你好!其實(shí)建議你直接借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸現(xiàn)金算了
您好,老師!我有一家公司名下有房產(chǎn),7月份的時(shí)候,法人把房子過戶到了自己名下,完稅證明只交了400多元,但是10月份申報(bào)季報(bào)的時(shí)候,稅務(wù)系統(tǒng)顯示出銷售不動產(chǎn)開票金額為1867000元,這個(gè)要怎么申報(bào)呢?這個(gè)要交8萬多增值稅還需要交什么稅,還有銷售不動產(chǎn)那個(gè)表,怎么填差額前和差額后呢?
老師好,請問我們是小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào)表2020年第四季報(bào)的時(shí)候,也就是年報(bào),我們的實(shí)際銷售額是100萬的話,顧客在12月份要求我們先開發(fā)票給他們 但是這部分實(shí)際是我們的預(yù)收賬款,我不能作為營業(yè)收入,但是稅務(wù)那邊的系統(tǒng)會不會就顯示我開票金額大于我的主營業(yè)收入呢?這樣的話我現(xiàn)在是不是要更正申報(bào)并更正去年年度的所得稅申報(bào)表呢?
你好老師,我們公司有一筆業(yè)務(wù),購買禮品贈送給客戶,會計(jì)上做視同銷售處理,不確定收入,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在未開具發(fā)票申報(bào)了,銷售額和銷項(xiàng)稅,這樣的話稅務(wù)上銷售額與會計(jì)上銷售額有誤差,這樣怎么調(diào)整
老師后,親問老師我現(xiàn)在申報(bào)增值稅申報(bào)表,系統(tǒng)導(dǎo)入的銷售數(shù)據(jù)和我稅務(wù)UK里面的數(shù)據(jù)不一致,本月有負(fù)數(shù)發(fā)票,申報(bào)表里面不顯示,比方我稅務(wù)UK正數(shù)金額30萬,開了負(fù)數(shù)10萬,實(shí)際金額應(yīng)該20萬的銷售數(shù)據(jù),可是申報(bào)表里面的銷售金額是30萬,不體現(xiàn)負(fù)數(shù)的,請問該怎么操作呢?
老師好:我們公司上個(gè)月開了一張5000元的農(nóng)業(yè)創(chuàng)意大賽獎金的免稅服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)月增值稅申報(bào)時(shí)把這5000填在免稅服務(wù)里面,點(diǎn)申報(bào)時(shí)顯示主表第8行和表021減免稅申報(bào)明細(xì)不一致要怎么處理?
裝訂憑證的厚度大概是多少?老師
月底貨已發(fā)出,已收到貨款,次月開發(fā)票,實(shí)際業(yè)務(wù)中一般怎么做賬
公司年底發(fā)給員工的福利有發(fā)票并能區(qū)分還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
有沒有自然人稅收管理系統(tǒng)鏈接下載
科技型中小企業(yè)和高新企業(yè)的區(qū)別
老師,。深圳的二檔社保什么時(shí)候可以改成一檔呢?
老師,我是商貿(mào)有限公司,我有進(jìn)項(xiàng)開模板方木開票3010133,銷項(xiàng)開模板方木3136030,開消項(xiàng)開這些,進(jìn)項(xiàng)模板數(shù)量是41786張,我就開40370張,金額就是3136030。按進(jìn)項(xiàng)的數(shù)量開票的話,實(shí)際還剩進(jìn)項(xiàng)1416張模板沒開出來,那么報(bào)稅怎么報(bào),我得抵扣多少進(jìn)項(xiàng)合適,
貸款服務(wù)相關(guān)專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師請問:期初數(shù)據(jù)的手工賬的其他應(yīng)交款錄入到快賬那個(gè)科目?再有其他應(yīng)收款(貸)方余額錄入快賬用重分類到其他應(yīng)付款嗎?謝謝!
老師,請問靈活就業(yè)有限制多少號之前填好資料嗎,繳納
是按普票處理嗎,直接做費(fèi)用,買進(jìn)來的專票可以抵扣吧?
你好!直接做費(fèi)用就行 這個(gè)不能抵扣。個(gè)人消費(fèi)
您好!你如果想視同銷售,就可以抵扣
如果不抵扣,金額比較大,長期在稅務(wù)系統(tǒng),也有風(fēng)險(xiǎn)吧
你好!你勾選不抵扣就行了