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老師,我們購進的禮品送客戶,如果視同銷售,增值稅怎么處理呢,申報表怎么填寫呢,因為不是我們自己開的發(fā)票,稅務系統(tǒng)不顯示,報稅的時候這部分怎么在申報表里面顯示呢

2024-07-26 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-26 10:49

你好!其實建議你直接借銷售費用-業(yè)務招待費,貸現金算了

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快賬用戶1495 追問 2024-07-26 10:52

是按普票處理嗎,直接做費用,買進來的專票可以抵扣吧?

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齊紅老師 解答 2024-07-26 10:55

你好!直接做費用就行 這個不能抵扣。個人消費

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齊紅老師 解答 2024-07-26 10:55

您好!你如果想視同銷售,就可以抵扣

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快賬用戶1495 追問 2024-07-26 11:16

如果不抵扣,金額比較大,長期在稅務系統(tǒng),也有風險吧

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齊紅老師 解答 2024-07-26 11:21

你好!你勾選不抵扣就行了

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你好!其實建議你直接借銷售費用-業(yè)務招待費,貸現金算了
2024-07-26
季度30萬以內在第10欄,超過的在第一行。
2024-06-17
之前的發(fā)票申請退回 電子稅務局申請 然后重新勾選發(fā)票在填寫
2023-01-13
同學你好 開通負數申報就可以了
2022-07-12
你好 會計上做? 借營業(yè)外支出 貸庫存商品等 應交稅費? 這樣稅是沒有差異的?
2021-07-30
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