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老師好,本到位2021年底欠稅款增值稅122728.49元,滯納金14972.88元,2021年11月份留底增值稅進項稅額749320.42元,用11月份留底稅額支付增值稅欠繳稅額,如何做會計分錄

2022-01-13 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-13 14:20

您好,借應(yīng)交稅費未交增值稅122728.49,營業(yè)外支出14972.88貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)

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您好,借應(yīng)交稅費未交增值稅122728.49,營業(yè)外支出14972.88貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
2022-01-13
借:營業(yè)外支出-滯納金 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2024-12-11
您好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)586.67貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2022-01-12
這個題目這樣看都糊涂了
2022-05-23
11月應(yīng)交增值稅是 525200-(195050-29900)+5000=365050 借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅365050 貸應(yīng)交稅費未交增值稅365050
2022-05-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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