需要在異地預(yù)交的,不然會(huì)再異地有滯納金的
我們是開外經(jīng)證在異地的工地項(xiàng)目,工程款到賬后已經(jīng)當(dāng)月預(yù)征了增殖稅,那么后面開票開出去進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。這個(gè)預(yù)征的稅費(fèi)可以退還么
老師你好,我們是一般納稅人我們異地工程4月開了票沒有預(yù)繳,到5月來預(yù)繳所屬期屬于5月,那我們現(xiàn)在申報(bào)的是四月增值稅,這樣異地5月預(yù)繳的稅能拿回當(dāng)?shù)?月的抵嗎
就是我想問一下,客戶是小規(guī)模的公司,異地做工程的嘛,我們8月份開了發(fā)票,這個(gè)異地預(yù)交稅款是按照季度還是開發(fā)票的次月就要申報(bào)了呢,還有就是他們這種給還需要再次提交外經(jīng)證那個(gè)審核呢
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,辦了外經(jīng)證,稅都是項(xiàng)目經(jīng)理異地預(yù)繳,后期到了工程款再把代繳稅款退給項(xiàng)目經(jīng)理,公司拿到項(xiàng)目經(jīng)理當(dāng)月預(yù)繳的完稅證明,該怎么做賬
老師請(qǐng)教一下,我們是工程的一般納稅人,5月開了異地的建筑服務(wù)工程的銷售發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒做外經(jīng)證的異地預(yù)交,但是我們這月已經(jīng)完稅了,這個(gè)預(yù)交還用交嗎
老師,公司是做光伏安裝的,許可證上經(jīng)營(yíng)范圍有:建設(shè)工程設(shè)計(jì),建設(shè)工程施工,施工專業(yè)作業(yè)。我們承接其他新能源公司的光伏安裝項(xiàng)目,對(duì)方給我們結(jié)算款項(xiàng)的時(shí)候,銀行流水備注的是“勞務(wù)費(fèi)“這個(gè)備注寫得是不不太合理,我們給他們開具的發(fā)票是“建筑服務(wù)*安裝服務(wù)費(fèi)“發(fā)票
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營(yíng)業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?之前問過老師沒講明白,所以問問你
老師好!出租車從業(yè)證培訓(xùn)費(fèi)屬于什么稅目?
老師,你好,我們是出口企業(yè),我們出口的成交方式是FOB,我們報(bào)關(guān)單上的價(jià)格是880,我們形式發(fā)票上的價(jià)格是880+運(yùn)費(fèi)262元,請(qǐng)問我確實(shí)收入按哪個(gè)?這個(gè)運(yùn)費(fèi)262元怎么做帳處理?
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購(gòu)發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報(bào)關(guān)單上只寫了果凍,是同一個(gè)品種。
上個(gè)月暫估入賬的原材料,這個(gè)月已收到發(fā)票,這個(gè)月怎樣做賬,原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購(gòu)發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報(bào)關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬(wàn)),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用?謝謝
老師,請(qǐng)問我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么有個(gè)減免表了,以前都沒有了
原料按實(shí)際來暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫(kù)存商品,按多少交稅
就是我們本身交一份,然后異地再預(yù)交一份是這樣嗎,最后再退回來
是的,異地先交,再本地申報(bào)時(shí)抵交
可是我們當(dāng)時(shí)沒有做外經(jīng)證,但是這月已經(jīng)正常申報(bào)繳稅了,這個(gè)異地預(yù)交也要補(bǔ)交一下嗎
是的,需要在異地補(bǔ)交了,下個(gè)月申報(bào)時(shí)抵交
我現(xiàn)在的問題是,開始的時(shí)候沒有預(yù)交,現(xiàn)在已經(jīng)交了正常的,之前的還用補(bǔ)嗎,是這個(gè)問題
開始的沒有交的也得補(bǔ)交哈
好的,老師再請(qǐng)教一下,這個(gè)預(yù)交的稅款就是增值稅嗎
異地預(yù)交不只是增值稅,還有所得稅