對的,是的,是這么做的。
老師,有一個問題,我們公司想做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可是稅務(wù)登記選擇的是 企業(yè)會計(jì)制度,利潤表 管理費(fèi)用 項(xiàng)下 沒有研發(fā)費(fèi)用,這怎么辦?會計(jì)給我的報表又有 研發(fā)費(fèi)用?那么我將 研發(fā)費(fèi)用 歸入管理費(fèi)用 項(xiàng)下,進(jìn)行申報可以嗎?之后匯算清繳也 可以做加計(jì)扣除吧?
老師我們公司20196年2020年,2021年都在研發(fā)機(jī)器,所以沒收入,沒有利潤,所以上一任會計(jì),把研發(fā)支出費(fèi)用化支出沒有轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,然后利潤做的0,并且這3年的費(fèi)用也有很多沒票,只在記賬憑證做了個賬,所以今年研發(fā)完成2021年可以把三年前的研發(fā)支出費(fèi)用化支出轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎?3年前的稅還用調(diào)嗎?
我們公司前面認(rèn)定為高企,前面會計(jì)做賬買了儀器直接入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,沒有先記研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,月末再結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,這樣可以嗎?我們公司就是弄了個高企的名,搞點(diǎn)補(bǔ)貼,根本沒有研發(fā)
老師!我們做的賬生成的利潤表沒有研發(fā)費(fèi)用這一塊!可是之前會計(jì)報的年報利潤表沒有研發(fā)費(fèi)用!匯算清繳的時候有研發(fā)費(fèi)用!我們現(xiàn)在報高企!是不是由于之前會計(jì)在做研發(fā)費(fèi)時直接計(jì)入管理費(fèi)用!而沒有通過研發(fā)支出-費(fèi)用化支出導(dǎo)致的?
研發(fā)支出科目問題,我們是藥品企業(yè),產(chǎn)品去國家局注冊登記,費(fèi)用合計(jì)30多萬,付款時代賬記研發(fā)支出,月末及年末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)給管理費(fèi)用-研究費(fèi)用。 前面年度的,現(xiàn)在2025年,我可以直接寫 借:管理費(fèi)用研究費(fèi)用,貸:研發(fā)支出 嗎? 這樣做完了還有后續(xù)處理么? 匯算清繳時,是不是取數(shù)研發(fā)支出科目本年累計(jì)去做加計(jì)抵減? 我們是 小企業(yè)準(zhǔn)則。 這樣當(dāng)月的本年利潤數(shù)據(jù)跟隔壁左右月份的數(shù)據(jù)差異會有這30多萬。
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因?yàn)橹拔依麧欁龅奶吡耍鋵?shí)我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請問是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
那我要不要把之前的管理費(fèi)用在通過研發(fā)支出-費(fèi)用化支出在過渡再過渡一下
能修改的最好修改一下的。
因?yàn)橐獔蟾咂笠{(diào)2020和2021年的賬我就順帶在年末一次性調(diào)整過來可行
你好 能反結(jié)賬修改的嗎 涉及到加計(jì)扣除的
可以反結(jié)賬修改!加計(jì)扣除調(diào)整后我調(diào)整納稅調(diào)整這塊!就保證凈利潤不變
你好 最好反結(jié)賬修改
好的!還有老師加計(jì)扣除是75%還是100%
你好 高薪制造行業(yè)的100%