-28 17:15

只全額抵扣二百八的,剩下的那一部分不允許全額抵扣。

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快賬用戶3458 追問(wèn) 2023-03-28 17:16

是的只能抵扣280

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快賬用戶3458 追問(wèn) 2023-03-28 17:16

管理費(fèi)用 --其他、 580 應(yīng)付賬款 580

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快賬用戶3458 追問(wèn) 2023-03-28 17:18

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,待l貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。老師,這樣就抵扣了嗎?還沒(méi)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)啊

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快賬用戶3458 追問(wèn) 2023-03-28 17:19

是不是還差了一個(gè) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額280 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅280

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齊紅老師 解答 2023-03-28 17:25

你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去的。

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齊紅老師 解答 2023-03-28 17:25

銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減280等于未交增值稅。

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快賬用戶3458 追問(wèn) 2023-03-28 17:27

還有個(gè)300是進(jìn)項(xiàng)管理 雖然開(kāi)的普通,我看以前的賬 可以抵扣 借管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)265.49 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)34.51 貸應(yīng)付賬款300

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齊紅老師 解答 2023-03-28 17:28

300的,這個(gè)是普通發(fā)票抵扣不了的。

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快賬用戶3458 追問(wèn) 2023-03-28 17:28

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,待l貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。老師可以補(bǔ)充完整嗎?因?yàn)槲也粫?huì)

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齊紅老師 解答 2023-03-28 17:28

是專用發(fā)票才可以抵扣。

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快賬用戶3458 追問(wèn) 2023-03-28 17:29

這筆分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-03-28 17:30

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,做這一個(gè)了,你能看出點(diǎn)什么來(lái)?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 17:30

結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅了,你看一下我給你寫的這一分錄,你能看懂嗎?

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快賬用戶3458 追問(wèn) 2023-03-28 17:43

那3月份來(lái)的票要4月份抵扣吧

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齊紅老師 解答 2023-03-28 17:43

你好,三月份當(dāng)月就可以抵扣。

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快賬用戶3458 追問(wèn) 2023-03-28 17:44

3.7的票,明天問(wèn)問(wèn)有沒(méi)有抵扣

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齊紅老師 解答 2023-03-28 17:46

現(xiàn)在才是三月份,你這個(gè)月如果需要交增值稅,可以抵扣的。

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可以的,可以這么做的,你也可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅比較合適,你做進(jìn)項(xiàng)的話和你附表二里面不一致。
2023-03-28
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減征額280
貸管理費(fèi)用-其他280
這一步已經(jīng)說(shuō)明抵扣了
2023-03-29
您好 3.借:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款280 其他分錄正確的
2021-04-12
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-08-07
您好,未交轉(zhuǎn)出要10000的。
2022-01-15
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