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老師,我們購進(jìn)的禮品送客戶,如果視同銷售,增值稅怎么處理呢,申報(bào)表怎么填寫呢,因?yàn)椴皇俏覀冏约洪_的發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)不顯示,報(bào)稅的時(shí)候這部分怎么在申報(bào)表里面顯示呢

2024-07-26 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-26 10:49

你好!其實(shí)建議你直接借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸現(xiàn)金算了

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快賬用戶1495 追問 2024-07-26 10:52

是按普票處理嗎,直接做費(fèi)用,買進(jìn)來的專票可以抵扣吧?

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齊紅老師 解答 2024-07-26 10:55

你好!直接做費(fèi)用就行 這個(gè)不能抵扣。個(gè)人消費(fèi)

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齊紅老師 解答 2024-07-26 10:55

您好!你如果想視同銷售,就可以抵扣

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快賬用戶1495 追問 2024-07-26 11:16

如果不抵扣,金額比較大,長期在稅務(wù)系統(tǒng),也有風(fēng)險(xiǎn)吧

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齊紅老師 解答 2024-07-26 11:21

你好!你勾選不抵扣就行了

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你好!其實(shí)建議你直接借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸現(xiàn)金算了
2024-07-26
季度30萬以內(nèi)在第10欄,超過的在第一行。
2024-06-17
之前的發(fā)票申請退回 電子稅務(wù)局申請 然后重新勾選發(fā)票在填寫
2023-01-13
同學(xué)你好 開通負(fù)數(shù)申報(bào)就可以了
2022-07-12
你好 會計(jì)上做? 借營業(yè)外支出 貸庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)? 這樣稅是沒有差異的?
2021-07-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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