你好!其實建議你直接借銷售費用-業(yè)務招待費,貸現金算了
您好,老師!我有一家公司名下有房產,7月份的時候,法人把房子過戶到了自己名下,完稅證明只交了400多元,但是10月份申報季報的時候,稅務系統(tǒng)顯示出銷售不動產開票金額為1867000元,這個要怎么申報呢?這個要交8萬多增值稅還需要交什么稅,還有銷售不動產那個表,怎么填差額前和差額后呢?
老師好,請問我們是小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報表2020年第四季報的時候,也就是年報,我們的實際銷售額是100萬的話,顧客在12月份要求我們先開發(fā)票給他們 但是這部分實際是我們的預收賬款,我不能作為營業(yè)收入,但是稅務那邊的系統(tǒng)會不會就顯示我開票金額大于我的主營業(yè)收入呢?這樣的話我現在是不是要更正申報并更正去年年度的所得稅申報表呢?
你好老師,我們公司有一筆業(yè)務,購買禮品贈送給客戶,會計上做視同銷售處理,不確定收入,在申報增值稅的時候,在未開具發(fā)票申報了,銷售額和銷項稅,這樣的話稅務上銷售額與會計上銷售額有誤差,這樣怎么調整
老師后,親問老師我現在申報增值稅申報表,系統(tǒng)導入的銷售數據和我稅務UK里面的數據不一致,本月有負數發(fā)票,申報表里面不顯示,比方我稅務UK正數金額30萬,開了負數10萬,實際金額應該20萬的銷售數據,可是申報表里面的銷售金額是30萬,不體現負數的,請問該怎么操作呢?
老師好:我們公司上個月開了一張5000元的農業(yè)創(chuàng)意大賽獎金的免稅服務費發(fā)票,這個月增值稅申報時把這5000填在免稅服務里面,點申報時顯示主表第8行和表021減免稅申報明細不一致要怎么處理?
公司簽合同居間費,主要做這種中間人的業(yè)務,我們公司開發(fā)票服務費*居間費,一年300萬左右,那開進來也是這種發(fā)票200萬,能全部當成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?
出口報關一季度漏報的能在三季度補報嗎?
個體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個人信息全的收據才能抵扣嗎?
老師,從農戶那里收購的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購的食材,月底結賬,對方開發(fā)票直接開一個總數可以嗎?沒有明細
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現在和我們簽署了一個減免債務的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對方會計說她不想翻以前憑證,已經記賬了票不想動了,我答復他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實際管理者,但是沒有領工資沒交個稅,那老板拿有實名的火車票發(fā)票報銷真實的差旅費,但實際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報個稅,綜合所得申報工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會不會自動抓取電子稅務局已經繳納的社保數據?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實名制的差旅費真實發(fā)票報銷,實際報銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領工資),這種怎么處理合規(guī)呢
是按普票處理嗎,直接做費用,買進來的專票可以抵扣吧?
你好!直接做費用就行 這個不能抵扣。個人消費
您好!你如果想視同銷售,就可以抵扣
如果不抵扣,金額比較大,長期在稅務系統(tǒng),也有風險吧
你好!你勾選不抵扣就行了