2024年你還能反結(jié)賬修改嗎?
我如果想2022年上市的話,就需要從2019年開(kāi)始審計(jì),但是我們2019年的收入成本確認(rèn)不對(duì),我們是不是應(yīng)該調(diào)整2019年的報(bào)表就可以了呢?審計(jì)報(bào)告是不是也需要更正呢 ?
2024年審計(jì)2023年的賬套發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)問(wèn)題:1.本應(yīng)該計(jì)入2022年的收入,但2023年才確認(rèn)收入做到了2023年(大概23萬(wàn)),審計(jì)要求需要調(diào)整;2.2023年審計(jì)根據(jù)合同確認(rèn)應(yīng)該補(bǔ)充沒(méi)做的收入,這部分大概19萬(wàn)應(yīng)該做到2023年,但沒(méi)做;3.主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有部分屬于2022年的需要調(diào)整回去(大概2.4萬(wàn))。那么請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在我反結(jié)賬到2023年12月的賬目該如何做這幾筆分錄???資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表又該如何調(diào)整呢?
老師,我們23年給代理商的激勵(lì)費(fèi)23年12月份計(jì)提,有30萬(wàn)這樣,但24年并沒(méi)有支付給他們。而是拿來(lái)抵貨款,假如激勵(lì)費(fèi)是30萬(wàn),他們訂貨80萬(wàn),那他們只需支付50萬(wàn)過(guò)來(lái)就可以,正確的做法應(yīng)該是我們調(diào)整23年計(jì)提的費(fèi)用,然后24年開(kāi)折扣發(fā)票30萬(wàn),但我們24年并沒(méi)有開(kāi)30萬(wàn)的折扣發(fā)票,而是直接開(kāi)80萬(wàn)的發(fā)票,現(xiàn)在24年的賬我們還沒(méi)結(jié)完,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在該怎么調(diào)整這筆賬?
老師,我們是安裝服務(wù),很多票是25年1月開(kāi)的,但是如果都做在24年虧損太多了,可以做一部分到25年嗎?25年1月淡季沒(méi)有什么成本票,老師可要這樣調(diào)整嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我24年8-12月的部分發(fā)票在25年2月才取到,24年沒(méi)有預(yù)提,已經(jīng)不能入在24年了,因?yàn)?4年的已經(jīng)結(jié)賬了,就入在了25年2月。如果審計(jì)沒(méi)有發(fā)現(xiàn),匯算清繳公司自己做,稅務(wù)局也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的話,是不是會(huì)計(jì)上和稅務(wù)上都不用調(diào)整了?
老師,我是輪胎銷(xiāo)售企業(yè),公司車(chē)輛自用輪胎一條,怎么做賬
什么情況下報(bào)關(guān)單會(huì)出現(xiàn)雙抬頭
就是我們有一份合同對(duì)方違約,定金就是變成違約金,合同介紹中間人要我們要返點(diǎn)費(fèi)用,如返給他一般轉(zhuǎn)賬注明什么,我們已經(jīng)叫他寫(xiě)保證書(shū)了。
收到一張2萬(wàn)的發(fā)票,對(duì)公支付2萬(wàn)與現(xiàn)金支付有哪些影響
老師,招聘費(fèi)分錄怎么做?
您好。我們出口退稅運(yùn)輸費(fèi)轉(zhuǎn)給個(gè)人違規(guī)嗎?
房產(chǎn)中介介司發(fā)放工資可以直接做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款
老師,顧客花了50塊微信支付,實(shí)際扣完手續(xù)費(fèi)剩49,請(qǐng)問(wèn)我按50確認(rèn)收入還是49塊,手續(xù)費(fèi)單確認(rèn)嗎
圖中問(wèn)題一二,既然無(wú)權(quán)處分下簽的合同都有效了,那不就等于所有權(quán)都成立了么?為什么問(wèn)題二還說(shuō)無(wú)權(quán)處分下的所有權(quán)效力是待定的?效力不是跟著合同走的嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)單位在付了當(dāng)月電費(fèi)時(shí)直接入了費(fèi)用,借管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,其他應(yīng)收款某某單位,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款。其中其他應(yīng)收款是幫行政部門(mén)代付的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎樣做。
可以,主要是這樣數(shù)據(jù)跟稅務(wù)系統(tǒng)上不合
把這筆做到24年,然后25年這筆要?jiǎng)h掉嗎
你先報(bào)給稅務(wù)局的報(bào)表所得稅,申報(bào)表都要修改 增值稅申報(bào)表也得修改 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 25年開(kāi)了發(fā)票 借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 在做發(fā)票的