你好,如果是對(duì)應(yīng)的成本的話,屬于1月份的成本可以。 借合同履約成本、 貸應(yīng)付職工薪酬等。
老師,有幾個(gè)問(wèn)題: 1.去年暫估成本24萬(wàn),在今年取得發(fā)票5萬(wàn),剩下的19萬(wàn)要調(diào)增交稅嗎? 2.后面還有成本票要取得的,那我19萬(wàn)的可以不調(diào)增嗎? 3.去年報(bào)表是虧損的,如果要調(diào)增交稅的話,我分錄怎么做? 4.報(bào)表按照去年12月的報(bào)表報(bào),然后在年報(bào)里調(diào)增就可以了是嗎?
老師 我們是建筑業(yè) 我們1季度賬上盈利333萬(wàn) 這樣要預(yù)交所得稅16萬(wàn)多 因?yàn)槭墙ㄖI(yè) 過(guò)年那個(gè)月開(kāi)的發(fā)票多 后續(xù)月份就很少開(kāi)票了 這樣的話 1季度盈利300多萬(wàn)太多了 后續(xù)的月份不大開(kāi)票了 而人工以及勞務(wù)成本還是存在的 這樣的話我可以在3月份暫估一部分人工或者勞務(wù)成本嗎?
就是我們23年1月收到政府搬遷款657萬(wàn),然后我做了遞延收益,但是稅局要讓我們預(yù)繳所得所,現(xiàn)在這657萬(wàn)除開(kāi)以前年度虧損就還有450萬(wàn),然后我們老板就找了很多人讓我申報(bào)4月工資,然后說(shuō)是以前的獎(jiǎng)金啥的,1、這樣可以算23年成本嗎?2、這樣操作可行嗎?3、有沒(méi)有其他什么辦法呢?
如果我司 本月12月收到 客戶的款 22萬(wàn), 我司需要給客戶開(kāi)票。單從稅務(wù)角度來(lái)講的話,請(qǐng)問(wèn) 這個(gè)票 能否于25年 1月 再開(kāi)給客戶? 這樣開(kāi)票就跨年了。主要是我們不想 24利潤(rùn)太多,想 25年再開(kāi)給客戶,這樣操作可以嗎? 如果客戶沒(méi)意見(jiàn)的話。
老師,就是我們24年10-11月有銷售收入,但是對(duì)方還沒(méi)給我們出結(jié)算,對(duì)方在25年1月給我們出結(jié)算,我們1月就可以開(kāi)銷售發(fā)票出來(lái)確認(rèn)收入,所以我們年底前開(kāi)不出來(lái)銷售發(fā)票,我們可以在12月得時(shí)候做個(gè)暫估收入嗎,如果可以 ,該怎么做賬呢?不然我們賬上顯示虧損太多了
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買了些竹子放在箱子里當(dāng)隔斷,竹子記哪里(銷售發(fā)快遞,快遞費(fèi)我們自己承擔(dān))
老師你好,公司購(gòu)買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來(lái),一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來(lái)交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會(huì)引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報(bào)表銷售額是按開(kāi)票申報(bào)還是按賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入申報(bào)
老師好,建筑公司平時(shí)發(fā)工資不按時(shí)發(fā),誰(shuí)需要給誰(shuí)預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒(méi)有系統(tǒng),倉(cāng)庫(kù)目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個(gè)對(duì)公能大給房東?
老師您好,想問(wèn)下小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn),增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款還是營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助?
老師 請(qǐng)問(wèn)物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費(fèi)還有明天的物業(yè)費(fèi)怎么做賬
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確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
老師,是這樣的我們是銷售帶安裝服務(wù),很多票是匯總到年底和25.1月份開(kāi)票,現(xiàn)在得問(wèn)題是如果都暫估到24.12那么25.1月份是沒(méi)有太多的成本票的,所以我的想法是調(diào)整一部分到1月份,這樣可以嗎?
你好可以的 可以的