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老師好?。涸?021年9月25日整理過渡費(fèi)發(fā)放時我將同是一個人的過渡費(fèi)分兩次遞交給轉(zhuǎn)款人去銀行,等于重復(fù)支付了兩筆款項都是2020年8月—2021年1月的過渡費(fèi)(一筆是早上支付,一筆是下午支付的)現(xiàn)在追要拆遷戶退回一筆。可拆遷戶說公司還欠他過渡費(fèi),相當(dāng)于不想退回。如要退回,需要公司出一個情況說明并經(jīng)手人和法人簽字蓋公章。請問一下這重復(fù)付過渡費(fèi)現(xiàn)莊要退回情況說明應(yīng)該怎么寫最恰當(dāng)?怎么讓拆遷戶抓不到把柄?請教一下老師應(yīng)該怎么寫好?
老師好?。涸?021年9月25日整理過渡費(fèi)發(fā)放時我將同是一個人的過渡費(fèi)分兩次遞交給轉(zhuǎn)款人去銀行,等于重復(fù)支付了兩筆款項都是2020年8月—2021年1月的過渡費(fèi)(一筆是早上支付,一筆是下午支付的)現(xiàn)在追要拆遷戶退回一筆??刹疬w戶說公司還欠他過渡費(fèi),相當(dāng)于不想退回。如要退回,需要公司出一個情況說明并經(jīng)手人和法人簽字蓋公章。請問一下這重復(fù)付過渡費(fèi)現(xiàn)莊要退回情況說明應(yīng)該怎么寫最恰當(dāng)?怎么讓拆遷戶抓不到把柄?請教一下老師應(yīng)該怎么寫好?
老師請問一下合理避稅指什么???不是有收入,該有的成本費(fèi)用都要取得嘛?我這里有個個人獨(dú)資企業(yè),當(dāng)時我叫老板拿成本回來,她不拿,說拿不到?,F(xiàn)在要注銷。稅管員沒有成本就要交稅。法人說交給你們就是讓你們合理避稅的啊,要是直接交稅我自己去稅局交就行了。個人獨(dú)資也特殊,沒有成本稅點很高,老板說怎樣能把稅降到最低了。我也沒明白還有什么辦法。
老師,我想問下關(guān)于建筑業(yè)異地預(yù)繳時8月份所屬期多繳了稅款現(xiàn)在進(jìn)行退稅,在電子稅務(wù)局上進(jìn)行退稅處理資料都交齊全了,但是辦理狀態(tài)是不予辦理附帶了一段話 說請在情況說明中清晰地說明稅費(fèi)為什么不能退回企業(yè)賬戶的原因,多繳納稅款時是從個人賬戶支付的,退稅不應(yīng)該也是退回個人賬戶嗎,在辦理退稅上傳資料時我也是明確填寫了退回賬戶是個人的,如果說需要寫清楚這筆稅費(fèi)不能退回企業(yè)賬戶的原因可以怎么寫?
老師,我們是茶葉公司,主營銷售毛茶,是跟農(nóng)戶收購的毛茶進(jìn)行銷售的,稅務(wù)局打電話來讓寫個情況說明給他,主要就是稅負(fù)率低,說清楚主營業(yè)務(wù)成本具體是那些?我們公司的主營業(yè)務(wù)成本全部都是收購的毛茶成本,沒有其他的,工資計入了管理費(fèi)用,車子不在公司名下,老板沒開任何成本費(fèi)用發(fā)票進(jìn)來,所以賬務(wù)上只有工資和采購毛茶的成本,這種應(yīng)該怎么寫這個情況說明呀
請問房產(chǎn)22.4月建成 然后登記到了房產(chǎn)稅里面 、22年8月買出 請問這個過程要繳納房產(chǎn)稅從價計征嗎?
老師 酒店住宿 在平臺消費(fèi)有優(yōu)惠券做了銷售費(fèi)用(這個沒有發(fā)票)平臺回款又扣了手續(xù)費(fèi)(對方有發(fā)票)這個沒發(fā)票的優(yōu)惠券正常入賬 之后所得稅匯算是不要調(diào)增?
老師你好,完稅證明已經(jīng)開過了,現(xiàn)在補(bǔ)開,怎么操作步驟
客戶要我們給他開發(fā)票,提供了公司賬號名稱,但是貨款是用現(xiàn)金轉(zhuǎn)給我們的,我們再交回來,交回來的時候要備注公司名稱還是個人名稱
您好老師結(jié)賬之后利潤表中的凈利潤加上年初未分配利潤不等于年末未分配利潤。這個需要怎么調(diào)整呢
公司要注銷帳上的存貨怎么處理?應(yīng)收應(yīng)付又怎么處理呢
老師,我們高新審核發(fā)現(xiàn)2022年的時候工資計提和實發(fā)有差異,計提相對少了,那現(xiàn)在跨這么多年了能否怎么調(diào)整,如果可以應(yīng)該怎么調(diào)呢,放哪個科目?
老師,產(chǎn)值怎么算,是數(shù)量乘以出廠價還是數(shù)量乘以業(yè)務(wù)員的銷售價格?
掛靠單位讓我們付一筆報名費(fèi)500,我們是被掛靠的單位,這筆報名費(fèi)要從我們對公賬戶轉(zhuǎn)出去,還沒有發(fā)票,然后掛靠單位給我們公司員工轉(zhuǎn)了500,最終我們公司員工轉(zhuǎn)回公司500,這個分錄怎么做?
2024年12月28日,以公司的名義買了一輛汽車。專票。公司是2024年12月21日拿了營業(yè)執(zhí)照,2025年1月1日才做的稅務(wù)登記。一般納稅人。系統(tǒng)因為系統(tǒng)不給抵扣,因為當(dāng)時買的時候還沒做,稅務(wù)登記增值稅不能抵扣。但是在系統(tǒng)上可以查到這張發(fā)票,那么可以作為公司的固定資產(chǎn),折舊4年,抵扣企業(yè)所得稅嗎?
您好,這個要寫的,民不是企業(yè)報銷需合規(guī),費(fèi)用說明是審計和稅務(wù)的基本要求。這么跟老板說嘛,根據(jù)民不是審計要求,報銷需備注業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性,比如某項目洽談停車費(fèi),麻煩您補(bǔ)一句說明,財務(wù)才能順利歸檔
老師,費(fèi)用說明是審計和稅務(wù)的基本要求,報銷需要備注業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性,比如某項目洽談停車費(fèi),這個入管理費(fèi)用嗎?也可能是多種項目洽談,費(fèi)用說明可以寫日常外出辦公洽談業(yè)務(wù)停車費(fèi)嗎?
您好,入管理費(fèi)用可以, 這個說明可以的哦
老師,老板說不寫說明能怎么樣?
您好,審計通不過嘛
老師,另一位領(lǐng)導(dǎo)報銷,您看費(fèi)用說明這樣寫可以嗎?這個入管理費(fèi)用?
您好,我看不太合適,要寫為了什么事或項目發(fā)生的加油費(fèi)
這個咱們也不敢過問啊,7-80歲了,估計是日常辦公用的,可以寫成日常辦公交通費(fèi)、停車費(fèi)、加油費(fèi)及過路費(fèi)嗎?
哦哦,理解,這個金額也不大,咱就這樣寫
老師,費(fèi)用明細(xì)就按如圖所示的寫可以嗎?估計也不會改,我看他選的是辦公相關(guān)
您好,我看不太行,2900多呀,還是問下領(lǐng)導(dǎo)