也就是你的稅法上是虧損的 是的話可以
您好老師,因?yàn)槔麧?rùn)表是只考慮當(dāng)年利潤(rùn),而所得稅報(bào)表需要結(jié)合年前虧損,所以說即便利潤(rùn)表有利潤(rùn)也不一定需要計(jì)提所得稅費(fèi)用,因?yàn)槟昵疤潛p了,是不是老師,謝謝老師
請(qǐng)問老師,2022年第四季度的所得稅申報(bào)例如利潤(rùn)是虧損-6萬,申報(bào)后發(fā)現(xiàn)有些未入賬成本,實(shí)際利潤(rùn)是虧損5萬,到2023年5月匯算清繳時(shí)我按實(shí)際的虧損5萬申報(bào)可以嗎?就是四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致有沒有關(guān)系啊?
老師!我們做的賬生成的利潤(rùn)表沒有研發(fā)費(fèi)用這一塊!可是之前會(huì)計(jì)報(bào)的年報(bào)利潤(rùn)表沒有研發(fā)費(fèi)用!匯算清繳的時(shí)候有研發(fā)費(fèi)用!我們現(xiàn)在報(bào)高企!是不是由于之前會(huì)計(jì)在做研發(fā)費(fèi)時(shí)直接計(jì)入管理費(fèi)用!而沒有通過研發(fā)支出-費(fèi)用化支出導(dǎo)致的?
老師您好!第四季度虧損,本年是有利潤(rùn)。但是以前年度是虧損的。請(qǐng)問第四季度填報(bào)季度申報(bào)表中要預(yù)交所得稅嗎?
想問下審計(jì)是只查財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,會(huì)查財(cái)務(wù)報(bào)表里的什么呢,公司實(shí)際發(fā)生了研發(fā)支出,利潤(rùn)表里沒有列明研發(fā)費(fèi)用,企業(yè)所得稅申報(bào)表加計(jì)扣除行次有體現(xiàn),這個(gè)可以嗎
老師,麻煩您問一下 我在調(diào)2019到現(xiàn)在會(huì)計(jì)的亂賬,有的收付款都不知道錢干嘛的我怎么做分錄啊謝謝
老師,公司要注銷,未分配利潤(rùn)大,欠錢,可以用未分配利潤(rùn)用于償還公司的債務(wù)嗎
出口貿(mào)易企業(yè)退稅不成功,有沒有碰到過這種情況?
老師更正以前幾個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)表,如果比之前要多交稅,這個(gè)是會(huì)有滯納金的嗎
股東合伙做生意,投入了62.5萬,全部用于期初采購,銷售收入39.66萬,銷售成本22.7萬,其他費(fèi)用22.5萬,期末庫存39萬?,F(xiàn)在干不下去要清算了。怎么算虧損,虧損多少
專項(xiàng)應(yīng)付款形成固定資產(chǎn)之后,需要轉(zhuǎn)入資本公積嗎?
借:銀行40000萬,貸:其他應(yīng)收款--A公司40000,借:管理費(fèi)用--工資8000,貸:應(yīng)付職工薪酬--工資8000,借應(yīng)付職工薪酬8000,貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅400 其他應(yīng)收款--社保500,其他應(yīng)收款--公積金500,銀行存款6600,借手續(xù)費(fèi)20,貸銀行20,借管理費(fèi)用-公積金500,貸應(yīng)付職工薪酬-公積金500,借應(yīng)付職工薪酬--公積金500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借管理費(fèi)用--社保500,貸應(yīng)付職工薪酬--社保500,借應(yīng)付職工薪酬--社保500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借:咨詢費(fèi)2000,貸銀行2000,借:應(yīng)交個(gè)人所得稅400,貸銀行400,請(qǐng)根據(jù)以上內(nèi)容編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)寫明現(xiàn)金流量表項(xiàng)目及金額,謝謝
老師,您好,請(qǐng)問下5月先抵扣了幾張火車票的進(jìn)項(xiàng)稅,但發(fā)現(xiàn)員工6月才提交報(bào)銷,所以出賬是在6月,請(qǐng)問5月抵扣的這部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫下分錄,感謝
老師想問一下,律師費(fèi)開的專票這個(gè)是能抵扣的嗎?
老師 美元收貨款,結(jié)匯,然后開票一套賬務(wù)流程怎么做賬,謝謝
也就是目前會(huì)計(jì)報(bào)表的未分配利潤(rùn)是正數(shù),是可以計(jì)提盈余公積的,是嗎?然后分紅,是嗎?
你好對(duì)的 是的 是的
之前一直未分紅,這個(gè)公司目前是一個(gè)老板也是法人,想把未實(shí)繳部分轉(zhuǎn)股給他的另一個(gè)公司,這個(gè)老板是否需要交個(gè)稅?
單位有盈利的,需要交個(gè)稅 溢價(jià),轉(zhuǎn)讓的也需要交個(gè)稅
例如 一人有限責(zé)任公司,目前實(shí)收資本60萬,未分配利潤(rùn)30萬,認(rèn)繳出資1000萬,準(zhǔn)備將未實(shí)繳40萬股權(quán)無償轉(zhuǎn)給這個(gè)老板的另一個(gè)公司,請(qǐng)問,這個(gè)老板交多少個(gè)稅?
認(rèn)繳出資100萬
也就是增加一個(gè)法人股東,這個(gè)法人股東還是這個(gè)老板法人。
你好,轉(zhuǎn)讓的金額是多少?寫一下。
轉(zhuǎn)讓金額為0元
因?yàn)槎际且粋€(gè)老板 只是想把現(xiàn)在的公司增加一個(gè)法人股。
假設(shè)你稅務(wù)局認(rèn)可的情況下30×股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例乘以20%
如果未分配利潤(rùn)是-30萬(虧損),怎么交個(gè)稅?
這種情況下就不需要繳納了
老師 目前雖然公司有會(huì)計(jì)利潤(rùn) 由于有研發(fā)費(fèi)用,稅務(wù)利潤(rùn)累計(jì)虧損,因此 一直未分紅,這樣違規(guī)嗎?(公司就老板一人)
不違規(guī)的,這個(gè)分紅你們自己決定
現(xiàn)在轉(zhuǎn)股的公司A,今后增加一個(gè)法人股東B,如果今后A有利潤(rùn)(稅后),分紅給B,是不是B不用交企業(yè)所得稅了?
都是有限公司的是的
現(xiàn)在轉(zhuǎn)股的公司A,今后增加一個(gè)法人股東B,如果今后A有利潤(rùn)(稅后),分紅給B(兩個(gè)股東,其中f法人是現(xiàn)在公司老板)。這樣操作,對(duì)現(xiàn)在這個(gè)老板有好處嗎?有必要這個(gè)操作嗎?
反正老板想要拿錢就得交稅,他不拿錢分給公司沒有問題啊,不影響 分紅給b公司,如果再支付給你老板的話也得交個(gè)稅啊
這樣操作 如果A公司出問題了或者稅務(wù)稽查等,B公司只承擔(dān)有限責(zé)任,是嗎?也就是老板可以全身而退?
你好,一個(gè)企業(yè)財(cái)務(wù)有問題,法人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辦事員承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)