不可以的,第四季度的和年匯算清繳的利潤(rùn)表需要是一樣的。你有些沒(méi)有入賬的成本,應(yīng)該是減少你的利潤(rùn)才對(duì),你怎么會(huì)增加你的利潤(rùn)?
請(qǐng)問(wèn)老師,第四季度一開始報(bào)表利潤(rùn)是虧損的,已經(jīng)申報(bào)第四季度所得稅,后來(lái)審計(jì)報(bào)告出來(lái)做了一些調(diào)整,最終年度是盈利的(已經(jīng)沒(méi)有以前年度虧損可彌補(bǔ))那么在做匯算清繳的時(shí)候再補(bǔ)交所得稅,這樣是可以的嗎,稅局認(rèn)的嗎?
老師,第四季度我已經(jīng)電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅了(是虧損沒(méi)交),老板又給了一些費(fèi)用發(fā)票,我看沒(méi)有匯算清繳,就記到當(dāng)年,可以嗎,導(dǎo)致賬上,和電子稅務(wù)局上的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額不一致
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,匯算清繳后,在2021年可允許彌補(bǔ)的虧損額是90萬(wàn),2020年之前沒(méi)有可彌補(bǔ)的虧損額了(包括2020年),在2022年前三個(gè)季度累計(jì)虧損額為150萬(wàn),但是在2022年第四個(gè)季度中就一個(gè)季度利潤(rùn)額為盈利220萬(wàn),那么,2022年累計(jì)虧損額為220萬(wàn)-150萬(wàn)=70萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師,①在2023年1月15日之前申報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),是本年度按盈利額70萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅,然后,再在2023年5月之前申報(bào)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),再抵扣2021年虧損額90萬(wàn),最后給退回90萬(wàn)-70萬(wàn)=20萬(wàn)的多繳企業(yè)所得稅呢?②還是在2023年1月15日前申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),直接就允許抵扣了2021年的虧損額90萬(wàn)元了呢,這樣就不存在退稅情況了。申報(bào)第四個(gè)季度企業(yè)所得稅時(shí)按哪種情況核算?
請(qǐng)問(wèn)老師,2022年第四季度的所得稅申報(bào)例如利潤(rùn)是虧損-6萬(wàn),申報(bào)后發(fā)現(xiàn)有些未入賬成本,實(shí)際利潤(rùn)是虧損5萬(wàn),到2023年5月匯算清繳時(shí)我按實(shí)際的虧損5萬(wàn)申報(bào)可以嗎?就是四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致有沒(méi)有關(guān)系啊?
老師,匯算清繳申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表跟1月申報(bào)第四季度的報(bào)表要一致嗎?我們有通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整的成本和費(fèi)用需要調(diào)減的,調(diào)整了利潤(rùn)表,跟第四季度不一致了,按調(diào)整后的利潤(rùn)表填報(bào)嗎?
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老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們法人剛剛轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的投資款50萬(wàn),我們用來(lái)平其他應(yīng)付款的,但是其他應(yīng)付款只有40萬(wàn),多出的10萬(wàn),我們可以網(wǎng)銀退給他嗎
老師好,有個(gè)員工去年十月份招進(jìn)來(lái),做事上老板一直是待考查,勞動(dòng)合同一直沒(méi)簽訂,做了這半年多,還是沒(méi)啥長(zhǎng)進(jìn),老板想辭退他,合同沒(méi)簽訂辭退是不是要付雙倍工資,可是他啥效益也沒(méi)帶來(lái),如果辭退他前需要簽訂勞動(dòng)合同嗎?
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老師,我們是售賣農(nóng)業(yè)機(jī)器的,是一級(jí)代理商,廠家給我們供貨是開了專票,但我們售賣給二級(jí)代理商是免稅的,所以進(jìn)項(xiàng)稅并沒(méi)有拿來(lái)抵扣銷項(xiàng)稅,所以我們給二級(jí)代理是開了免稅的發(fā)票?,F(xiàn)在的問(wèn)題是二級(jí)代理那邊的客戶要求開專票,請(qǐng)問(wèn)他們能開嗎?開了對(duì)他們有什么影響
對(duì)方給我們開9個(gè)點(diǎn)的票,但是我們自己要承擔(dān)3個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn),假設(shè)費(fèi)用是200元,該怎么算付給對(duì)方多少錢。
保潔服務(wù)合同交印花稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶工商年報(bào)在哪里操作,沒(méi)有報(bào)過(guò)有步驟嗎?
哦 例子舉錯(cuò)了哈,那四季度的所得稅申報(bào)可以和匯算清繳時(shí)的利潤(rùn)不一致嗎?
不可以的,必須是一樣的。第四季度的利潤(rùn)總額,不管是利潤(rùn)表還是你的企業(yè)所得稅申報(bào)表,必須和匯算清繳里面的主表里面的利潤(rùn)總額一樣。
那如果在申報(bào)完4季度后發(fā)現(xiàn)有未入賬事項(xiàng),是不是就只能再更正申報(bào)4季度的申報(bào)了啊?
可以做以前年度損益調(diào)整,一月份來(lái)做的匯算清繳之前都可以的。
做了以前年度損益調(diào)整 第四季度的就不需要修改了。
那匯算清繳是按以前年度損益調(diào)整后的來(lái)申報(bào)吧?
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的 謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。