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老師 請(qǐng)問會(huì)計(jì)報(bào)表有利潤(rùn),而稅務(wù)申報(bào)表是虧損的(主要是研發(fā)費(fèi)用原因),是否可以分紅?

2025-06-12 19:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-12 19:53

也就是你的稅法上是虧損的 是的話可以

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快賬用戶5795 追問 2025-06-12 19:55

也就是目前會(huì)計(jì)報(bào)表的未分配利潤(rùn)是正數(shù),是可以計(jì)提盈余公積的,是嗎?然后分紅,是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-12 20:00

你好對(duì)的 是的 是的

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快賬用戶5795 追問 2025-06-12 20:03

之前一直未分紅,這個(gè)公司目前是一個(gè)老板也是法人,想把未實(shí)繳部分轉(zhuǎn)股給他的另一個(gè)公司,這個(gè)老板是否需要交個(gè)稅?

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齊紅老師 解答 2025-06-12 20:11

單位有盈利的,需要交個(gè)稅 溢價(jià),轉(zhuǎn)讓的也需要交個(gè)稅

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快賬用戶5795 追問 2025-06-12 20:17

例如 一人有限責(zé)任公司,目前實(shí)收資本60萬,未分配利潤(rùn)30萬,認(rèn)繳出資1000萬,準(zhǔn)備將未實(shí)繳40萬股權(quán)無償轉(zhuǎn)給這個(gè)老板的另一個(gè)公司,請(qǐng)問,這個(gè)老板交多少個(gè)稅?

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快賬用戶5795 追問 2025-06-12 20:17

認(rèn)繳出資100萬

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快賬用戶5795 追問 2025-06-12 20:20

也就是增加一個(gè)法人股東,這個(gè)法人股東還是這個(gè)老板法人。

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齊紅老師 解答 2025-06-12 20:30

你好,轉(zhuǎn)讓的金額是多少?寫一下。

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快賬用戶5795 追問 2025-06-12 20:36

轉(zhuǎn)讓金額為0元

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快賬用戶5795 追問 2025-06-12 20:37

因?yàn)槎际且粋€(gè)老板 只是想把現(xiàn)在的公司增加一個(gè)法人股。

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齊紅老師 解答 2025-06-12 20:39

假設(shè)你稅務(wù)局認(rèn)可的情況下30×股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例乘以20%

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快賬用戶5795 追問 2025-06-12 20:41

如果未分配利潤(rùn)是-30萬(虧損),怎么交個(gè)稅?

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齊紅老師 解答 2025-06-12 20:44

這種情況下就不需要繳納了

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快賬用戶5795 追問 2025-06-12 20:46

老師 目前雖然公司有會(huì)計(jì)利潤(rùn) 由于有研發(fā)費(fèi)用,稅務(wù)利潤(rùn)累計(jì)虧損,因此 一直未分紅,這樣違規(guī)嗎?(公司就老板一人)

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齊紅老師 解答 2025-06-12 20:47

不違規(guī)的,這個(gè)分紅你們自己決定

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快賬用戶5795 追問 2025-06-12 20:50

現(xiàn)在轉(zhuǎn)股的公司A,今后增加一個(gè)法人股東B,如果今后A有利潤(rùn)(稅后),分紅給B,是不是B不用交企業(yè)所得稅了?

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齊紅老師 解答 2025-06-12 20:51

都是有限公司的是的

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快賬用戶5795 追問 2025-06-12 21:27

現(xiàn)在轉(zhuǎn)股的公司A,今后增加一個(gè)法人股東B,如果今后A有利潤(rùn)(稅后),分紅給B(兩個(gè)股東,其中f法人是現(xiàn)在公司老板)。這樣操作,對(duì)現(xiàn)在這個(gè)老板有好處嗎?有必要這個(gè)操作嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-12 21:30

反正老板想要拿錢就得交稅,他不拿錢分給公司沒有問題啊,不影響 分紅給b公司,如果再支付給你老板的話也得交個(gè)稅啊

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快賬用戶5795 追問 2025-06-12 21:38

這樣操作 如果A公司出問題了或者稅務(wù)稽查等,B公司只承擔(dān)有限責(zé)任,是嗎?也就是老板可以全身而退?

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齊紅老師 解答 2025-06-12 21:41

你好,一個(gè)企業(yè)財(cái)務(wù)有問題,法人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辦事員承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

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也就是你的稅法上是虧損的 是的話可以
2025-06-12
您好,是的,您的理解非常正確
2021-10-04
你好,是虧損的,可以不填寫加計(jì)扣除
2022-11-14
同學(xué), 你做完了去年的年度匯算清繳了嗎? 如果還沒做完,第一季度沒辦法彌補(bǔ)呢。
2021-03-30
你好,應(yīng)該是研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用是指研究與開發(fā)某項(xiàng)目所支付的費(fèi)用。我國(guó)有關(guān)制度對(duì)研發(fā)費(fèi)用的規(guī)范存在于兩個(gè)方面《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第6號(hào)——無形資產(chǎn)》和《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》。國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)制定的《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第9號(hào)--研究和開發(fā)費(fèi)用》則規(guī)定,研究和開發(fā)活動(dòng)的成本包括以下幾項(xiàng):“1.薪金、工資以及其他人事費(fèi)用。2.材料成本和已消耗的勞務(wù)。3.設(shè)備與設(shè)施的折舊。4.制造費(fèi)用的合理分配。5.其他成本”等等。
2021-04-01
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