同學(xué),你好 不是只查財(cái)務(wù)報(bào)表的。是關(guān)于財(cái)務(wù)工作的一切,都查。 公司實(shí)際發(fā)生研發(fā)支出,但是不想加計(jì)扣除,可以的
老師,有一個(gè)問(wèn)題,我們公司想做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可是稅務(wù)登記選擇的是 企業(yè)會(huì)計(jì)制度,利潤(rùn)表 管理費(fèi)用 項(xiàng)下 沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用,這怎么辦?會(huì)計(jì)給我的報(bào)表又有 研發(fā)費(fèi)用?那么我將 研發(fā)費(fèi)用 歸入管理費(fèi)用 項(xiàng)下,進(jìn)行申報(bào)可以嗎?之后匯算清繳也 可以做加計(jì)扣除吧?
根據(jù)10月份申報(bào)的企業(yè) 所得稅預(yù)繳申報(bào)表數(shù)據(jù)比對(duì),研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除中存在表中疑點(diǎn),請(qǐng)核實(shí)后及時(shí)更正。 如財(cái)務(wù)報(bào)表有研發(fā)費(fèi)支出,可在季度預(yù)繳申報(bào)時(shí)享受加計(jì)扣除,數(shù)據(jù)可以不一致,但需要同時(shí)存在可消除疑點(diǎn)。 如無(wú)研發(fā)項(xiàng)目、無(wú)研發(fā)支出的,可更正財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。 求助 這些話(huà)是什么意思呢?
想問(wèn)下審計(jì)是只查財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,會(huì)查財(cái)務(wù)報(bào)表里的什么呢,公司實(shí)際發(fā)生了研發(fā)支出,利潤(rùn)表里沒(méi)有列明研發(fā)費(fèi)用,企業(yè)所得稅申報(bào)表加計(jì)扣除行次有體現(xiàn),這個(gè)可以嗎
高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費(fèi)用沒(méi)有在季度利潤(rùn)表列明,但是季報(bào)的企業(yè)所得稅允許加計(jì)扣除的扣了,我不知道要不要更正季度財(cái)務(wù)報(bào)表 不更正我怕審計(jì)不允許。更正的話(huà),不允許加計(jì)扣除的房租攤銷(xiāo)費(fèi)需要體現(xiàn)在利潤(rùn)表研發(fā)費(fèi)用里面嗎(申報(bào)的企業(yè)所得稅一定不會(huì)把攤銷(xiāo)的房租費(fèi)加計(jì)扣除)
公司今年要進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審。22年—24年企業(yè)實(shí)際發(fā)生了研發(fā)支出,2022年利潤(rùn)表年報(bào)沒(méi)有把研究費(fèi)用列明,季報(bào)列明了,企業(yè)所得稅上加計(jì)扣除了;2023年有一個(gè)月份季報(bào)利潤(rùn)表沒(méi)有把研究費(fèi)用列明,年報(bào)列明了一年的研究費(fèi)用,企業(yè)所得稅上加計(jì)扣除了,2024季報(bào)利潤(rùn)表沒(méi)有列明研究費(fèi)用,還沒(méi)有進(jìn)行利潤(rùn)表年報(bào)。 老師我想問(wèn)以上報(bào)表的填寫(xiě)符合高新復(fù)審的記賬規(guī)則嗎,我現(xiàn)在糾結(jié)要不要更正24年季度利潤(rùn)表(把研究費(fèi)用列明),我怕更正了24年的后,22-23年季報(bào)或者年報(bào)利潤(rùn)表也需要更正,,到時(shí)候錯(cuò)誤不斷更正次數(shù)太多只能去線(xiàn)下更正。。。。
24 年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本高應(yīng)該怎么辦?
鋁電池免消費(fèi)稅的政策是哪個(gè)
老師新成立的公司多久可以升為a級(jí)納稅人呀
老師,我開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票,車(chē)子是上的別人的戶(hù),我收的錢(qián),現(xiàn)在要開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票,可以以我的名義開(kāi)嗎,還是要以戶(hù)主的名字開(kāi)呢
老師,集團(tuán)公司報(bào)表合并怎么做
請(qǐng)問(wèn)租賃房子,租賃雙方都要交什么稅
請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)可以作廢嗎
請(qǐng)問(wèn)下 這個(gè)清卡失敗是什么原因呢
老師,開(kāi)紅字發(fā)票,普票我是銷(xiāo)售方,必須先填紅字發(fā)票確認(rèn)單嗎,還是直接紅字發(fā)票開(kāi)具
老師,我想問(wèn)一下掛靠項(xiàng)目,收款時(shí)對(duì)方以發(fā)工資的形式支付,公司寫(xiě)收據(jù),有委托代付協(xié)議,工資表、考勤表、授權(quán)委托書(shū),和自己公司的項(xiàng)目,也是對(duì)方以代發(fā)工資形式支付到工人頭上,這個(gè)個(gè)稅是我們公司申報(bào)還是對(duì)方公司申報(bào)?
審計(jì)一般會(huì)要企業(yè)的什么資料呀,除了財(cái)務(wù)報(bào)表
同學(xué),你好 所有的憑證、合同、出庫(kù)單、入庫(kù)單、財(cái)務(wù)制度等等
老師,實(shí)際發(fā)生了研發(fā)支出,企業(yè)也想扣除,但有的計(jì)入研發(fā)支出科目的不能加計(jì)扣除,比如攤銷(xiāo)的房租。我們公司現(xiàn)在情況是,2024年,季度利潤(rùn)表里壓根沒(méi)列明研發(fā)費(fèi)用,但是季報(bào)的企業(yè)所得稅,填報(bào)了可加計(jì)扣除的金額。我的問(wèn)題是:需要更正季報(bào)的利潤(rùn)表嗎
同學(xué),你好 那需要更正的
這種情況,不更正24年季度利潤(rùn)表,只在24年年報(bào)利潤(rùn)表里列明研發(fā)費(fèi)用,這樣可以嗎,如果可以,年報(bào)利潤(rùn)表里列明的研發(fā)費(fèi)用,需不需要包括不允許加計(jì)扣除的房租攤銷(xiāo)費(fèi)呀(注:我們企業(yè)一定不會(huì)在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)把攤銷(xiāo)的房租費(fèi)加計(jì)扣除)
同學(xué),你好 不建議,最好保持一致
也就是利潤(rùn)表里的研發(fā)費(fèi)用不能包括攤銷(xiāo)的房租費(fèi)對(duì)嗎(攤銷(xiāo)的房租費(fèi)計(jì)入的科目是研發(fā)支出 費(fèi)用化支出 其他費(fèi)用 房租)
同學(xué),你好 嗯嗯,是的