你好,這個(gè)不需要調(diào)賬。是正常做。
老師您好:7月份開(kāi)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅8000元,由于6月份重復(fù)做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時(shí)其中的銷(xiāo)項(xiàng)稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷(xiāo)項(xiàng)稅,但進(jìn)項(xiàng)稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復(fù)做賬的只有憑證,發(fā)票并沒(méi)有重復(fù),所以7月沒(méi)有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問(wèn)題就是7月實(shí)際開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)稅8000元,實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅6000,應(yīng)交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進(jìn)項(xiàng)稅留抵。 我想問(wèn)的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調(diào)整?
您好老師!8月份開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,8月份做賬:借:銀行存款349 財(cái)務(wù)費(fèi)用1 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入350 在9月份把8月已開(kāi)的這張發(fā)票作廢,開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)9月份開(kāi)的這負(fù)數(shù)發(fā)票怎么寫(xiě)分錄呢?
比如4月份進(jìn)項(xiàng)20萬(wàn),全部認(rèn)證,銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn)月末增值稅怎么做賬,分錄咋寫(xiě),4月份多10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng),等到5月,銷(xiāo)項(xiàng)20,進(jìn)項(xiàng)5萬(wàn)了,月末增值稅又怎么做分錄
你好!老師麻煩問(wèn)一下一月份開(kāi)得銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)做賬報(bào)稅了,現(xiàn)在3月份沖紅了這個(gè)怎么做憑證
老師,公司員工有其他經(jīng)營(yíng)所得,公司需要交稅嗎?還是這個(gè)員工要交什么稅
老師好,我公司稅控盤(pán)注銷(xiāo)了,現(xiàn)在開(kāi)票是在電子稅務(wù)局上開(kāi)票,之前的稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)現(xiàn)在還在繳納,說(shuō)是開(kāi)票有任何問(wèn)題咨詢(xún)12366都是轉(zhuǎn)接他們服務(wù),一年費(fèi)用400., 對(duì)方給開(kāi)票注明會(huì)員費(fèi),這個(gè)費(fèi)用還能抵扣增值稅嗎?
支付的社保咨詢(xún)費(fèi)公積金計(jì)入現(xiàn)金流量表那一列
支付的手續(xù)費(fèi)計(jì)入現(xiàn)金流量表那一列
收到非股東打進(jìn)來(lái)的投資款計(jì)入什么科目
甲公司開(kāi)了超市,收銀員有沒(méi)有義務(wù)統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)給會(huì)計(jì)?
老師我們這有個(gè)員工去年離職了,但是稅務(wù)現(xiàn)在通知讓做2024年個(gè)人所得稅匯算清繳聯(lián)系不到人員,我們有辦法自己在網(wǎng)頁(yè)版的個(gè)人所得稅操作嗎
老師,員工本月自己交的靈活就業(yè)社保,他本月靈活就業(yè)社保停交,還會(huì)扣費(fèi)嗎
老師,我們是電商,我們跟A合作,用A的資質(zhì)開(kāi)店,每月付A銷(xiāo)售額*10%作為分成,這部分分成是入到銷(xiāo)售費(fèi)用嗎?二級(jí)科目寫(xiě)什么比較合適
老師請(qǐng)教一下,我們是工程的一般納稅人,5月開(kāi)了異地的建筑服務(wù)工程的銷(xiāo)售發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒(méi)做外經(jīng)證的異地預(yù)交,但是我們這月已經(jīng)完稅了,這個(gè)預(yù)交還用交嗎
但是留底退稅跟賬上對(duì)不上!請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)賬?分錄怎么寫(xiě)合適?
你好,你留底稅額期初是多少,期末是多少 正常來(lái)說(shuō)對(duì)不上跟你8月沖銷(xiāo)重做沒(méi)關(guān)系的。 你賬上留底稅期初是多少,期末是多少
賬上期初是-3845616.54,期末是-3652440.42,報(bào)表上4月份留底退稅期末是3047369.01
怎么不回答
不好意思,老師下班了,沒(méi)有在電腦前,你這個(gè)是4月期初就對(duì)不上,要往前面去核對(duì),看什么時(shí)候開(kāi)始對(duì)不上的